北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版住房保障事务中心2021年预算
一、2021年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2021年部门预算表
1. 收支预算总表(预算01表)
2. 部门收入总表(预算02表)
3. 部门支出总表(预算03表)
4. 财政拨款收支预算总表(预算04表)
5. 一般公共预算财政拨款支出预算表(预算05表)
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
7. 一般公共预算“三公”经费财政拨款预算表(预算07表)
8. 政府性基金财政拨款支出预算表(预算08表)
9. 项目支出预算表(预算09表)
10. 重点项目绩效目标申报表
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版住房保障事务中心2021年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1、部门设置:
根据市编办《关于同意组建北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版住房保障事务中心的函》(京编办〔2013〕20号)精神,成立北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版住房保障事务中心,为区房管局所属是事业单位,机构规格相当副处级,经费形式全额拨款。内设6个内设机构,分别为综合办公室、使用监督管理科、资格审核科、房源分配管理科、修缮管理科、租金管理科。
2、部门职责:
(1)负责本区保障性住房资格审核、配租配售及后期管理等的具体工作。
(2)负责本区保障性住房房源的收购、筹集和管理等工作。
(3)协助区房管局承担保障性住房使用情况监督管理的具体工作。
(4)承担本区保障性住房相关的信访和行政复议、行政诉讼案件办理管理工作。
(5)承担本区保障性住房相关数据的统计、汇总和上报工作,开展保障性住房相关重点问题调研并提出对策和建议。
(6)承办区住房保障和改革办公室交办的其他事项。
(二)人员构成情况
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版住房保障事务中心部门行政编制 0人,实际0人;事业编制60人,实际55人;离退休人员4人,其中:离休0人,退休4人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、保障性住房租金补贴发放工作。
2、全区保障性住房运行维护管理工作。
3、本区保障性住房资格审核、配租配售及后期管理等的具体工作。
二、收入预算说明
2021年收入预算8990.327881万元,其中:财政拨款8973.3256万元,比2020年8825.6900万元增加147.6356万元;使用的财政性结转资金17.002281万元;其他资金0.0万元,与2020年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1611.55万元,占总支出预算17.93%,比2020年1557.31万元增加54.24万元,增长3.48%。
(二)项目支出预算7361.7756万元,占总支出预算81.89%,比2020年7268.3800万元增加93.3956万元,增长1.28%。
(三)上年财政资金结转支出17.002281万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版住房保障事务中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算4.10万元,比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.08万元。其中:
1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元,与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数0.52万元,比2020年预算数减少0.05万元。主要原因:严格执行中央八项规定,厉行节约、严控开支,促使费用下降。
3、公务用车购置和运行维护费。其中,公务用车购置费2021年预算数0万元,与2020年预算持平;公务用车运行维护费2021年预算数3.58万元,比2020年预算数减少0.03万元。主要原因:严格执行中央八项规定,厉行节约、严控开支,促使费用下降。
五、部门政府采购预算说明
2021年北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版住房保障事务中心部门政府采购预算总额18.2978万元,其中:政府采购货物预算0.0万元,政府采购工程预算0.0万元,政府采购服务预算18.2978万元。
六、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2021年,本部门汽车2辆,21.7990万元;单价在50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十、项目绩效目标情况说明
2021年度本部门重点项目绩效目标情况说明详见附件10。
十一、绩效评价情况说明
2020年年度本部门无绩效评价项目。
十二、名词解释
1、“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
附件:
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)