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        北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府六里屯街道办事处

        日期:2018-09-10 来源:区财政局 打印页面 关闭页面

         

            北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府六里屯街道办事处2017年度部门决算

            目录

            第一部分2017年度部门决算报表

            1.2017年度收入支出决算总表

            2.2017年度收入决算表

            3.2017年度支出决算表

            4.2017年度财政拨款收入支出决算总表

            5.2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

            6.2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

            7.2017年度财政拨款基本支出经济分类决算表

            8.2017年度“三公”经费财政拨款支出决算表

            第二部分 2017年度部门决算说明

            一、部门基本情况

            二、2017年收入支出决算总体情况说明

            三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

            四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

            五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

            第三部分2017年度其他重要事项的情况说明

            一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

            二、机关运行经费支出情况

            三、政府采购支出情况

            四、国有资产占用情况

            五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

            六、绩效评价情况

            七、专业名词解释

            第一部分2017年度部门决算报表

            决算报表详见附件

            第二部分 2017年度部门决算说明

            一、部门基本情况

            (一)部门职责

            负责辖区文化、城市管理、社会治安综合治理等公共服务和社会管理职能。

            (二)部门决算单位构成

            部门决算由1个行政机构和3个事业单位构成。1个行政单位是北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府六里屯街道办事处,3个事业单位分别是:北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版六里屯街道社会保障事务所、北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版六里屯街道文化服务中心、北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版六里屯街道社区服务中心。

            二、2017年收入支出决算总体情况说明

            2017年度收入总计19,357.381348万元,其中:本年收入13,476.306858万元,用 事业基金弥补收支差额0.000000万元,年初结转和结余5,881.074490万元。在 本年收入中,财政拨款收入13,320.876288万元,占收入合计的98.85%;上级补助收入0.000000万元,占收入合计的0.00%;事业收入0.000000万元,占收入合计的0.00%;经营收入0.000000万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.000000万元,占收入合计的0.00%;其他收入155.430570万元,占收入合计的1.15%。

            2017年度本年支出合计14,033.895784万元,其中:基本支出3,516.784009万元,占 支出合计的25.06%;项目支出10,517.111775万元,占支出合计的74.94%;上缴上级支出0.000000万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.000000万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.000000万元,占支出合计的0.00%。

            2017年结余分配0.000000万元,年末结转和结余5,323.485564万元。

            与2016年同期对比,本年收入增加376.473100万元,增幅2.87%,本年支出增加1,994.854820万元,增幅 16.57% 。

            三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

            (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

            2017年度一般公共预算财政拨款支出13,949.664593万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出 1,803.901997万元,占本年财政拨款支出12.93%;公共安全支出325.839762万元,占本年财政拨款支出2.34%;教育支出26.199000万元,占本年财政拨款支出 0.19%;科学技术支出23.212590万元,占本年财政拨款支出0.17%;文化体育与传媒支出268.862943万元,占本年财政拨款支出1.93%;社会保障和就业支出 5,596.384419万元,占本年财政拨款支出40.12%;医疗卫生与计划生育支出334.914612万元,占本年财政拨款支出2.40%;节能环保支出8.827000万元,占本年财政拨款支出0.06%;城乡社区支出4,624.383026万元,占本年财政拨款支出33.15%;农林水支出919.963919万元,占本年财政拨款支出6.59%;交通运输支出12.175325万元,占本年财政拨款支出0.09%;资源勘探信息等支出5.000000万元,占本年财政拨款支出0.04%。

            (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

            1、“一般公共服务支出”2017年度决算1,803.901997万元,其中:

            “政府办公厅(室)及相关机构事务”2017年度决算1,624.830819万元,主要用于街道办事处的机构运转及根据北京市统一政策发放行政在职人员工资等;

            “统计信息事务”2017年度决算7.999270万元,主要用于辖区人口抽样调查等经费;

            “港澳台侨事务”2017年度决算0.720000万元,主要用于侨联事务管理;

            “群众团体事务”2017年度决算14.421908万元,主要用于妇女之家建设、基层团建等工作经费;

            “组织事务”2017年度决算115.000000万元,主要用于基层党组织服务群众工作;

            “其他共产党事务支出”2017年度决算26.930000万元,主要用于“十九大”安保等各项综治维稳工作经费;

