北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府酒仙桥街道办事处
日期:2018-02-14 来源:区财政局 打印页面 关闭页面
酒仙桥2018年预算目录
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
(二)人员构成情况
(三)本预算年度的主要工作任务
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
五、部门政府采购预算说明
六、国有资产占用情况
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、名词解释
十一、附件:
1.部门收支预算总表(预算01表)
2.部门预算收入总表(预算02表)
3.部门预算支出总表(预算03表)
4.财政拨款收支预算总表(预算04表)
5.一般公共预算财政拨款支出预算表(预算05表)
6.财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
7.政府性基金财政拨款支出预算表(预算07表)
8.“三公”经费财政拨款预算表(预算08表)
9.项目支出预算表(预算09表)
10. 酒仙桥街道公共服务经费绩效目标申报表
11. 酒仙桥街道基本事业费绩效目标申报表
酒仙桥2018年预算情况说明
一、部门情况
(一) 部门机构设置、职责
1、部门机构设置
行政单位1个,为北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府酒仙桥街道办事处;全额事业单位3个,分别是北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府酒仙桥街道社会保障事务所、北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府酒仙桥街道文化服务中心、北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府酒仙桥街道设社区服务中心;社区居委会9个。
2、部门职责
街道办事处通过加强城市管理,完善社区服务,创造良好投资环境。以城市管理重心下移为重点,进一步理顺区街关系,加强街道对城市环境卫生、园林绿化、市政设施、社会治安等方面的行政管理、指挥调度和协调监督。根据区委、区政府授权,加强对专业管理部门派驻街道机构负责人的评议、考核和监督工作。加强社区建设,建立以社区党组织为核心,社区自治组织为主体,各类社会组织充分发挥作用的新型社区管理体制。
(二) 人员构成情况
酒仙桥部门行政编制95人,实际81人;事业编制42人,实际39人;社区工作人员140人,其他聘用人员--临时工85人。
离退休人员79人,其中:离休3人,退休76人。
(三) 本预算年度的主要工作任务
2018年,酒仙桥街道将全面深入学习贯彻党的十九大精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,按照市区相关工作部署,在“疏功能、调结构、治环境、补短板、强治理、惠民生”等方面下功夫,奋力谱写酒仙桥街道发展新篇章。
主要工作内容有:
1.全面深化地区党建工作。围绕学习贯彻十九大精神这个主题,强化区域性思维,加快治理主体多元化;强化平台建设,提升社会公众参与;强化品牌培育,发挥典型引领作用;规范专项经费使用和向基层倾斜力度,在“红桥家庭党校”、“红色直播间”等品牌功能和服务领域延伸上持续用力,对接地区旧城改建等重点工作,强化社会动员和群众组织“两个能力”提升。
2.深入推进非首都功能疏解。以南北“一街一区一河”整治为突破口,实施2018-2020年疏解工作方案。
3.保持经济稳定增长。认真培育发展新动能,深入挖掘新增长点,确保明年经济建设任务圆满完成。
4.不断改善城市环境秩序。坚持绿水青山就是金山银山,以法治为保障、精治为手段、共治为基础,加快提升城市治理现代化水平。
5.大力提升社会治理能力。落实社会体制改革意见,深化“五化协同”社会治理模式,动员多元主体参与,探索基层治理新途径。完善全模式社会服务管理体系,全面实现“三网融合”,推广社区公共服务综合信息平台应用,打造“互联网+”特色服务圈,提升社区智能惠民水平。
6.切实改善民生和公共服务。围绕满足群众便利性、多样性、公正性需求,多谋民生之利、多解民生之忧,使群众获得感、安全感更有保障、更可持续。
二、收入预算说明
2018年收入预算6637.6105万元,比2017年6691.1007万元减少53.4902万元,下降0.8%。其中:财政拨款6637.6105万元,比2017年6691.1007万元减少53.4902万元;统筹使用结余资金安排预算0万元,与2017年持平;其他资金0万元,与2017年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算2939.06万元,占总支出预算44.28%,比2017年2469.79万元增加469.27万元,增长19.0%。
(二)项目支出预算3698.5505万元,占总支出预算55.72%,比2017年4221.3107万元减少522.7602万元,下降12.38%。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
酒仙桥部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2018年“三公经费”财政拨款预算14.84万元, 与2017年预算数持平。
1、因公出国(境)费用。2018年预算数0万元,与2017年预算数持平。
2、公务接待费。2018年预算数3.36万元,与2017年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中,公务用车购置费2018年预算数0万元,与2017年预算持平;公务用车运行维护费2018年预算数11.48万元,与2017年预算持平。
五、部门政府采购预算说明
2018年酒仙桥部门政府采购预算总额20.7万元,其中:政府采购货物预算20.7万元,政府采购工程预算0.0万元,政府采购服务预算0.0万元。
六、国有资产占用情况
固定资产总额12568.927058万元,其中:汽车7辆,114.040050万元;单价在50万元以上的通用设备0台(套),0.000000万元;单价100万元以上的专用设备0台(套),0.000000万元。
七、机关运行经费情况说明
2018年酒仙桥街道办事处1家行政单位以及酒仙桥街道社保所1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算340.206万元。
机关运行经费指:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2018年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件: