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        北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府双井街道办事处

        日期:2017-01-26 10:52 来源: 打印页面 关闭页面

        双井2017年预算情况说明
        一、部门情况
        (一)部门机构设置、职责:根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》(京政发[2009]2号),内设29个科室,分别为办公室、组织科、宣传科、601办、监察科、团委、妇联、残联、财政科、综治办、社区办、城建科、指挥中心、武装部、安检科、司法所、民政科、劳动科、统计所、计生办、信访办、文化中心、房管科、社会动员、食药所、社区服务中心、垂杨柳拆迁办、城管队、社保所;主要职能依据区政府的制授权,统筹辖区发展,监督专业管理,组织公共服务,指导社区建设。
        (二)人员构成情况
        双井部门行政编制94人,实际115人;事业编制37人,实际14人;聘用人员293人。
        离退休人员100人,其中:离休6人,退休94人。
        (三)本预算年度的主要工作任务
        一、聚焦引领作用,提高区域化党建工作水平
        坚决贯彻十八届六中全会全面从严治党要求和beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版“抓党建、谋发展、促民生”工作思路,加强区域化党建工作。深入推进院街党建,完善幸福双井社区卡建设,提高区域统筹力、组织覆盖率。加强领导班子和干部队伍建设,严肃党内政治生活,完善党内监督机制。
        二、聚焦“十大专项行动”,提升地区社会发展水平
        始终把疏解非首都功能作为地区工作的一条主线,全力实施“疏解整治促提升”十大专项行动。坚决遏制新增违法建设。开展占道经营专项整治,坚决打击无证无照经营行为。集中整治临街房屋开墙打洞。继续实施广渠路沿线环境整治工程。加大对环保不达标的一般性制造业和低端服务业的清理力度。加快推进市场疏解转型。疏解部分公共服务功能,加大劳动保护监察力度。推进群租房治理常态化,开展地下空间和群租房整治专项行动。
        三、聚焦“五治”,提升城市管理品质
        围绕“一路一线一环一区”开展治脏、治气、治违、治堵、治乱“五治”工作,提升“三网融合、二级闭环、一格统筹”试点工作,开展“网格化+”电视云服务平台建设试点,实现建设向管理、突击向长效、经验向依法、粗放向精细四个转变,不断优化地区空间结构。
        四、聚焦大事节点,提高稳控能力
        以十九大、“一带一路”论坛等重大会议为节点,推进社会防控试点工作,构建地区立体化社会治安防控体系。做好矛盾化解调处,推进“阳光信访”、责任信访、法治信访”。“七五”普法开局之年开好头,为地区居民提供方便、快捷的法律服务。加强安全生产检查,强化社会单位安全主体责任,推进隐患治理排查体系建设和安全预防控制体系建设。健全餐饮单位监督管理和综合整治的长效机制。
        五、聚焦自治,提升地区社区治理水平
        深化党政群共商共治,完善共商共治议事协商制度。加强社工培养,切实提高社工服务水平。扩大社区分类治理覆盖面,提升社区治理能力。按照“方便居民、精简效能、分类设立、便于管理”的原则,推动社区管理体制改革。继续开展社区办公用房规范化建设和智慧社区建设。
        六、聚焦需求,提升社会动员能力
        坚持以需求为导向,对接区中心功能、有针对性的开展社会化动员和专业服务。加强专业社工机构、枢纽型社会组织、社会单位服务队、社区社会组织四支队伍建设。发挥13社区、动员中心平台聚散作用,深入推进社会组织党建覆盖工作、政府购买服务项目、社区创享计划,提升社会化动员能力,完善社会动员立体化服务体系。
        七、聚焦服务,提升居民幸福感
        坚持以最低生活保障为基础、专项救助为支撑、临时性救助为补充,健全社会救助体系,加大对困难群体救助力度。深化特殊群体帮扶。推进居家养老服务,逐步形成多层次、多形式、广覆盖的居家养老服务网络和服务体系。落实好全面二孩政策,夯实计生服务品牌。实施文化惠民工程,繁荣群众业余文化生活。
        二、收入预算说明
        2017年收入预算7745.6471万元,比2016年5754.5514万元增加1991.0957万元,增长34.6%其中:财政拨款7745.6471万元,比2016年5754.5514万元增加1991.0957万元;统筹使用结余资金安排预算0万元,与2016年持平;其他资金0万元,与2016年持平。
        三、支出预算说明
        (一)基本支出预算2957.92万元,占总支出预算38.19%,比2016年2582.56万元增加375.36万元,增长14.53%。
        (二)项目支出预算4787.7271万元,占总支出预算61.81%,比2016年3171.9914万元增加1615.7357万元,增长50.94%。
        四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
        (一)“三公经费”的单位范围
        双井部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。
        (二)“三公经费”财政拨款情况说明
        2017年“三公经费”财政拨款预算17.28万元,比2016年“三公经费”财政拨款预算减少10.06万元。其中:
        1、因公出国(境)费用。2017年预算数0万元,与2016年预算数持平。
        2、公务接待费。2017年预算数3.54万元,与2016年预算数持平。
        3、公务用车购置和运行维护费。其中,公务用车购置费2017年预算数0万元,与2016预算持平;公务用车运行维护费2017年预算数13.74万元,比2016年预算数减少10.06万元。主要原因:按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求,加强公务用车管理,减少公务用车运维经费支出。
        五、机关运行经费情况说明
        2017年双井街道办事处1家行政单位以及社保所1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算603.506万元。
        机关运行经费指:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
        六、政府性基金预算财政拨款情况说明
        本部门2017年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
        七、国有资本经营预算财政拨款情况说明
        本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
         
         
         
         
         
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