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日期:2018-09-10 来源:区财政局 打印页面 关闭页面
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府奥运村街道办事处2017年度部门决算
目录
第一部分2017年度部门决算报表
第二部分 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
二、2017年收入支出决算总体情况说明
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
第三部分2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
二、机关运行经费支出情况
三、政府采购支出情况
四、国有资产占用情况
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
六、绩效评价情况
七、专业名词解释
第一部分2017年度部门决算报表
决算报表详见附件
第二部分2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
奥运村街道办事处是beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府的派出机关,是基层行政组织,负责本行政区域内有关行政管理工作。主要职责是:贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规,执行上级国家行政机关的决定和命令。负责制订本街道经济和社会发展规划、计划;管理本街道经济工作、财政预算和收支;负责国有资产监督管理;负责有关经济、社会统计工作。负责辖区内市容市貌、环境卫生、绿化美化的管理工作。负责环境综合整治工作;负责组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营行为查处工作。负责辖区内社会治安综合治理以及安全生产、交通安全、消防安全和外地来京人员的管理工作。负责社会救济、拥军优属、兵员征集、社区服务、殡葬改革等管理工作。负责计划生育管理工作。负责民事调解和普法教育工作,保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。负责人民防空、防自然灾害和抢险救灾的组织、协调工作。会同有关部门,负责节水、环保工作。负责街道社会化服务的管理工作。负责辖区居民的社会保障工作。负责群众性文化、教育、体育、卫生保健和科普工作。指导居委会工作,促进居委会的组织建设,提高其自治能力。负责检查、督促住宅小区公共配套设施的落实。办理人民群众来信来访,反映人民群众的意见和要求。承办区政府交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成
2017年奥运村街道办事处机构设置为:1个行政单位北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府奥运村街道办事处,3个全额拨款事业单位北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版奥运村街道社会保障事务所,北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版奥运村街道文化服务中心, 北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版奥运村街道社区服务中心。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计20,774.171714万元,其中:本年收入13,883.352366万元,用 事业基金弥补收支差额0.000000万元,年初结转和结余6,890.819348万元。在 本年收入中,财政拨款收入13,653.055536万元,占收入合计的98.34%;上级补助收入0.000000万元,占收入合计的0.00%;事业收入0.000000万元,占收入合计的0.00%;经营收入0.000000万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.000000万元,占收入合计的0.00%;其他收入230.296830万元,占收入合计的1.66%。
2017年度本年支出合计16,921.944803万元,其中:基本支出4,239.094476万元,占 支出合计的25.05%;项目支出12,682.850327万元,占支出合计的74.95%;上缴上级支出0.000000万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.000000万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.000000万元,占支出合计的0.00%。
2017年结余分配0.000000万元,年末结转和结余3,852.226911万元。
与2016年同期对比,本年收入增加3,583.400865万元,增幅34.79%,本年支出增加5,808.275352万元,增幅 52.26% 。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出16,743.598816万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出 2,271.208565万元,占本年财政拨款支出13.56%;公共安全支出238.745404万元,占本年财政拨款支出1.43%;教育支出28.766510万元,占本年财政拨款支出 0.17%;科学技术支出0.864000万元,占本年财政拨款支出0.01%;文化体育与传媒支出260.848053万元,占本年财政拨款支出1.56%;社会保障和就业支出 5,040.572074万元,占本年财政拨款支出30.10%;医疗卫生与计划生育支出220.818181万元,占本年财政拨款支出1.32%;节能环保支出1.600000万元,占本年财政拨款支出0.01%;城乡社区支出7,567.627216万元,占本年财政拨款支出45.20%;农林水支出1,107.548813万元,占本年财政拨款支出6.61%;;资源勘探信息等支出5.000000万元,占本年财政拨款支出0.03%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2017年度决算2,271.208565万元,其中:
