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日期:2018-09-07 来源:区财政局 打印页面 关闭页面
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府大屯街道办事处2017年度部门决算
目 录
一、2017年度部门决算报表
1、2017年度收入支出决算总表
2、2017年度收入决算表
3、2017年度支出决算表
4、2017年度财政拨款收入支出决算总表
5、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
6、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
7、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算表
8、2017年度"三公"经费财政拨款支出决算表
二、2017年度部门决算说明
三、2017年度其他重要事项的情况说明
第一部分2017年度部门决算报表
决算报表详见附件
第二部分 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府大屯街道办事处职责如下:
1、贯彻执行党的路线方针政策和国家法律、法规,执行上级国家行政机关的决定、命令和指示。
2、贯彻落实街道工委研究制定的辖区发展规划、工作目标和任务,对重大事项提出意见和建议。
3、负责区属次干路、居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化的管理工作,组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动,落实“门前三包”责任制。
4、组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照摊群以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作。
5、配合有关部门做好节水、人防、环保等工作的监督。
6、协同建设主管部门监督施工单位依法施工,防止施工扬尘,防止扰民。配合建设单位、施工单位做好居民工作,维护施工秩序。
7、对居住小区的物业管理工作进行指导和监督检查。
8、制定本辖区社会治安综合治理、防火、交通安全工作计划,并组织实施。
9、配合有关部门做好外地来京人员以及向外地来京人员出租房屋的综合管理工作。
10、负责计划生育、统计、红十字会、民事调解工作。
11、协调配合有关部门做好劳动就业、劳动力管理、劳动监察和社会保险工作。
12、保障少数民族、妇女、未成年人、老年人、和残疾人的合法权益。兴办社会福利事业,做好社会救助工作。
13、负责拥军优属、民兵预备役、征兵和国防教育工作。
14、负责制定社区服务发展规划,发展社区服务设施,合理配置社区服务资源。
15、指导和协调社区居委会工作,规范社区工作职责,反映居民的意见和要求。
16、组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明创建活动。
17、组织社区服务志愿者队伍,动员单位和居民举办社区服务事业,培育和发展社区中介组织。
18、组织开展群众性的文化、体育活动和社区教育卫生工作,普及科学常识。
19、对居民进行法制和社会公德教育,组织居民参与社区环境整治等社会公益活动。
20、承办区政府交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府大屯街道办事处包括行政单位 1个,即北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府大屯街道办事处、全额事业单位 3个,分别是北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版大屯街道社会保障事务所、北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版大屯街道社区服务中心、北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版大屯街道文化服务中心。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计22,879.084509万元,其中:本年收入15,391.391923万元,用事业基金弥补收支差额0.000000万元,年初结转和结余7,487.692586万元。在本年收入中,财政拨款收入15,208.576583万元,占收入合计的98.81%;上级补助收入0.000000万元,占收入合计的0.00%;事业收入0.000000万元,占收入合计的0.00%;经营收入0.000000万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.000000万元,占收入合计的0.00%;其他收入182.815340万元,占收入合计的1.19%。
2017年度本年支出合计17,899.502862万元,其中:基本支出5,319.572944万元,占 支出合计的29.72%;项目支出12,579.929918万元,占支出合计的70.28%;上缴上级支出0.000000万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.000000万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.000000万元,占支出合计的0.00%。
2017年结余分配0.000000万元,年末结转和结余4,979.581647万元。
与2016年同期对比,本年收入增加606.160885万元,增幅4.10%,本年支出增加4,514.050656万元,增幅 33.72% 。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出17,749.553914万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出 2,457.388843万元,占本年财政拨款支出13.84%;公共安全支出189.284520万元,占本年财政拨款支出1.07%;教育支出38.700000万元,占本年财政拨款支出 0.22%;文化体育与传媒支出160.531777万元,占本年财政拨款支出0.90%;社会保障和就业支出 6,897.517381万元,占本年财政拨款支出38.86%;医疗卫生与计划生育支出317.061924万元,占本年财政拨款支出1.79%;节能环保支出4.240000万元,占本年财政拨款支出0.02%;城乡社区支出6,287.853191万元,占本年财政拨款支出35.43%;农林水支出1,391.976278万元,占本年财政拨款支出7.84%;资源勘探信息等支出5.000000万元,占本年财政拨款支出0.03%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2017年度决算2,457.388843万元,其中:
“人大事务”2017年度决算2.800000万元,主要用于基层代表组工作支出;
“政府办公厅(室)及相关机构事务”2017年度决算2,232.410624万元,主要用于街道办事处的机构运转及根据北京市统一政策发放行政在职人员工资等支出;
“统计信息事务”2017年度决算2.563449万元,主要用于人口抽样调查支出;
“港澳台侨事务”2017年度决算0.720000万元,主要用于侨联支出;
“群众团体事务”2017年度决算23.934770万元,主要用于基层团建及妇联活动支出;
“组织事务”2017年度决算143.400000万元,主要用于基层服务群众经费支出;
“其他共产党事务支出”2017年度决算35.560000万元,主要用于综治维稳支出;
“其他一般公共服务支出”2017年度决算16.000000万元,主要用于重点区域稳控工作支出;
2、“公共安全支出”2017年度决算189.284520万元,其中:
“公安”2017年度决算110.798906万元,主要用于门禁系统维护、城市指挥中心运维经费及民警驻社区各项支出;
“司法”2017年度决算63.414914万元,主要用于司法所的机构运转及司法基层法制经费,根据本部门支出功能定位,按照北京市统一政策发放的司法所人员工资在此科目列示;;
“其他公共安全支出”2017年度决算15.070700万元,主要用于人口调控支出、人口抽样调查支出;
3、“教育支出”2017年度决算38.700000万元,其中:
“进修及培训”2017年度决算1.200000万元,主要用于开展干部教育培训经费;
“教育费附加安排的支出”2017年度决算37.500000万元,主要用于未成年教育及社区大课堂支出;
4、“文化体育与传媒支出”2017年度决算160.531777万元,其中:
“文化”2017年度决算158.728777万元,主要用于社区美术馆、图书馆和文化馆免费开放和各项文化活动开展等,根据本部门支出功能定位,按照北京市统一政策发放的文化服务中心职工工资在此科目列示;
“体育”2017年度决算1.803000万元,主要用于国民体质测试支出;
5、“社会保障和就业支出”2017年度决算6,897.517381万元,其中:
“人力资源和社会保障管理事务”2017年度决算337.641110万元,主要用于社会保障事务所机构运转及根据本部门支出功能定位,按照北京市统一政策发放的社保所人员工资在此科目列示;
“民政管理事务”2017年度决算2,722.458328万元,主要用于社区机构运转,党建经费,公益金支出等;
“行政事业单位离退休”2017年度决算706.342808万元,主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、按照北京市统一政策缴纳机关事业单位基本养老保险及职业年金等;
“就业补助”2017年度决算112.114600万元,主要用于公益性就业组织经费;
“抚恤”2017年度决算1,100.644700万元,主要用于义务兵优待金、伤残抚恤金等支出;
“社会福利”2017年度决算61.827000万元,主要用于高龄老人津贴、无丧葬人员补贴支出;
“残疾人事业”2017年度决算320.232201万元,主要用于残疾人工作经费、温馨家园运转经费;
“红十字事业”2017年度决算2.000000万元,主要用于关爱失独家庭项目经费;
“最低生活保障”2017年度决算5.510064万元,主要用于低保人员自采暖补贴;
“特困人员救助供养”2017年度决算1.599521万元,主要用于特困人员供养支出;
“其他社会保障和就业支出”2017年度决算1,527.147049万元,主要用于为民办实事专项、功能疏解工作支出、根据北京市统一政策落实职工住房补贴资金、创享计划支出、常态化大扫除等环境整治支出;
6、“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算317.061924万元,其中:
“医疗卫生与计划生育管理事务”2017年度决算5.528550万元,主要用于卫生协管员支出.;
“公共卫生”2017年度决算0.645000万元,主要用于艾滋病预防支出;
“计划生育事务”2017年度决算62.931000万元,主要用于独生子女父母经济帮助等支出、目标管理考核支出、流动人口监测等支出;
“食品和药品监督管理事务”2017年度决算7.500000万元,主要用于食品药品安全宣传执法等工作经费;
“行政事业单位医疗”2017年度决算206.040000万元,主要用于根据北京市统一政策缴纳单位人员医疗保险;
“医疗救助”2017年度决算15.003458万元,主要用于城乡特困人员医疗救助;
“优抚对象医疗”2017年度决算0.256724万元,主要用于优抚对象医疗减免支出;
“其他医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算19.157192万元,主要用于严重精神障碍患者监护人看护补贴、精神卫生综合管理试点专项经费;
7、“节能环保支出”2017年度决算4.240000万元,其中:
“能源节约利用”2017年度决算2.800000万元,主要用于清洁空气行动支出;
“其他节能环保支出”2017年度决算1.440000万元,主要用于环卫电动车维护支出;
8、“城乡社区支出”2017年度决算6,287.853191万元,其中:
“城乡社区管理事务”2017年度决算502.924903万元,主要用于城管大队机构运转及地方保障事务,根据本部门支出功能定位,按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资在此科目列示;
“城乡社区环境卫生”2017年度决算1,912.558480万元,主要用于优美大街环境建设经费、绿化保洁支出、校园周边环境整治、环境整治协管员支出、背街小巷等环境治理支出;
“其他城乡社区支出”2017年度决算3,872.369808万元,主要用于公共事务协管员经费、基层党组织服务群众经费、公益性用房运转经费、垃圾分类治理经费、地下室清理整治、社区服务中心人员根据北京市统一政策发放职工工资及运转支出;
9、“农林水支出”2017年度决算1,391.976278万元,其中:
“林业”2017年度决算35.100176万元,主要用于郊野公园养护补助支出;
“水利”2017年度决算1.232000万元,主要用于水库移民补助支出;
“其他农林水支出”2017年度决算1,355.644102万元,主要用于功能疏解工作支出、平安示范小区建设、防爬刺工程款支出;
10、“资源勘探信息等支出”2017年度决算5.000000万元,其中:
“安全生产监管”2017年度决算5.000000万元,主要用于安全生产监管各项支出;
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度政府性基金预算财政拨款支出5.498768万元,主要用于以下方面(按大类):其他支出5.498768万元,占本年财政拨款支出100.00%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“其他支出”2017年度决算5.498768万元,其中:
“彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”2017年度决算5.498768万元,主要用于老年人医疗补助、孝星补助支出;
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2017年本部门使用财政拨款安排基本支出5,319.572944万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其 他社会 保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出; (3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等支出。
第三部分2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,包括所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2017年“三公”经费财政拨款决算数8.455157万元,比2017年“三公”经费财政拨款预算17.880370万元减少9.425213万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2017年决算数0.000000万元,与2017年预算下达数一致。2017年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用 0.00万元。
2.公务接待费。2017年决算数0.000000万元,比2017年年初预算数 3.930000万元减少3.930000万元。主要原因:严格贯彻执行中央八项规定,坚持厉行节约、压缩公务接待费。2017年公务接待0批次,公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数8.455157万元,比2017年年初预算数 13.950370万元减少5.495213万元。其中,公务用车购置费2017年决算数0.000000万元,与 2017年年初预算数一致,2017年购置(更新)0辆,车均购置费 0.000000万元。公务用车运行维护费2017年决算数8.455157万元,比2017年年初预算数 13.950370万元减少5.495213万元,主要原因:严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神,压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2017年公务用车保有量18辆,车均运行维护费 0.469731万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出,合计363.338774万元。
三、政府采购支出情况
2017年北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府大屯街道办事处政府采购支出总额112.971530万元,其中:政府采购货物支出99.152830万元,政府采购工程支出0.189000万元,政府采购服务支出13.629700万元。
四、国有资产占用情况
固定资产总额35,477.431004万元,其中:汽车45辆,300.098260万元;单价在50万元以上的通用设备1台(套),79.306200万元;单价100万元以上的专用设备0台(套),0.000000万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门2017年度无国有资本经营预算收支。
六、绩效评价情况
本部门严格按照规定对项目支出进行绩效管理,对项目执行进行有效控制,确保项目资金的使用效益。
七、专业名词解释
1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
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