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日期:2018-09-11 来源:区财政局 打印页面 关闭页面
第一部分2017年度部门决算报表
一、2017年度收入支出决算总表
二、2017年度收入决算表
三、2017年度支出决算表
四、2017年度财政拨款收入支出决算总表
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
七、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算表
八、2017年度"三公"经费财政拨款支出决算表
第二部分 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
(二)部门决算单位构成
二、2017年收入支出决算总体情况说明
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
第三部分2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
1.因公出国(境)费用
2.公务接待费
3.公务用车购置及运行维护费
二、机关运行经费支出情况
三、政府采购支出情况
四、国有资产占用情况
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
六、绩效评价情况
七、专业名词解释
1.“三公”经费
2.机关运行经费
3.基本支出
4.项目支出
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2017年度部门决算
第一部分2017年度部门决算报表
决算报表详见附件
第二部分 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
1、贯彻落实国家和北京市关于卫生和计划生育的法律、法规、规章和政策,拟订并组织实施区域卫生和计划生育事业发展规划;组织落实医药卫生体制改革;统筹规划和协调本区医疗卫生和计划生育服务资源配置。
2、负责区卫生计生系统党员干部的思想、组织、作风建设等相关工作。
3、负责本区疾病预防控制工作;制定本区疾病预防控制规划,并组织协调有关部门对重大疾病实施防控与干预;负责传染病疫情信息的报送、分析和预警工作。
4、负责本区卫生应急体系建设和管理;制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
5、负责组织开展职责范围内的公共场所卫生、饮用水卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生以及传染病的监测、检测、调查、评估和监督管理工作。落实《北京市控制吸烟条例》相关规定。
6、负责本区公共卫生服务管理工作,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。制定并组织实施本区基层卫生、妇幼卫生、老年卫生、康复指导、健康教育、精神卫生和计划生育服务发展规划和措施,并指导基层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生和计划生育体系建设。
7、负责本区医疗卫生和计划生育服务机构行业监督管理;负责实施医疗卫生职业道德规范和医务人员执业管理规定;负责医疗机构、医疗技术的审查和准入;负责对本区各级各类医疗机构的医疗安全、医疗服务、医疗质量护理和医院感染管理的监督检查;负责本区医疗机构用血、采血点的监督管理,推动公民无偿献血工作。
8、负责制定本区公立医院绩效评价体系,建立公益性为导向的公立医院绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,鼓励和引导社会力量提供医疗卫生和计划生育相关服务工作。
9、执行北京地区药品推荐使用目录;负责所属医疗机构医药卫生行业收费的监督管理工作。组织实施基本药物和医疗机构药械的集中采购工作,统筹协调大型医用设备配置。
10、负责拟订本区中医药发展规划并组织实施,指导本区中医药体系建设,推进本区中医药文化的继承、创新与合作,统筹协调中西医发展。
11、贯彻落实国家计划生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息的建议;组织实施计划生育技术服务管理、优生优育和提高出生人口素质的政策措施;推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。负责建立计划生育利益导向、计划生育特殊家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责指导区计划生育协会工作。
12、负责本区流动人口计划生育工作,制定流动人口计划生育服务管理制度并组织实施,推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。
13、负责对卫生和计划生育法律法规、政策措施的落实情况进行监督检查,组织区域内涉及卫生和计生的综合执法,并查处违法行为;监督落实计划生育目标管理责任制和一票否决制。
14、负责制定本区卫生和计划生育人才队伍建设、学科发展规划,组织开展专业人员岗位培训;开展卫生和计划生育特色学科建设、科研项目申报、科技成果转化和推广应用工作。加强高层次人才和全科医生等紧缺专业人才培养。负责本区卫生和计划生育继续教育管理。
15、负责本区卫生和计划生育宣传、健康教育和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与北京市人口综合信息平台建设。
16、在国际医疗合作方面,组织开展国内外医疗卫生专题性交流、研讨、合作,以及国际化人才培养等工作。
17、负责统筹协调相关部门开展爱国卫生工作,并承担区爱国卫生运动委员会办公室的日常工作。
18、负责本区卫生和计划生育系统内的党组织建设,开展领导班子、干部队伍建设以及工会、共青团、统战、老干部工作;负责本区非公医疗机构的党组织、团组织和工会组织建设工作。
19、在职责权限内履行法律法规赋予的行政许可事项和非行政许可事项,并对事项涉及安全的有关事项严格按照有关规定审查把关,对已批准的行政许可事项和未经批准擅自从事有关活动的,依法承担相应的监管责任。
20、承办区政府交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成
