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        北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版豆各庄乡人民政府

        日期:2018-09-11 来源:区财政局 打印页面 关闭页面

         

            北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版豆各庄乡人民政府2017年度部门决算

            目录

            一、2017年度部门决算报表

            二、2017年度部门决算说明

            (一)、部门基本情况

            (二)、2017年收入支出决算总体情况说明

            (三)、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

            (四)、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

            (五)、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

            三、2017年度其他重要事项的情况说明

            (一)、“三公”经费财政拨款决算情况说明

            (二)、机关运行经费支出情况

            (三)、政府采购支出情况

            (四)、国有资产占用情况

            (五)、国有资本经营预算财政拨款收支情况

            (六)、绩效评价情况

            (七)、专业名词解释

            第一部分2017年度部门决算报表

            决算报表详见附件

            第二部分 2017年度部门决算说明

            一、部门基本情况

            (一)部门职责

            豆各庄乡政府的职责有:

            1、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规,在区委、区政府领导下完成各项任务。

            2、建设社会主义物质文明和精神文明,以经济建设为中心,发展地区工业,以及与居民密切相关的第三产业,指导地区经济组织发展经济,拓宽经济活动的领域,为经济组织提供服务,运用经济、法律和必要的行政手段管理地区经济。把豆各庄乡建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。

            3、负责辖区内的社会治安综合治理,人民调解、法律服务工作,依照有关规定管理外来流动人员。

            4、开展社区服务、拥军优属工作,负责社区优抚、社会救济、社会福利,兴办社会福利及残疾人福利事业,社区文化、科普、体育、教育工作。

            5、按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

            6、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

            7、维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益,尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

            8、指导和帮助居民委员会的工作,促进居民委员会的依法建设。

            9、向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众的来信来访等事项。

            10、承办区政府交办的其他事项。

            (二)部门决算单位构成

            本部门由乡本级、一家规范管理单位以及四家事业单位构成,规范管理单位为:北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版豆各庄地区社会保障事务所,四家事业单位分别为:北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版豆各庄乡(地区)社会公共事务服务中心、北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版豆各庄乡(地区)农村合作经济经营管理站、北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版豆各庄乡(地区)文化服务中心、北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版豆各庄乡(地区)社区服务中心。

            二、2017年收入支出决算总体情况说明

            2017年度收入总计23,616.539222万元,其中:本年收入20,966.039978万元,用 事业基金弥补收支差额0.000000万元,年初结转和结余2,650.499244万元。在 本年收入中,财政拨款收入20,931.192218万元,占收入合计的99.83%;上级补助收入0.000000万元,占收入合计的0.00%;事业收入0.000000万元,占收入合计的0.00%;经营收入0.000000万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.000000万元,占收入合计的0.00%;其他收入34.847760万元,占收入合计的0.17%。

            2017年度本年支出合计20,449.129583万元,其中:基本支出3,267.803052万元,占 支出合计的15.98%;项目支出17,181.326531万元,占支出合计的84.02%;上缴上级支出0.000000万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.000000万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.000000万元,占支出合计的0.00%。

            2017年结余分配0.000000万元,年末结转和结余3,167.409639万元。

            与2016年同期对比,本年收入减少3,774.667184万元,减幅15.26%,本年支出减少3,505.557645万元,减幅 14.63% 。

            三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

            (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

            2017年度一般公共预算财政拨款支出20,405.995640万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出 2,003.387154万元,占本年财政拨款支出9.82%;外交支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%;国防支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%;公共安全支出4,867.262452万元,占本年财政拨款支出23.85%;教育支出146.327547万元,占本年财政拨款支出 0.72%;科学技术支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%;文化体育与传媒支出42.061727万元,占本年财政拨款支出0.21%;社会保障和就业支出 3,496.319633万元,占本年财政拨款支出17.13%;医疗卫生与计划生育支出193.124305万元,占本年财政拨款支出0.95%;节能环保支出66.665000万元,占本年财政拨款支出0.33%;城乡社区支出1,380.136789万元,占本年财政拨款支出6.76%;农林水支出8,204.911033万元,占本年财政拨款支出40.21%;交通运输支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%;资源勘探信息等支出5.000000万元,占本年财政拨款支出0.02%;商业服务业等支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%;金融支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%;援助其他地区支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%;国土海洋气象等支出0.800000万元,占本年财政拨款支出0.00%;住房保障支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%;粮油物资储备支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%;其他支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%;债务还本支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%;债务付息支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00% 。

            (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

            1、“一般公共服务支出”2017年度决算2,003.387154万元,其中:

            “人大事务”2017年度决算1.000000万元,主要用于人大换届选举等工作;

            “政府办公厅(室)及相关机构事务”2017年度决算1,489.402007万元,主要用于乡政府的机构运转及根据北京市统一政策发放行政在职人员工资;

            “统计信息事务”2017年度决算24.408000万元,主要用于人口抽样调查和全国农业普查等经费;

            “人力资源事务”2017年度决算0.600000万元,主要用于大学生村官等人才工作经费;

            “群众团体事务”2017年度决算9.817147万元,主要用于社区团委基层团建工作;

            “组织事务”2017年度决算459.510000万元,主要用于基层党组织服务群众经费;

            “其他共产党事务支出”2017年度决算16.650000万元,主要用于“十九大”安保等各项综治维稳工作经费;

            “其他一般公共服务支出”2017年度决算2.000000万元,主要用于文明城区经费等;

            2、“公共安全支出”2017年度决算4,867.262452万元,其中:

            “公安”2017年度决算69.215000万元,主要用于辖区门禁、指挥中心、警务工作站建设;

            “司法”2017年度决算54.131352万元,主要用于司法所的机构运转及司法基层法制经费,根据本部门支出功能定位,按照北京市统一政策发放的司法所人员工资在此科目列示;

            “其他公共安全支出”2017年度决算4,743.916100万元,主要用于街道和农村地区功能疏解、环境建设、人口调控及创建交通安全示范社区等工作经费;

            3、“教育支出”2017年度决算146.327547万元,其中:

            “进修及培训”2017年度决算1.200000万元,主要用于干部教育培训工作;

            “教育费附加安排的支出”2017年度决算32.132000万元,主要用于社区教育大课堂、未成年人及老年教育等;

            “其他教育支出”2017年度决算112.995547万元,主要用于村官经费支出;

            4、“文化体育与传媒支出”2017年度决算42.061727万元,其中:

            “文化”2017年度决算38.464227万元,主要用于社区美术馆、图书馆和文化馆免费开放和各项文化活动开展等,根据本部门支出功能定位,按照北京市统一政策发放的文化服务中心职工工资在此科目列示;

            “文物”2017年度决算2.997500万元,主要用于民办博物馆扶持经费;

            “体育”2017年度决算0.600000万元,主要用于国民体质测试经费;

            5、“社会保障和就业支出”2017年度决算3,496.319633万元,其中:

            “人力资源和社会保障管理事务”2017年度决算229.101742万元,主要用于社会保障事务所机构运转及根据本部门支出功能定位,按照北京市统一政策发放的社保所人员工资在此科目列示;

            “民政管理事务”2017年度决算1,307.733404万元,主要用于下属社区规范化建设、社会领域建设、公益事业等社区公共服务项目;

            “行政事业单位离退休”2017年度决算576.814170万元,主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、按照北京市统一政策缴纳机关事业单位基本养老保险及职业年金等;

            “就业补助”2017年度决算9.202400万元,主要用于街乡就业工作绩效考核和公益性就业组织工作经费;

            “抚恤”2017年度决算25.431750万元,主要用于伤残军人护理、革命伤残人员抚恤金、义务兵优待金等事务;

            “社会福利”2017年度决算49.414450万元,主要用于辖区内离休干部“四就近”服务、城乡无丧葬补助居民丧葬补贴、孤儿和高龄老人补贴等;

            “残疾人事业”2017年度决算131.546540万元,主要用于辖区内无业残疾人困难生活补助、职业康复基地,温馨家园运转经费、残疾人工作经费等;

            “红十字事业”2017年度决算2.000000万元,主要用于关爱生命与健康温暖等事务;

            “最低生活保障”2017年度决算0.881480万元,主要用于辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出;

            “其他社会保障和就业支出”2017年度决算1,164.193697万元,主要用于功能疏解、环境提升、为民办实事、社区建设等事务;

            6、“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算193.124305万元,其中:

            “医疗卫生与计划生育管理事务”2017年度决算5.528550万元,主要用于公共卫生事务协管工作和严重精神障碍患者监护人看护等;

            “公共卫生”2017年度决算0.382200万元,主要用于艾滋病防控工作经费;

            “计划生育事务”2017年度决算40.420250万元,主要用于独生子女父母补助,失独家庭补助,村居计生宣传员、计生专干补贴等;

            “食品和药品监督管理事务”2017年度决算7.500000万元,主要用于食品药品安全宣传执法等工作经费;

            “行政事业单位医疗★”2017年度决算134.208063万元,主要用于根据北京市统一政策支出离休干部医疗费;

            “医疗救助★”2017年度决算0.781160万元,主要用于城乡特困人员医疗救助;

            “优抚对象医疗★”2017年度决算0.129972万元,主要用于优抚对象医疗减免;

            “其他医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算4.174110万元,主要用于精神卫生综合管理工作经费;

            7、“节能环保支出”2017年度决算66.665000万元,其中:

            “污染防治”2017年度决算64.905000万元,主要用于排水沟工程和农村地区优质燃煤替代补贴等经费;

