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        北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版科学技术委员会

        日期:2017-01-25 来源: 打印页面 关闭页面

        北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版科学技术委员会 2017 年预算情况说明

        一、部门情况
        (一) 部门机构设置、职责.机构设置与职责:办公室、综合科、计划科、产业科、纪检检查科、知识产权服务中心、快速维权中心。主要职责是负责高新技术企业的审查申报工作,负责推动本区科技创新体系和科技服务体系建设,指导企业自主创新能力建设;负责科技进步的考核、奖励工作。贯彻落实国家和北京市有关科学、专利工作的法律、法规和政策,并组织实施,知识产权与快速维权等。
        (二) 人员构成情况北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版科学技术委员会部门行政编制 17 人,实际 14 人;事业编制 11 人,实际 7 人;聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)0 人。
        离退休人员 13 人,其中:离休 0 人,退休 13 人。
        (三) 本预算年度的主要工作任务
        负责推动本区科技创新体系和科技服务体系建设,指导企业自主创新能力建设;负责科技进步的考核、奖励工作。贯彻落实国家和北京市有关科学、专利工作的法律、法规和政策,并组织实施,知识产权与快速维权工作,同时完成其他各项临时性工作。

        二、收入预算说明
        2017 年收入预算 6117.55 万元,比 2016 年 5271.47 万元增加 846.08 万元,增长 16.05%其中:财政拨款 6117.55 万元,比 2016 年 5271.47 万元增加 846.08 万元;统筹使用结余资金安排预算 0 万元,与 2016 年持平;其他资金 0 万元,与 2016 年持平。

        三、支出预算说明
        (一) 基本支出预算 485.04 万元,占总支出预算 7.93%,比 2016 年 442.96 万元增加 42.08万元,增长 9.5%。
        (二) 项目支出预算 5632.51 万元,占总支出预算 92.07%,比 2016 年 4828.51 万元增加804.00 万元,增长 16.65%。

        部门“三公”经费财政拨款预算说明
        (一)“三公经费”的单位范围北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版科学技术委员会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括 2 个所属单位。(二)“三公经费”财政拨款情况说明
        2017 年“三公经费”财政拨款预算 6.36 万元,比 2016 年“三公经费”财政拨款预算减少 0.64 万元。其中:
        1、因公出国(境)费用。2017 年预算数 0 万元,与 2016 年预算数持平。
        2、公务接待费。2017 年预算数 0.66 万元,比 2016 年预算数减少 0.03 万元。主要原因:单位严格按照八项规定执行,尽量控制公务接待。
        3、公务用车购置和运行维护费。其中,公务用车购置费 2017 年预算数 0 万元,与 2016预算持平;公务用车运行维护费 2017 年预算数 5.7 万元,比 2016 年预算数减少 0.61 万元。主要原因:单位严格按照八项规定执行,尽量控制公车使用。。

        部门政府采购预算说明
        2017 年北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版科学技术委员会部门政府采购预算总额 2 万元,其中:政府采购货物预算 0.0 万元,政府采购工程预算 0.0 万元,政府采购服务预算 2 万元。

        机关运行经费情况说明
        2017 年北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版科学技术委员会行政单位以及知识产权服务中心参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 29.64 万元。
        机关运行经费指:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        附件:
        1.收支预算总表(预算 01 表)
        2.财政拨款支出预算表 (预算 02 表)

        3.财政拨款基本支出经济分类预算表(预算 03 表)

        4.项目支出预算表(预算 04 表)
        5.“三公”经费财政拨款预算表(预算 05 表)

        6.项目支出绩效目标申报表

        7.部门预算收入表

        8.部门预算支出表

        9.财政拨款收支预算总表

        10.一般公共预算财政拨款支出预算表

        11.政府性基金财政拨款支出预算表