2017年上报决算单位57家,其中:行政机关1家,行政执法1家,事业单位55家(全额单位11家、社区38家、医院6家)。
行政机关:北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版卫生和计划生育委员会
行政执法:北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版卫生局卫生监督所
全额单位:北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版疾病预防控制中心
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医院单位:北京市垂杨柳医院
北京市第一中西医结合医院
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社区单位:北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版小红门社区卫生服务中心
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二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计752,234.792645万元,其中:本年收入643,013.556059万元,用 事业基金弥补收支差额384.998208万元,年初结转和结余108,836.238378万元。在 本年收入中,财政拨款收入202,699.854543万元,占收入合计的31.52%;上级补助收入0.000000万元,占收入合计的0.00%;事业收入437,168.580540万元,占收入合计的67.99%;经营收入0.000000万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.000000万元,占收入合计的0.00%;其他收入3,145.120976万元,占收入合计的0.49%。
2017年度本年支出合计627,828.780769万元,其中:基本支出292,049.620339万元,占 支出合计的46.52%;项目支出335,779.160430万元,占支出合计的53.48%;上缴上级支出0.000000万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.000000万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.000000万元,占支出合计的0.00%。
2017年结余分配330.877051万元,年末结转和结余124,075.134825万元。
与2016年同期对比,本年收入增加26,924.115617万元,增幅4.37%,本年支出增加67,049.631353万元,增幅 11.96% 。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出209,756.548136万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出 66.399400万元,占本年财政拨款支出0.03%;公共安全支出86.106500万元,占本年财政拨款支出0.04%;科学技术支出304.583728万元,占本年财政拨款支出0.15%;社会保障和就业支出 22,061.903717万元,占本年财政拨款支出10.52%;医疗卫生与计划生育支出187,009.122681万元,占本年财政拨款支出89.16%;城乡社区支出150.241190万元,占本年财政拨款支出0.07%;商业服务业等支出78.190920万元,占本年财政拨款支出0.04%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2017年度决算68.178000万元,其中:
“人力资源事务”2017年度决算61.221400万元,主要用于人才项目工作;
“群众团体事务”2017年度决算0.350000万元,主要用于beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版青年就业创业见习基地见习补贴经费;
“一般行政管理事务”2017年度决算1.300000万元,主要用于课题研究经费;
“组织事务”2017年度决算4.828000万元,主要用于开展第一书记工作;
2、“公共安全支出”2017年度决算86.106500万元,其中:
“其他公共安全支出”2017年度决算86.106500万元,主要用于救助资金支出;
3、“科学技术支出”2017年度决算167.000000万元,其中:
“科学技术管理事务”2017年度决算122.000000万元,主要用于医联体及医疗技术研究;
“科学技术普及”2017年度决算45.000000万元,主要用于健康科普信息平台建设;
4、“社会保障和就业支出”2017年度决算22,061.903717万元,其中:
“民政管理事务”2017年度决算1.000000万元,主要用于2017年度市级社会建设非公党建指导员项目;
“行政事业单位离退休”2017年度决算15,057.417357万元,主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资;
“社会福利”2017年度决算26.280000万元,主要用于市管离休干部“四就近”服务经费;
“残疾人事业”2017年度决算55.487000万元,主要用于贫困残疾人社区康复训练卡救助经费;
“其他社会保障和就业支出”2017年度决算6,930.785086万元,主要用于根据北京市统一政策落实职工住房补贴资金;
5、“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算179317.359320万元,其中:
“医疗卫生与计划生育管理事务”2017年度决算17848.355750万元,主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险;
“公立医院”2017年度决算40813.000132万元,主要用于公立医院的基本建设、医疗设备等投入;
“基层医疗卫生机构”2017年度决算71592.680189万元,主要用于基层医疗卫生机构运行资金;