“人大事务”2017年度决算1.955000万元,主要用于人大换届选举等工作;
“政府办公厅(室)及相关机构事务”2017年度决算2,047.885333万元,主要用于本街道办事处的机构运转及根据北京市统一政策发放行政在职人员工资;
“港澳台侨事务”2017年度决算0.720000万元,主要用于侨联事务管理;
“群众团体事务”2017年度决算21.044038万元,主要用于社区团委基层团建工作;
“组织事务”2017年度决算121.794200万元,主要用于基层党组织服务群众经费;
“其他共产党事务支出”2017年度决算39.990000万元,主要用于“十九大”安保等各项综治维稳工作经费;
“其他一般公共服务支出”2017年度决算25.000000万元,主要用于综治维稳相关工作经费。
2、“公共安全支出”2017年度决算238.745404万元,其中:
“公安”2017年度决算148.737464万元,主要用于辖区门禁、指挥中心、警务工作站建设;
“司法”2017年度决算53.750440万元,主要用于司法所的机构运转及司法基层法制经费,根据本部门支出功能定位,按照北京市统一政策发放的司法所人员工资在此科目列示;
“其他公共安全支出”2017年度决算36.257500万元,主要用于街道和农村地区功能疏解、环境建设、人口调控及创建交通安全示范社区等工作经费。
3、“教育支出”2017年度决算28.766510万元,其中:
“进修及培训”2017年度决算1.187950万元,主要用于干部教育培训工作;
“教育费附加安排的支出”2017年度决算27.578560万元,主要用于社区教育大课堂、未成年人及老年教育等。
4、“科学技术支出”2017年度决算0.864000万元,其中:
“科学技术普及”2017年度决算0.864000万元,主要用于社区科普益民活动开展和科普阵地建设。
5、“文化体育与传媒支出”2017年度决算260.848053万元,其中:
“文化”2017年度决算249.448053万元,主要用于社区美术馆、图书馆和文化馆免费开放和各项文化活动开展等,根据本部门支出功能定位,按照北京市统一政策发放的文化服务中心职工工资在此科目列示;
“其他文化体育与传媒支出”2017年度决算11.400000万元,主要用于 巡礼进朝阳文艺演出经费。
6、“社会保障和就业支出”2017年度决算5,040.572074万元,其中:
“人力资源和社会保障管理事务”2017年度决算357.395479万元,主要用于社会保障事务所机构运转及根据本部门支出功能定位,按照北京市统一政策发放的社保所人员工资在此科目列示;
“民政管理事务”2017年度决算1,900.246064万元,主要用于下属社区规范化建设、社会领域建设、公益事业等社区公共服务项目;
“行政事业单位离退休”2017年度决算720.439333万元,主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、按照北京市统一政策缴纳机关事业单位基本养老保险及职业年金等;
“就业补助”2017年度决算91.588000万元,主要用于街乡就业工作绩效考核和公益性就业组织工作经费;
“抚恤”2017年度决算270.708650万元,主要用于伤残军人护理、革命伤残人员抚恤金、义务兵优待金等事务;
“社会福利”2017年度决算92.079630万元,主要用于辖区内离休干部“四就近”服务、城乡无丧葬补助居民丧葬补贴、孤儿和高龄老人补贴等;“残疾人事业”2017年度决算298.629654万元,主要用于辖区内无业残疾人困难生活补助、职业康复基地,温馨家园运转经费、残疾人工作经费等;
“红十字事业”2017年度决算2.000000万元,主要用于关爱生命与健康温暖等事务;
“最低生活保障”2017年度决算7.683722万元,主要用于辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出;
“其他社会保障和就业支出”2017年度决算1,299.801542万元,主要用于功能疏解、环境提升、为民办实事、社区建设等事务;
7、“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算220.818181万元,其中:
“公共卫生”2017年度决算0.450000万元,主要用于艾滋病防控工作经费;
“计划生育事务”2017年度决算39.103450万元,主要用于独生子女父母补助,失独家庭补助,村居计生宣传员、计生专干补贴等;
“食品和药品监督管理事务”2017年度决算7.500000万元,主要用于食品药品安全宣传执法等工作经费;
“行政事业单位医疗”2017年度决算154.283268万元,主要用于根据北京市统一政策缴纳单位人员医疗保险及支出离休干部医疗费;
“医疗救助”2017年度决算10.387328万元,主要用于城乡特困人员医疗救助;
“优抚对象医疗”2017年度决算1.908138万元,主要用于优抚对象医疗减免;
“其他医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算7.185997万元,主要用于精神卫生综合管理工作经费;
8、“节能环保支出”2017年度决算1.600000万元,其中:
“其他节能环保支出”2017年度决算1.600000万元,主要用于环卫电动车保险及维修。
9、“城乡社区支出”2017年度决算7,567.627216万元,其中:
“城乡社区管理事务”2017年度决算429.117707万元,主要用于城管大队机构运转及地方保障事务,社区办公用房规范化建设,根据本部门支出功能定位,按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资在此科目列示;
