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        北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版高碑店地区办事处

        日期:2018-02-14 来源:区财政局 打印页面 关闭页面

            高碑店地区办事处2018年预算编制说明

            目录

            一、部门情况

            (一)部门机构设置、职责

            (二)人员构成

            (三)本预算年度的主要工作任务

            二、收入预算说明

            三、支出预算说明

            四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

            (一)“三公经费”的单位范围

            (二)“三公经费”财政拨款情况说明

            五、部门政府采购预算说明

            六、机关运行经费情况说明

            七、政府性基金预算财政拨款情况说明

            八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

            九、国有资产占用情况

            十、名词解释

            一、基本情况。

            高碑店乡属于beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版管辖单位,位于beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版东部,紧邻CBD核心区,土地面积15.08平方公里,全乡总人口约10.62万人(其中,常住人口5.24万人,流动人口5.38万人)。

            办事处财政账户执行《财政总预算会计制度》,财务执行《行政单位会计制度》,办事处本级使用用友财务软件;下属事业单位社区服务中心执行《企业会计制度》,使用金蝶财务软件;下属企业北京兴隆投资集团有限责任公司执行《企业会计制度》,2015年之前手工记账,2015年开始使用用友财务软件。

            1.主要职能;

            高碑店地区办事处财政科工作职责:负责财政预算、决算和收支管理工作;负责财务管理、核算、指导、培训和内部审计工作;协助组织税收征管工作;负责监督指导乡属事业单位的财务和资产管理工作。

            2.机构情况;

            高碑店乡设书记1名,乡长1名,乡人大主席1名,副职领导9名,职能科室26个,事业单位5个,村4个,社区28个,所属企业4个;截至2017年6月,机关事业单位编制数138人(其中:行政编制92人,事业编制46人),实有117人(其中:行政编制83人,事业编制34人);编外协管员编制数158人,实有142人,社区干部350人。

            高碑店部门行政编制实际97人;事业编制40人,离退休人员56人。

            按照党委的工作要求,全乡所有事业机构全部由财务科进行管理,共有5个下属事业机构及社会团体组织。

            1beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版高碑店乡馨城服务中心

            2. 北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版高碑店地区社区服务中心,

            3. 北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版高碑店乡(地区)老龄协会

            4. 北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版高碑店乡农村合作经济组织联合社

            5. 北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版高碑店乡(地区)文化服务中心,

            3、本预算年度的主要工作任务

            1.提高财政预算的编制及执行能力;

            2.进一步完善财务制度;

            3.清查乡政府财务账往来情况;

            4.强化财税收入征管,优化财政支出结构;

            5.注重财务人员专业素质提升,加强干部队伍建设。

            二、预算收入说明

            2018年收入预算12612.10万元,比2017年13675.89万元减少1063.79万元,减少7.8%.下降原因主要是;社区办公用房经费减少301.3万元,农村地区抗震节能资金减少2546万元,绿隔政策性补贴及交野公园土地流转费、平原生态林养护费增加1035.87万元。地区环境整治及开墙打洞项目1003.6万元。

            三、预算支出执行情况

            1、基本支出预算3016.7万元,占总支出预算23.9%,比2017年2532.43万元增加484.27万元,增长19.1%,增长原因;主要是社区机构运转经费、党建经费增长幅度加大。

            4、项目支出预算9604.4万元,占总支出预算76.2%,比2017年11143.46万元减少1539.06万元,减少13.8%。减少主要原因;社区办公用房经费减少301.3万元,农村地区抗震节能资金减少2546万元。绿隔政策性补贴及交野公园土地流转费、平原生态林养护费增加1035.87万元。地区环境整治及开墙打洞项目1003.6万元。

            四、“三公经费”的单位范围

            高碑店部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括5个所属单位。

            “三公经费”财政拨款情况说明

            2018年“三公经费”财政拨款预算20.44万元,比2017年“三公经费”财政拨款预算减少7.41万元。其中:

            1、因公出国(境)费用。2018年预算数20.44万元,与2017年预算数持平。

            2、公务接待费。2018年预算数3.3万元,与2017年预算数持平,实际支出为零。主要原因;按照中央八项规定和国务院约法三章相关要求,加强公务接待管理,减少公务接待支出。

            3、公务用车购置和运行维护费。其中,公务用车运行维护费2018年预算数17.14万元,与2017年预算数持平。

            五、部门政府采购预算说明

            2018年部门采购总额为472.62万元,主要是环境整治资金远通桥东南角项目资金,比2017年高碑店部门政府采购预算总额321.49万元,增加151.13万元,主要是工程项目预算增加194.33万元,增长70%。

            六、机关运行经费情况说明

            2017年机关运行经费只有高碑店乡政府一家行政单位,全年预算财政拨款运行经费为12621.1万元。

            七、政府性基金预算财政拨款情况说明

            本部门2018年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

            八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

            本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

            九、国有资产占用情况

            固定资产总额2,997.016000万元,其中:汽车36辆,345.271962万元;单价在50万元以上的通用设备2台(套),150.000000万元;单价100万元以上的专用设备0台(套),0.000000万元。

            十、名词解释

            本部门无专业性较强的名词

         


        附件:


        1.收支预算总表(预算01表)


        2.部门收入总表(预算02表)


        3.部门支出总表(预算03表)


        4.财政拨款收支总表(预算04表)


        5.一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)


        6.一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)


        7.一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)


        8.政府性基金预算支出表(预算08表)


        9.项目支出预算表(预算09表)


        10.重点项目绩效目标申报表