“公共卫生”2017年度决算31373.653701万元,主要用于2017年公共卫生支出;
“中医药”2017年度决算2147.012963万元,主要用于中医事业支出;
“计划生育事务”2017年度决算6809.101172万元,主要用于计划生育相关支出;
“行政事业单位医疗”2017年度决算5,889.851756万元,主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险;
“医疗救助”2017年度决算10.555105万元,主要用于城乡特困人员医疗救助减免经费;
“其他医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算2833.148552万元,主要用于健康促进区创建等专项经费;
6、“城乡社区支出”2017年度决算20.100000万元,其中:
“城乡社区管理事务”2017年度决算20.100000万元,主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险;
7、“商业服务业等支出”2017年度决算78.190920万元,其中:
“商业流通事务”2017年度决算78.190920万元,主要用于事业发展综合保障;
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度政府性基金预算财政拨款支出793.540000万元,主要用于以下方面(按大类):其他支出793.540000万元,占本年财政拨款支出100.00%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“其他支出”2017年度决算793.540000万元,其中:
“彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”2017年度决算793.540000万元,主要用于居家养老服务试点补助。
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2017年本部门使用财政拨款安排基本支出90,295.908277万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其 他社会 保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳 务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出; (3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等支出。
第三部分2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,包括所属2个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、54个事业单位。2017年“三公”经费财政拨款决算数686.555780万元,比2017年“三公”经费财政拨款预算780.262612万元减少93.706832万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2017年决算数0.000000万元,比2017年预算下达数 0.000000万元持平。2017年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用 0.000000万元。
2.公务接待费。2017年决算数0.000000万元,比2017年年初预算数 37.190000万元减少37.190000万元。主要原因:严格贯彻执行中央八项规定,坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待 0批次,公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数686.555780万元,比2017年年初预算数 743.072612万元减少56.516832万元。其中,公务用车购置费2017年决算数371.880000万元,比 2017年年初预算数371.880000万元持平。主要原因:严格按照车辆购置预算指标执行相关政府采购事宜,2017年购置(更新)4辆,车均购置费 92.970000万元。公务用车运行维护费2017年决算数314.675780万元,比2017年年初预算数 371.192612万元减少56.516832万元,主要原因:严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神,压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2017年公务用车保有量226辆,车均运行维护费 1.392371万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出,合计932.043595万元。
三、政府采购支出情况
2017年北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版卫生和计划生育委员会(汇总)政府采购支出总额31,270.639417万元,其中:政府采购货物支出10,893.609316万元,政府采购工程支出14,795.076274万元,政府采购服务支出5,581.953827万元。
四、国有资产占用情况
固定资产总额484,353.578360万元,其中:汽车369辆,8,188.200159万元;单价在50万元以上的通用设备47台(套),7,062.543872万元;单价100万元以上的专用设备230台(套),53,684.349046万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门2017年度无国有资本经营预算收支
六、绩效评价情况
2017年,北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版卫生和计划生育委员会(汇总)对2017年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目13个,涉及金额41206.45万元。其中重点项目:
(一)公共卫生经费6100万元
1、立项依据:落实《国务院关于发展城市社区卫生服务的指导意见》(国发[2006]10号)、《北京市人民政府关于统筹城乡卫生事业发展进一步加强社区卫生服务工作的意见》(京政发[2005]24号)、《财政部、卫生部关于印发基本公共卫生服务项目补助资金管理办法的通知》(财社【2010】311号),推动全区基层卫生服务的发展,落实政府对基层卫生服务机构完成国家、北京市基本公共卫生项目给予补贴的政策,满足基层卫生服务机构日常运营。
2、决策过程和结果:为使beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版社区卫生事业的发展建立科学合理的政府投入和补偿机制,不断完善、调整和制定社区卫生相关政策提供参考和依据,委托第三方按照成本测算模型,采用文献综述、资料查阅、数据分析、专题研讨会等方法,对beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版社区卫生服务机构开展的服务项目进行分类,并明确服务参考规范及各服务项目子项目。通过已建立的信息化系统提取社区卫生服务机构的相关信息,以标化工作量为参照,计算社区卫生服务机构卫生服务项目的服务当量值。将北京市卫生事业发展“十三五”规划的相关指标作为参考考核指标,测算2017年beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版社区卫生服务机构的工作量。以北京市2016年的社会平均工资水平和beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版医务人员的工资标准作为参照,计算不同参照水平下北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版社区卫生服务机构的人力成本情况,并测算项目的耗材成本和公用经费等成本。公共卫生经费保障到位,适当弥补开展公共卫生服务的工作成本,可有利于国家基本公共卫生服务更好地落地社区,居民享受均等化公共卫生服务,基层医疗卫生正常运转。
3、项目实施内容:《国家基本公共卫生服务项目》(2017年版)的各项服务,结合北京市和beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版2017年度重点工作。
4、年度绩效目标:根据2017年国家基本公共卫生服务项目覆盖人群、服务类别、服务内容的不断调整并结合2017年beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版的实际工作特点,做好基本公共卫生服务成本测算,适度补偿。
5、项目资金管理情况:绩效考核与经费分配挂钩。坚持“统一绩效标准、科学设置岗位、质量效益调控、薄弱适度补偿”的绩效考核基本原则;按照国家、市级基本公共卫生服务项目、重大公共卫生项目、基本医疗等专业要求以及beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版特色的社区卫生服务内容,制定了《2017年beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版社区卫生服务机构绩效考核指标》。将完成基本公共卫生服务的成本与耗材进行了精细化测算,实施以“项目测算、成本考核”的精细化管理。
6、项目绩效情况:按照考核引导发展的思路,进一步完善社区卫生绩效考核工作。围绕社区卫生综合改革,深入研究投入与产出关系,对原有绩效考核方法与指标体系进行了大幅度的调整,加强了对基本医疗和慢病管理方面的考核力度,完成各项考核指标的补贴标准的测算及新的考核指标实际评估工作。
2017年8月下旬,全区四个医联体内的核心医院(三级医院)牵头,制定符合社区实际情况的基本医疗绩效考核标准,开展对社区卫生服务机构的基本医疗绩效考核,带动、加强社区卫生服务机构的基本医疗服务能力和水平,得到社区卫生服务中心的广泛好评。2017年9月4至9月15日,beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版卫计委组织专业公共卫生机构专家开展了全区社区卫生机构管理暨国家基本公共卫生服务项目绩效考核。
通过努力,在北京市社区卫生绩效考核和公共卫生考核工作中,beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版获得了社区综合考评全市第二、公卫第一的好成绩。
(二)药品零差率补贴经费5988万元
1、立项依据:根据《关于印发《社区卫生服务中心(站)收支两条线管理实施意见》的通知》(京财社【2006】1981号,规定对暂不实行收支两条线的社区卫生服务中心(站)在实行药品零差率的基础上,由财政部门按照购买服务的原则予以补助。
2、实施内容:药品零差率补贴指财政对实行药品零差率所减少的合理收入予以补助,根据《印发关于进一步整顿药品和医疗服务市场价格秩序的意见的通知》(发改价格【2006】912号)中的相关规定,药品加成按15%的平均水平进行补贴。社管中心根据各社区卫生服务机构上报的药品销售相关指标统计表,审核无误后计算出应补贴金额,撰写拨款申请,上报区卫计委,区卫计委上报区财政局。
3、年度绩效目标:落实国家基本药物制度,实施基本药物统一采购、统一配送、零差率销售。对于暂不实行收支两条线的服务社区卫生服务机构销售的零差率药品给予15%的补助。从而降低社区居民的就医成本。
4、项目资金情况:项目资金已全部拨付到各社区卫生服务机构用于零差率药品的购置,实际执行金额与预算存在差异是由于2017年4月8日以后,实施新医改政策取消了药品差价,故2017年1-4月执行金额为2374.90万元,拨付方式为授权实拨。6、项目绩效情况:2017年1-4月共减轻beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版社区就诊居民药品费用2374.90万元,通过此项惠民政策,真正让辖区居民受益。2017年4月8日起,北京市实施医药分开综合改革,其中改革的内容之一为启动临床用药阳光采购,取消15%的药品加成。所以药品零差率补贴也同时停止,不再继续进行。
(三)计划生育服务补助资金4047.15万元
1、依据及决策情况:根据《北京市卫生和计划生育委员会、北京市财政局关于提高本市计划生育奖励扶助金和特别扶助金标准的通知》(京卫家庭字〔2014〕3号)精神,自2014年1月1日起,将具有本市农村户籍、只有一个子女、年满60周岁的居民,政府发放的奖励扶助金由现行的每人每月100元提高到每人每月120元,每年1440元;将具有本市户籍、独生子女三级以上残疾或死亡、未再生育或收养子女、女方年满49周岁的夫妻,政府发放的伤残、死亡特别扶助金分别由现行的每人每月160元、200元提高到每人每月400元、500元,每年4800元、6000元。该项目申请通过了主任办公会和党委会领导集体讨论。批准并下拨了项目申请经费3404.8020万元。根据《北京市人口和计划生育条例》第十九条第一款第(一)项规定:领取了《独生子女父母光荣证》,凭证每月发给10元独生子女父母奖励费,奖励费自领取《独生子女父母光荣证》之月起发至其独生子女满十八周岁止,《关于落实<北京市人口与计划生育条例>规定的有关奖励等问题的通知》 (京计生委字[2003]112号):独生子女父母奖励费夫妻双方各发给50%(5元独子费)。该项目申请通过了主任办公会和党委会领导集体讨论。批准并下拨了项目申请经费84.716万元。北京市人口与计划生育条例>
2、实施内容:扶助内容包括农村奖扶每人每月120元全年1440元、伤残特扶每人每月400元全年4800元、死亡特扶每人每月500元全年6000元。由街乡上报2017年符合条件汇总人数后,经过审核测算,将经费拨付给指定银行,由银行直接拨付到符合条件的个人账户上,共计3404.8020。奖励内容为每月的5元独子费由街乡上报奖励项目及人数后,经过审核测算,将经费拨付给街乡政府,由街乡政府拨付给符合条件的个人,共计84.716万元。
3、年度目标:每年根据上一年发放数据,按照扶助人员增长比率及扶助标准确定本年度预算金额。按照街乡上报的5元独子费数据,向街乡拨付项目资金,由街乡将奖励金拨付至符合要求的个人。
4、经费使用情况:奖特扶经费由街乡上报扶助汇总人数后,经过审核测算,将经费拨付给指定银行,由银行直接拨付给符合条件的扶助个人账户。2017年此项目拨3404.8020万,全部支出。由街乡上报奖励项目及人数后,经过审核测算,将经费拨付给街乡政府,由街乡政府拨付给符合条件的个人。资金执行方式为授权零余额。共拨付项目金额为84.716万元,全部支出。
5、项目绩效情况:绩效目标完成,资金无结余。项目支出的实际情况与申报目标一致。依法依规落实beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版户籍计划生育家庭的特别扶助政策及独生子女父母的奖励政策,使计划生育家庭享受到应有的待遇,保障计划生育家庭的合法权益。经费落实到位,领取扶助金、奖励金群众满意度100%
(四)信息化建设与运行维护经费4000万元
1、项目决策情况:beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版区域卫生信息化专项工作依照国家卫计委的工作要求,围绕全员人口健康信息管理和分级诊疗的总体目标,升级现有区域全模式信息化架构体系,升级完善全模式综合管理平台的架构体系,细化分级诊疗建设内容,升级更换基层卫生机构硬件设备,持续推进医疗卫生信息化互联互通,打造高效安全集成的信息化业务体系。兼顾公共卫生服务业务入手,以智慧医疗为信息化建设理念,将慧政、慧医、惠民落到实处。
2、绩效目标情况:深化医改,扎实推进信息化支撑北京市医药综合改革工作,积极开展基层卫生机构优化服务流程工作,不断开展医改期间数据统计支撑工作,拥有相应系统的支持能力。家医签约,将卫生信息化建设作为推进家庭医生签约服务的重要手段,落实阶段性工作目标,即“设立一个中心、建设一个平台、试行一套体系”,在年内试点运行的基础上,2018年在全区范围内推广beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版家庭医生“签做评”服务体系。医养结合:利用信息化支撑积极推进“四进”在医养结合工作中的试点经验。向全区社区卫生服务结构推广,以信息化建设促进医养结合模式创新,大力推进医养结合新模式“家庭病床”服务的推广。“创卫”启动:利用信息化手段,将创建国家卫生区相关工作信息资源进行整合,实现互联互通,实现跨机构的信息共享和业务协同,同时建设创建国家卫生区工作系统、朝阳创卫网站、创卫APP等应用,为开展beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版创建国家卫生区工作提供信息和技术支撑。
3、项目资金情况:资金预算额度为4000万,经过专家评审并上报区信息办和区财政,评审通过落实资金总额4000万。项目通过招标等方式全部签订合同并按照首付、验收条件工程进度约定支付资金;依据合同实际支出金额3997.94万元,结余资金2.06万元。
4、项目绩效情况:2017年beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版卫生信息化建设工作比较好地完成了项目的绩效目标,总体上项目以十三五对于人口健康信息化的总体规划为指导,遵循国家卫生计生委印发的关于居民健康档案、电子病历、区域卫生信息平台系列数据标准和技术规范,推进了以分级诊疗和区域互联互通为核心的一系列区域卫生信息化建设。在朝阳卫生计生工作创新中发挥着重要的作用,取得了以下业务成果。(1)为保证分级诊疗业务的深入推进,我区用于保证远程协作医疗和远程会诊的区域心电/PACS影像会诊系统,已经全面覆盖了beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版基层卫生单位和医联体三甲医院,做为实现分级诊疗另外一个重要手段,家医签约服务也已在beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版基层卫生单位全面铺开实施。(2)支持双向转诊和慢病分级诊疗,为区域内患者回归社区就诊提供积极有效的引导环境和医疗技术支持。同时为家医病床服务的实现提供了有力的信息化支撑。(3)实施精细化精准化的信息管理,高效利用数字化系统、工具实现区域医疗服务,同时对人口健康数据实施多维综合管理。为beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版“创卫”项目提供系统支持。(4)完善安全体系和标准化互联互通体系。
七、专业名词解释
1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。