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        北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府团结湖街道办事处

        日期:2018-02-14 01:56 来源:区财政局 打印页面 关闭页面

            目录

            一、部门情况

            (一)部门机构设置、职责

            (二)人员构成情况

            (三)本预算年度的主要工作任务

            二、收入预算说明

            三、支出预算说明

            四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

            (一)“三公经费”的单位范围

            (二)“三公经费”财政拨款情况说明

            五、部门政府采购预算说明

            六、机关运行经费情况说明

            七、政府性基金预算财政拨款情况说明

            八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

            九、国有资产占用情况

            十、名词解释

            团结湖街道办事处2018年预算情况说明

            一、部门情况

            (一)部门机构设置、职责

            根据《北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版机构改革方案》和《北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版团结湖街道机构改革方案》(朝办发[2002]87号),中共北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版委团结湖街道工作委员会主要职责是:宣传贯彻党的路线方针政策和国家法律法规、执行上级党组织的决议、决定,协调辖区内社会单位,团结、组织党员和群众,保证党和政府各项任务的顺利完成等。北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府团结湖街道办事处主要职责如下:贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,执行上级国家行政机关的决定、命令和指示等。内设14个科室,分别为工委办公室、组织科、宣传科等;下属3家全额拨款预算单位,分别为团结湖街道社会保障事务所、团结湖街道社区服务中心、团结湖街道文化服务中心。

            (二)人员构成情况

            团结湖部门行政编制80人,实际74人;事业编制82人,实际29人;聘用人员(其他聘用人员--临时工)86人。

            离退休人员79人,其中:离休2人,退休77人。

            (三)本预算年度的主要工作任务

            扎实推进基层党建,创新社会治理,开展环境治理,保证公共安全,完善公共服务,保障改善民生等。

            二、收入预算说明

            2018年收入预算5296.6901万元,比2017年5136.0494万元增加160.6407万元,增长3.13%其中:财政拨款5296.6901万元,比2017年5136.0494万元增加160.6407万元;统筹使用结余资金安排预算0万元,与2017年持平;其他资金0万元,与2017年持平。

            三、支出预算说明

            (一)基本支出预算2544.04万元,占总支出预算48.03%,比2017年2233.59万元增加310.45万元,增长13.9%。主要原因是依据《北京市机关事业单位工作人员养老制度改革实施办法》在职人员开始缴纳养老保险导致基本支出增加。

            (二)项目支出预算2752.6501万元,占总支出预算51.97%,比2017年2902.4594万元减少149.8093万元,下降5.16%。

            四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

            (一)“三公经费”的单位范围

            团结湖部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。

            (二)“三公经费”财政拨款情况说明

            2018年“三公经费”财政拨款预算12.75万元,比2017年“三公经费”财政拨款预算减少1.99万元。其中:

            1、因公出国(境)费用。2018年预算数0万元,与2017年预算数持平。

            2、公务接待费。2018年预算数2.97万元,与2017年预算持平。

            3、公务用车购置和运行维护费。其中,公务用车购置费2018年预算数0万元,与2017年预算持平;公务用车运行维护费2018年预算数9.78万元,比2017年预算数减少1.99万元。主要原因:按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求,加强公车管理,减少公车运维支出。

            五、部门政府采购预算说明

            2018年团结湖部门政府采购预算总额27.198万元,其中:政府采购货物预算24.428万元,政府采购工程预算0.0万元,政府采购服务预算2.77万元。

            六、机关运行经费情况说明

            2018年团结湖街道办事处1家行政单位以及团结湖街道社会保障事务所1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算252.51万元。

            机关运行经费指:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

            七、政府性基金预算财政拨款情况说明

            本部门2018年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

            八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

            本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

            九、国有资产占用情况

            固定资产总额6,223.844717万元,其中:汽车8辆,155.495800万元;单价在50万元以上的通用设备0台(套),0.000000万元;单价100万元以上的专用设备0台(套),0.000000万元。

            十、名词解释

            本部门无专业性较强的名词。

         
         

        附件:

        1.收支预算总表(预算01表)

        2. 部门收入总表(预算02表)

        3. 部门支出总表(预算03表)

        4. 财政拨款收支总表(预算04表)

        5. 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

        6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

        7. 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)

        8. 政府性基金预算支出表(预算08表)

        9.项目支出预算表(预算09表)

        10. 重点项目绩效目标申报表