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        北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版政务服务管理局2022年预算

        日期:2022-01-21 10:03 来源:区政务服务局 打印页面 关闭页面

        北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版政务服务管理局部门2022年部门预算

        2022年预算公开目录

        一、2022年部门预算情况说明

        (一)部门情况

        (二)收入预算说明

        (三)支出预算说明

        (四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

        (五)部门政府采购预算说明

        (六)政府购买服务预算说明

        (七)机关运行经费情况说明

        (八)政府性基金预算财政拨款情况说明

        (九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

        (十)国有资产占用情况说明

        (十一)项目绩效目标情况说明

        (十二)绩效评价情况说明

        (十三)名词解释

        二、2022年部门预算表

        表一 收支总表

        表二 收入总表

        表三 支出预算总表

        表四 项目支出表

        表五 政府采购预算明细表

        表六 财政拨款收支预算总表

        表七 一般公共预算财政拨款支出表

        表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

        表九 政府性基金预算财政拨款支出表

        表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)

        “三公”经费支出表

        表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表

        表十二 项目支出绩效表

        表十三 部门整体支出绩效目标申报表

        北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版政务服务管理局部门2022年预算情况说明

        一、部门情况

        (一)部门机构设置、职责

        根据中共北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版委办公室和北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府办公室关于《北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版政务服管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(京朝办字【2019】42号文),设立北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版政务服务管理局,为正处级政府工作部门,内设五个管理机构分别为:综合科、管理协调科、信息化科、政府信息公开和政务公开科、公共资源交易管理科;下属一个公益一类事业预算单位:北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版公共资源交易服务中心。主要职责有:

        1、负责统筹推进本区简政放权、放管结合、优化服务改革和行政审批制度改革工作。研究拟订改革规划、计划和相关政策措施并组织实施;协调解决改革中遇到的重点难点问题;协调、指导、督促各街乡、各单位落实改革重大任务。

        2、负责协调推进本区政务服务体系建设。指导、协调、监督各级各类政务服务平台的建设、管理工作;负责组织推动政务服务方式创新;负责政务服务事项规范管理,推进政务服务标准化、集成化。

        3、负责本区“互联网+政务服务”工作,统筹规划政务服务“全网通”建设。协调推进本区与北京市政务服务平台之间的信息共享与业务协同;负责一体化在线政务服务平台的建设、管理工作。

        4、负责推进、指导、协调、监督本区政府信息公开和政务公开工作。依法协调受理公民、法人或其他组织获取区政府信息的申请;组织推进政务公开制度化、信息化、标准化建设;统筹协调本区政府系统政务公开渠道建设工作。

        5、负责本区公共资源交易场所服务管理工作。研究制定本区公共资源交易场所服务管理标准、细则;负责公共资源交易分平台场所的建设、运行和服务管理工作。

        6、负责受理区级政务服务中心各类举报和投诉,协助相关职能单位做好调查处理工作。

        7、承办区委、区政府交办的其他事项。

        (二)人员构成情况

        北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版政务服务管理局部门行政编制22人,实际22人;事业编制29人,实际26人;其他聘用人员--临时工7人;离退休人员2人,其中:离休0人,退休2人。

        (三)预算年度的主本要工作任务

        1、聚焦党史学习教育,进一步拓展党建品牌影响力。持续开展“思政大讲堂”党课品牌“走出去”计划,把党建力量沉下去,开展“送课到街乡”活动,逐一走访各试点街乡,将党史教育精品课宣讲工作深入到基层,引导党员干部、基层青年工作者思想和党中央保持高度一致,通过专题学习、党史宣讲、系列活动和办实事的形式,引导党员干部从历史中汲取智慧和力量,确保党史学习教育“见行见效”“知行合一”。

        2、聚焦数字政务建设,加快推动 “全程网办”。 在市级部门统筹下,配合做好全市“1+1+2+3+X”平台体系建设,推动全区政务服务网上服务渠道向市级平台融合。持续推进电子证照、电子印章、电子档案应用,做到涉及企业合法合规信息查询的12个部门内全部推行电子印章联合应用。加快推进数字政务建设,实现更多事项“全程网办”,一批事项“免申即办”,加快释放数字政务新活力。

