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        北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版残疾人联合会

        日期:2018-02-14 来源:区财政局 打印页面 关闭页面

            北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版残疾人联合会2018年预算

            预算公开目录

            一、部门情况

            (一)部门机构设置、职责

            (二)人员构成情况

            (三)本预算年度的主要工作任务

            二、收入预算说明

            三、支出预算说明

            四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

            (一)“三公经费”的单位范围

            (二)“三公经费”财政拨款情况说明

            五、部门政府采购预算说明

            六、机关运行经费情况说明

            七、政府性基金预算财政拨款情况说明

            八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

            九、国有资产占用情况说明

            十、名词解释

            附件:

            1.收支预算总表(预算01表)

            2. 部门收入总表(预算02表)

            3. 部门支出总表(预算03表)

            4. 财政拨款收支总表(预算04表)

            5. 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

            6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

            7. 政府性基金预算支出表(预算07表)

            8. 一般公共预算“三公”经费支出表(预算08表)

            9. 项目支出预算表(预算09表)

            北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版残疾人联合会2018年预算情况说明

            一、部门情况

            (一)部门机构设置、职责

            北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版残疾人联合会具有代表、服务、管理的职能:代表beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版残疾人的共同利益,维护残疾人合法权益;团结教育beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版残疾人,为残疾人服务;履行政府赋予的职责,管理和发展beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版残疾人事业。其宗旨是:弘扬人道主义,发展残疾人事业,保障残疾人平等地充分参与社会生活,共享社会物质文明成果。beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版残联的主要工作是:贯彻落实上级关于残疾人事业的方针、政策、法律、法规和指示;会同有关部门制订beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版残疾人事业发展的政策性措施,并协调组织实施;负责残疾人的康复、残疾预防、教育、职业技能培训、劳动就业、扶贫解困、无障碍建设、信访维权、基层组织建设、文体宣传、专门协会等工作;负责《中华人民共和国残疾人证》的管理和发放。beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版残联为正处级行政单位,下属三个全额拨款事业单位:beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版残疾人劳动就业服务所、beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版残疾人综合活动中心和beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版残疾人就业保障金征缴审核中心。

            (二)人员构成情况

            北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版残疾人联合会部门行政编制10人,实际10人,工勤人员编制1人,实际1人;事业编制26人,实际24人;长期聘用临时工28人。 离退休人员11人,其中:离休0人,退休11人。

            (三)本预算年度的主要工作任务

            1、全面深化残疾人服务体系建设,推动科技创新助力残疾人事业发展,为残疾人提供更加个性化、差异化、多样化的贴心服务。

            2、推进精准化康复服务网络建设。加强康复服务工作统筹协调,发挥公共服务资源的引导和示范作用。强化残疾预防。

            3、优先发展融合教育。推动“医教结合”、“康教结合”,加强普通学校融合教育能力建设。

            4、开展精细化就业服务。依法推进按比例就业和稳定发展集中就业。完善对残疾人自主创业、个体就业、居家就业和灵活就业的支持政策,拓宽残疾人自谋职业、自主创业的渠道。

            5、织密筑牢民生保障网。加强重点保障和特殊扶持,抓好政策衔接、整合和落实。协助民政部门落实好残疾人两项补贴政策。

            6、加大对街乡残疾人工作者的培训力度,不断提高基层残疾人工作者的业务能力,建设一支素质高、能力强的基层人才队伍。

            7、强化基层信访工作,加大重点信访事项的督办力度。

            8、加大法律维权工作力度。

            9、推进残疾人文化体育事业全面发展。围绕2022年冬奥会、冬残奥会筹办工作,调动残疾人参与积极性,推广普及适宜各类残疾人参与的体育项目。鼓励、支持残疾人积极参与各级部门组织的文化活动。

            10、多渠道宣传残疾人事业。围绕全国助残日、国际残疾人日等重要时间节点开展宣传活动。

            11、广泛开展志愿助残服务,促进志愿助残活动向社区、服务机构和家庭广泛延伸。

            二、收入预算说明

            2018年收入预算5764.0890万元,比2017年17518.5493万元减少11754.4603万元,下降67.1%。其中:财政拨款5764.0890万元,比2017年17518.5493万元,减少11754.4603万元;统筹使用结余资金安排预算0万元,与2017年持平;其他资金0万元,与2017年持平。

            三、支出预算说明

            (一)基本支出预算3128.13万元,占总支出预算54.27%,比2017年14586.43万元减少11458.30万元,下降78.55%。下降的主要原因是残疾人生活补助和护理补贴政策改由民政局执行。

            (二)项目支出预算2635.9590万元,占总支出预算45.73%,比2017年2932.1193万元减少296.1603万元,下降10.1%。

            四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

            (一)“三公经费”的单位范围

            北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版残疾人联合会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括4个所属单位。

            (二)“三公经费”财政拨款情况说明

            2018年“三公经费”财政拨款预算6.4万元,与2017年预算数持平。其中:

            1、因公出国(境)费用。2018年预算数0万元,与2017年预算数持平。

            2、公务接待费。2018年预算数0.7万元,与2017年预算持平。

            3、公务用车购置和运行维护费。其中,公务用车购置费2018年预算数0万元,与2017年预算持平;公务用车运行维护费2018年预算数5.7万元,与2017年预算持平。

            五、部门政府采购预算说明

            2018年北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版残疾人联合会部门政府采购预算总额124.0534万元,其中:政府采购货物预算29.6134万元,政府采购工程预算0.0万元,政府采购服务预算94.44万元。

            六、机关运行经费情况说明

            2018年北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版残疾人联合会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算95.072万元。

            机关运行经费指:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

            七、政府性基金预算财政拨款情况说明

            本部门2018年无政府性基金预算财政拨款安排的预算.

            八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

            本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

            九、国有资产占用情况说明

            固定资产总额53,547.831400万元,其中:汽车3辆,59.530844万元;单价在50万元以上的通用设备0台(套),0.000000万元;单价100万元以上的专用设备0台(套),0.000000万元。

            十、名词解释

            本部门无专业性较强的名词。

          

         
        附件:

        1.收支预算总表(预算01表)

        2. 部门收入总表(预算02表)

        3. 部门支出总表(预算03表)

        4. 财政拨款收支总表(预算04表)

        5. 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

        6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

        7. 政府性基金预算支出表(预算07表)

        8. 一般公共预算“三公”经费支出表(预算08表)

        9. 项目支出预算表(预算09表)