“城乡社区环境卫生”2017年度决算3,811.173542万元,主要用于辖区道路环境整治、提升改造工程、优美大街环境建设、开墙打洞专项整治、城管协管员工资支出等;
“其他城乡社区支出”2017年度决算3,327.335967万元,主要用于事业单位机构运转及编外协管员工资支出,为民办实事项目支出、老旧小区电网配电改造、公共服务配套设施改造、垃圾分类、地下室清理等其他辖区事务。
10、“农林水支出”2017年度决算1,107.548813万元,其中:
“水利”2017年度决算1.512000万元,主要用于大中型水库后期扶持农转非培训和农民用水管理工作经费;
“其他农林水支出”2017年度决算1,106.036813万元,主要用于公共服务配套设施建设、平原造林土地流转、平安示范小区建设、公共事务协管等经费。
11、“资源勘探信息等支出”2017年度决算5.000000万元,其中:
“安全生产监管”2017年度决算5.000000万元,主要用于安监执法、政策宣传、社区统计站工作经费等。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度政府性基金预算财政拨款支出15.246041万元,主要用于以下方面(按大类):其他支出15.246041万元,占本年财政拨款支出100.00%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“其他支出”2017年度决算15.246041万元,其中:
“彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”2017年度决算15.246041万元,主要用于95周岁及以上老年人医疗补助、城乡特困人员医疗救助。
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2017年本部门使用财政拨款安排基本支出4,239.094476万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其 他社会 保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出3125.933945万元;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳 务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出264.649718万元; (3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出844.359433万元。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等支出4.151380万元。
第三部分2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,包括所属1个行政单位、3个事业单位。2017年“三公”经费财政拨款决算数17.262943万元,比2017年“三公”经费财政拨款预算21.120000万元减少3.857057万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2017年决算数0.000000万元,与2017年预算下达数0万元持平。2017年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用 0.000000万元。
2.公务接待费。2017年决算数0.000000万元,比2017年年初预算数 3.780000万元,减少3.780000万元。主要原因:严格贯彻执行中央八项规定,坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待 0批次,公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数17.262943万元,比2017年年初预算数 17.340000万元,减少0.077057万元。其中,公务用车购置费2017年决算数0.000000万元,与2017年预算下达数0万元持平。2017年购置(更新)0辆,车均购置费 0.000000万元。公务用车运行维护费2017年决算数17.262943万元,比2017年年初预算数 17.340000万元,减少0.077057万元,主要原因:严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神,压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2017年公务用车保有量6辆,车均运行维护费 2.877157万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出,合计293.364518万元。
三、政府采购支出情况
2017年北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府奥运村街道办事处政府采购支出总额10,367.529867万元,其中:政府采购货物支出89.680327万元,政府采购工程支出9,859.790775万元,政府采购服务支出418.058765万元。
四、国有资产占用情况
固定资产总额9,121.267223万元,其中:汽车17辆,222.065400万元;单价在50万元以上的通用设备0台(套),0.000000万元;单价100万元以上的专用设备0台(套),0.000000万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门2017年度无国有资本经营预算收支。
六、绩效评价情况
本部门严格按照规定对项目支出进行绩效评价管理,对项目支出进行有效控制,确保项目资金的有效使用。2017年度本单位没有财政指定的绩效评价项目支出。
七、专业名词解释
1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。