            “其他一般公共服务支出”2017年度决算14.000000万元,主要用于综治稳控工作。

            2、“公共安全支出”2017年度决算325.839762万元,其中:

            “公安”2017年度决算128.740000万元,主要用于辖区门禁、指挥中心、警务工作站建设;

            “司法”2017年度决算52.973511万元,主要用于司法所的机构运转及司法基层法制经费,根据本部门支出功能定位,按照北京市统一政策发放的司法所人员工资在此科目列示;

            “其他公共安全支出”2017年度决算144.126251万元,主要用于街道地区功能疏解、人口调控等工作经费。

            3、“教育支出”2017年度决算26.199000万元,其中:

            “进修及培训”2017年度决算1.200000万元,主要用于党校分校工作经费;

            “教育费附加安排的支出”2017年度决算24.999000万元,主要用于社区教育大讲堂及未成年人教育及老年大学等。

            4、“科学技术支出”2017年度决算23.212590万元,其中:

            “科学技术管理事务”2017年度决算15.000000万元,主要用于社区生活服务模式创新等工作经费;

            “科学技术普及”2017年度决算8.212590万元,主要用于社区科普益民活动开展和科普阵地建设。

            5、“文化体育与传媒支出”2017年度决算268.862943万元,其中:

            “文化”2017年度决算268.862943万元,主要用于社区美术馆、图书馆和文化馆免费开放和各项文化活动开展等,根据本部门支出功能定位,按照北京市统一政策发放的文化服务中心职工工资在此科目列示;

            6、“社会保障和就业支出”2017年度决算5,596.384419万元,其中:

            “人力资源和社会保障管理事务”2017年度决算340.692091万元,主要用于社会保障事务所机构运转及根据本部门支出功能定位,按照北京市统一政策发放的社保所人员工资在此科目列示;

            “民政管理事务”2017年度决算2,029.595582万元,主要用于社区机构运转、社会领域建设、公益事业等社区公共服务项目;

            “行政事业单位离退休”2017年度决算567.240317万元,主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、按照北京市统一政策缴纳机关事业单位基本养老保险及职业年金等;

            “就业补助”2017年度决算171.000480万元,主要用于街道就业工作绩效考核和公益性就业组织工作经费;;

            “抚恤”2017年度决算85.276117万元,主要用于伤残军人护理、革命伤残人员抚恤金、义务兵优待金等事务;

            “社会福利”2017年度决算57.424000万元,主要用于辖区内离休干部“四就近”服务、城乡无丧葬补助居民丧葬补贴、孤儿和高龄老人补贴等;

            “残疾人事业”2017年度决算266.508720万元,主要用于辖区内残疾人职业康复、温馨家园运转、残疾人工作经费等;

            “红十字事业”2017年度决算2.000000万元,主要用于关爱生命与健康温暖等事务;

            “最低生活保障”2017年度决算57.500743万元,主要用于辖区内最低生活保障人员的低保金支出;

            “特困人员救助供养”2017年度决算3.199042万元,主要用于辖区内供养城市特困人员支出;

            “其他社会保障和就业支出”2017年度决算2,015.947327万元,主要用于功能疏解、环境提升、为民办实事、社区建设等事务。

            7、“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算334.914612万元,其中:

            “医疗卫生与计划生育管理事务”2017年度决算5.528550万元,主要用于公共卫生事务协管工作和严重精神障碍患者监护人看护等;

            “公共卫生”2017年度决算0.800000万元,主要用于艾滋病防控工作;

            “计划生育事务”2017年度决算61.297000万元,主要用于独生子女父母补助,失独家庭补助,村居计生宣传员、计生专干补贴等;

            “食品和药品监督管理事务”2017年度决算11.221683万元,主要用于食品药品安全宣传执法等工作经费;

            “行政事业单位医疗”2017年度决算155.908516万元,主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险;

            “医疗救助”2017年度决算73.611970万元,主要用于城乡特困人员医疗救助(含退离老积极分子医疗待遇补助);

            “优抚对象医疗”2017年度决算1.817280万元,主要用于优抚人员医疗保险;

            “其他医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算24.729613万元,主要用于精神卫生综合管理工作经费。

            8、“节能环保支出”2017年度决算8.827000万元,其中:

            “污染防治”2017年度决算3.605000万元,主要用于优质燃煤替代补贴;

            “能源节约利用”2017年度决算3.622000万元,主要用于“清洁空气”行动宣传工作;

            “其他节能环保支出”2017年度决算1.600000万元,主要用于环卫电动车保险及维修。

            9、“城乡社区支出”2017年度决算4,624.383026万元,其中:

            “城乡社区管理事务”2017年度决算364.735738万元,主要用于城管大队机构运转及地方保障事务,根据本部门支出功能定位,按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资在此科目列示;

            “城乡社区环境卫生”2017年度决算2,497.250677万元,主要用于背街小巷环境整治工程、优美大街环境建设、开墙打洞专项整治、城管协管员工资支出、完善停车及交通管理设施等;

            “其他城乡社区支出”2017年度决算1,762.396611万元,主要用于事业单位机构运转及编外协管员工资支出、老旧小区电网配电改造、公共服务配套设施改造、垃圾分类、地下室清理等其他辖区事务。

            10、“农林水支出”2017年度决算919.963919万元,其中:

            “水利”2017年度决算1.400000万元,主要用于大中型水库后期扶持农转非培训和农民用水管理工作经费;

            “普惠金融发展支出”2017年度决算0.096000万元,主要用于小额担保贷款奖励性补助;

            “其他农林水支出”2017年度决算918.467919万元,主要用于防爬刺工作、平安示范小区建设、政务服务体系标准化建设、功能疏解工作、事业发展综合保障等事务。

            11、“交通运输支出”2017年度决算12.175325万元,其中:

            “铁路运输”2017年度决算12.175325万元,主要用于铁路护路工作支出。

            12、“资源勘探信息等支出”2017年度决算5.000000万元,其中:

            “安全生产监管”2017年度决算5.000000万元,主要用于安监执法、政策宣传等。

            四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

            (一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

            2017年度政府性基金预算财政拨款支出2.601140万元,主要用于以下方面(按大类):其他支出2.601140万元,占本年财政拨款支出100.00%。

            (二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

            1、“其他支出”2017年度决算2.601140万元,其中:

            “彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”2017年度决算2.601140万元,主要用于老年人补助医疗款。

            五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

            2017年本部门使用财政拨款安排基本支出3,516.784009万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其 他社会 保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳 务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出; (3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等支出。

            第三部分2017年度其他重要事项的情况说明

            一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

            “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,包括所属1个行政单位、3个事业单位。2017年“三公”经费财政拨款决算数13.649180万元,比2017年“三公”经费财政拨款预算17.100321万元减少3.451141万元。其中:

            1.因公出国(境)费用。2017年决算数0.000000万元,与2017年预算下达数 0.000000万元持平。2017年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用 0.000000万元。

            2.公务接待费。2017年决算数0.000000万元,比2017年年初预算数 3.270000万元减少3.270000万元。主要原因:严格贯彻执行中央八项规定,坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待 0批次,公务接待0人次。

            3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数13.649180万元,比2017年年初预算数 13.830321万元减少0.181141万元。其中,公务用车购置费2017年决算数0.000000万元,与 2017年年初预算数0.000000万元一致。2017年购置(更新)0辆,车均购置费 0.000000万元。公务用车运行维护费2017年决算数13.649180万元,比2017年年初预算数 13.830321万元减少0.181141万元,主要原因:主要原因本单位严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神,压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2017年公务用车保有量15辆,车均运行维护费 0.909945万元。

            二、机关运行经费支出情况

            2017年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出,合计 301.7952万元。

            三、政府采购支出情况

            2017年北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府六里屯街道办事处政府采购支出总额460.830422万元,其中:政府采购货物支出126.493124万元,政府采购工程支出21.705000万元,政府采购服务支出312.632298万元。

            四、国有资产占用情况

            固定资产总额12,164.567917万元,其中:汽车32辆,333.077600万元;单价在50万元以上的通用设备0台(套),0.000000万元;单价100万元以上的专用设备0台(套),0.000000万元。

            五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

            本部门2017年度无国有资本经营预算收支。

            六、绩效评价情况

            本部门严格按照规定对项目支出进行绩效管理,对项目执行进行有效控制,确保项目资金的使用效益。

            七、专业名词解释

            1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

            2.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

            3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

            4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

         

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