        3、聚焦优化营商环境,扎实推动服务改革见实见效。在“委托受理”和“授权审批”双80%的基础上,继续提升区级政务服务中心委托受理授权审批的比例。各级政务服务中心(包括专业大厅、服务站点)全部实现“一窗”综合受理,除涉密等特殊情况外,取消专业窗口,实现所有窗口均可办理综合业务。推进个人和企业全生命周期“一件事”服务场景建设,打造“一次告知、一表申请、一口受理、一网通办”的集成化服务。组织全区落实好优化营商环境5.0版,“证照分离”、“一业一证”等改革任务。

        4、聚焦打造阳光政府,完善政府信息和政务公开。按照市政务服务局统一部署,进一步推进政务开放日、政策公开讲工作常态化;做好beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版政府及区政务服务局信息公开年报编制发布工作;完成政务公开全清单的编制调整和更新利用工作;持续做好政务公开第三方评估、政府网站日常监测和政务新媒体日常监测,发现问题及时督促要求各单位进行整改,提升我区整体公开水平。

        5、聚焦全流程电子化服务,努力实现“应进必进”。 按照市级部门要求,继续加快提升公共资源交易整体服务水平,进一步升级平台交易系统模块功能,推动政府采购全流程电子化系统上线;针对开、评标室预约、人员入场核验、标前准备等环节,通过流程再造,化被动为主动,提升服务水平;加快推行金融担保系统上线运行,为市场主体提供电子保函形式的投标担保服务;对服务场所进行合理布局,确保具备非公开招标政府采购类项目进场服务条件,提高我区公共资源交易服务在全市公共资源分平台考核排名。

        二、收入预算说明

        2022年收入预算4,916.704811万元,比2021年4340.139493万元增加576.565318万元,增长12.19%。其中:本年财政拨款收入4,730.497572万元,比2021年3984.054200万元增加746.443372万元;本年其他资金收入0.00万元,与2021年持平;上年结转结余资金186.207239万元,比2021年356.0852930万元减少169.878054万元。

        三、支出预算说明

        (一)基本支出预算1,517.455621万元,占总支出预算30.86%,比2021年1368.200184万元增加149.255437万元,增长10.91%。主要原因是按照预算一体化的要求,进一步规范运转类项目分类,将机构运转维护费从项目支出调整到基本支出。

        (二)项目支出预算3,399.249190万元,占总支出预算69.14%,比2021年2971.939309万元增加427.309881万元,增长14.38%。主要原因:为了响应区政府建设城市智慧大脑,信息化项目增加。

        四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

        (一)“三公经费”的单位范围

        北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版政务服务管理局部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括2个所属单位。

        (二)“三公经费”财政拨款情况说明

        2022年“三公经费”财政拨款预算3.959500万元,比2021年“三公经费”财政拨款预算3.980000万元减少0.020500元。其中:

        1、因公出国(境)费用。2022年预算数0.000000万元,与2021年预算数持平。

        2、公务接待费。2022年预算数0.389500万元,比2021年预算数0.410000万元减少0.020500万元。主要原因:严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神,压减公务接待费。

        3、公务用车购置和运行维护费。公务用车购置2022年预算数0.000000万元,与2021年预算持平;公务用车运行维护费2022年预算数3.570000万元,与2021年预算数持平。

        五、部门政府采购预算说明

        2022年北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版政务服务管理局部门政府采购预算总额2,553.446940万元,其中:政府采购货物预算107.361600万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算2,446.085340万元。

        六、政府购买服务预算说明

        2022年北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版政务服务管理局部门政府购买服务预算总额991.269570万元。

        七、机关运行经费情况说明

        2022年北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版政务服务管理局部门1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算85.621628万元。

        机关运行经费指:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        八、政府性基金预算财政拨款情况说明

        本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

        九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

        本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

        十、国有资产占用情况说明

        2022年,本部门汽车2辆35.760000万元;单价在50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。

        十一、项目绩效目标情况说明

        2022年本部门已填报部门整体绩效目标,详见附件13。北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版政务服务管理局部门填报绩效目标的预算项目27个(详见附件12)。

        十二、财政绩效评价情况说明

        2021年度本部门无财政绩效评价项目。

        十三、名词解释

        本部门无专业性较强的名词

        附件:

        1.收支总表(预算01表)

        2.收入总表(预算02表)

        3.支出预算总表(预算03表)

        4.项目支出预算表(预算04表)

        5.政府采购预算明细表(预算05表)

        6.财拨总表(预算06表)

        7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)

        8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)

        9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

        10.“三公”经费支出表(预算11表)

        11.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)

        12.项目支出绩效表(预算13表)

        13.整体支出绩效目标申报表(预算14表)

        附件下载:政务局部门2022年预算汇总报表

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