            “其他节能环保支出”2017年度决算1.760000万元,主要用于环卫电动车保险及维修;

            8、“城乡社区支出”2017年度决算1,380.136789万元,其中:

            “城乡社区管理事务”2017年度决算210.050175万元,主要用于城管大队机构运转及地方保障事务,社区办公用房规范化建设,根据本部门支出功能定位,按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资在此科目列示;

            “城乡社区环境卫生”2017年度决算154.144511万元,主要用于辖区各条道路环境整治、提升改造工程、优美大街环境建设、开墙打洞专项整治、城管协管员工资支出等;

            “其他城乡社区支出”2017年度决算1,015.942103万元,主要用于事业单位机构运转及编外协管员工资支出,为民办实事项目支出、老旧小区电网配电改造、公共服务配套设施改造、垃圾分类、地下室清理等其他辖区事务;

            9、“农林水支出”2017年度决算8,204.911033万元,其中:

            “农业”2017年度决算203.059060万元,主要用于村级道路建设、农民技能培训、农村廉政建设、北京像素治理中心服务管理等;

            “林业”2017年度决算1,962.948682万元,主要用于平原生态林养护、郊野公园维护经费等;

            “水利”2017年度决算21.680000万元,主要用于大中型水库后期扶持农转非培训和农民用水管理工作经费;

            “其他农林水支出”2017年度决算6,017.223291万元,主要用于公共服务配套设施建设、平原造林土地流转、平安示范小区建设、公共事务协管等经费;

            10、“资源勘探信息等支出”2017年度决算5.000000万元,其中:

            “安全生产监管”2017年度决算5.000000万元,主要用于安监执法、政策宣传、社区统计站工作经费等;

            四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

            (一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

            2017年度政府性基金预算财政拨款支出0.650893万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出 0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%;外交支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%;国防支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%;公共安全支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%;教育支出0.000000万元,占本年财政拨款支出 0.00%;科学技术支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%;文化体育与传媒支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%;社会保障和就业支出 0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%;医疗卫生与计划生育支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%;节能环保支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%;城乡社区支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%;农林水支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%;交通运输支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%;资源勘探信息等支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%;商业服务业等支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%;金融支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%;援助其他地区支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%;国土海洋气象等支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%;住房保障支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%;粮油物资储备支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%;其他支出0.650893万元,占本年财政拨款支出100.00%;债务还本支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%;债务付息支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00% 。

            (二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

            1、“其他支出”2017年度决算0.650893万元,其中:

            “彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”2017年度决算0.650893万元,主要用于孝星奖励;

            五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

            2017年本部门使用财政拨款安排基本支出3,267.803052万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其 他社会 保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳 务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出; (3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等支出。

            第三部分2017年度其他重要事项的情况说明

            一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

            “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,包括所属1个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、4个事业单位。2017年“三公”经费财政拨款决算数5.581662万元,比2017年“三公”经费财政拨款预算20.594567万元减少15.012905万元。其中:

            1.因公出国(境)费用。2017年决算数0.000000万元,比2017年预算下达数 0.000000万元增加(减少)0.000000万元。

            2.公务接待费。2017年决算数0.000000万元,比2017年年初预算数 2.970000万元减少2.970000万元。主要原因:严格贯彻执行中央八项规定,坚持厉行节约、压缩公务接待费”或者“落实厉行勤俭节约要求,严格控制公务接待数量、规模和接待标准,公务接待费相应减少。

            3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数5.581662万元,比2017年年初预算数 17.624567万元减少12.042905万元。其中,公务用车购置费2017年决算数0.000000万元,比 2017年年初预算数0.000000万元增加(减少)0.000000万元。公务用车运行维护费2017年决算数5.581662万元,比2017年年初预算数 17.624567万元减少12.042905万元,主要原因:严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神,压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2017年公务用车保有量11辆,车均运行维护费 0.507424万元。

            二、机关运行经费支出情况

            2017年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出,合计405.81万元。

            三、政府采购支出情况

            2017年北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版豆各庄乡人民政府政府采购支出总额1,257.653711万元,其中:政府采购货物支出36.911708万元,政府采购工程支出959.110809万元,政府采购服务支出261.631194万元。

            四、国有资产占用情况

            固定资产总额2,147.246487万元,其中:汽车11辆,169.471500万元;单价在50万元以上的通用设备0台(套),0.000000万元;单价100万元以上的专用设备0台(套),0.000000万元。

            五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

            2017年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

            六、绩效评价情况

            2017年,北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版豆各庄乡人民政府对2017年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目1个,涉及金额1084.16万元。评价结果符合年初项目绩效目标,各项绩效指标均按计划完成。

            七、专业名词解释

            1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

            2.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

            3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

            4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

         

            附件下载:2017年度北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版豆各庄乡人民政府部门决算报表.pdf