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        北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版常营回族乡人民政府

        日期:2020-09-04 来源:区财政局 打印页面 关闭页面

        北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版常营回族乡人民政府2019年度部门决算

        目 录

        第一部分 2019年度部门决算报表

        一、2019年度收入支出决算总表

        二、2019年度收入决算表

        三、2019年度支出决算表

        四、2019年度财政拨款收入支出决算总表

        五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

        七、2019年度财政拨款基本支出经济分类决算表

        八、2019年度“三公”经费财政拨款支出决算表

        九、2019年度政府采购情况表

        十、2019年度政府购买服务支出情况表

        第二部分 2019年度部门决算说明

        第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

        第一部分 2019年度部门决算报表

        决算报表详见附件

        第二部分 2019年度部门决算说明

        一、部门基本情况

        (一)部门机构设置、职责

        办公室、党建办公室、宣传科、财政科、社会治安综合管理办公室、社会事务管理科、科教文体办公室、规划建设与环境保护办公室、经济发展办公室、社区建设与管理办公室、安全管理科、人民武装部、总工会、共青团、妇联、司法所。

        主要职责

        乡党委(地区工委)主要职责

        乡党委是党在农村的一级基层组织,地区工委是区委的派出机构,是乡(地区)各种组织和各项工作的领导核心,对乡(地区)工作实行全面政治领导,并支持和保证行政组织、经济组织、人民团体充分行使职权。其主要职责是:

        1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策,落实上级党组织的决议、决定。

        2、研究决定本乡(地区)政治、经济、社会建设发展和城市管理等方面的重大问题。

        3、负责本乡(地区)党的思想建设、组织建设、作风建设,以及党员队伍建设工作。

        4、加强领导班子的自身建设,提高领导班子政治素质。

        5、按照干部管理权限,负责干部的教育、培养、选拔、任免和考核工作。

        6、负责党员、干部、群众的思想政治工作,加强精神文明建设和公民道德建设,维护社会稳定。

        7、领导本乡(地区)纪检监察工作,加强党性、党风、党纪教育,促进廉政勤政建设。

        8、领导统一战线和人民武装工作。

        9、领导工会、共青团、妇联等人民团体,支持其按照相关法律、法规和各自章程独立开展工作。

        10、承办区委交办的其他工作。

        乡人民政府(地区办事处)主要职责

        乡人民政府是国家在农村的基层政权组织,地区办事处是区政府的派出机构,负责本行政区域内有关行政管理工作。其主要职责是:

        1、贯彻落实国家法律法规,执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令。

        2、推进乡民主政治建设,实行政务公开,指导村民委员会的工作,扩大和健全农村基层民主,加强基层政权组织建设。

        3、负责制定本乡(地区)经济和社会发展规划、计划,组织指导产业结构调整,优化经济社会发展环境;管理本乡(地区)经济工作、财政预算和收支。

        4、负责农村经济体制改革工作,组织指导农业和农村经济结构调整,实施农村集体经济产权制度改革,规范农村集体经济管理。

        5、负责乡村规划建设和农村土地开发建设管理工作,落实农村基础设施建设,改善农村公共生活设施,加快农村城市化建设。

        6、负责协同有关部门开展房屋安全管理、拆迁现场管理、施工单位依法施工监督、小区物业管理指导检查以及住宅小区公共配套设施落实情况的检查督促工作。

        7、负责环境综合整治工作,组织监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营行为的查处工作;负责本地区内市容市貌、环境卫生、绿化美化、节水用水、环保和防空减灾等工作。

        8、负责本地区社会治安综合治理以及安全生产监督、流动人口和出租房屋管理工作,协助开展交通安全、消防安全监管,维护社会秩序。

        9、负责组织开展法制宣传和法律援助工作,接待群众来信来访,调解民事纠纷,化解社会矛盾,处理群体突发事件。

        10、负责推进基层政权和农村社区建设,指导村委会和居委会工作,促进村委会和居委会的组织建设,提高其自治能力。

        11、保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。

        12、负责制定社区服务发展规划,建设社区服务设施,合理配置社区服务资源。

        13、负责本地区社会保障和劳动就业工作,组织引导农村劳动力转移安置,增加农民收入,提高农民生活水平。

        14、负责公共卫生、计划生育、教育和社会救济等管理工作,组织开展群众文化、体育、科普活动。

        15、承办区政府交办的其他事项。行政单位1个:北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版常营回族乡人民政府;

        参照公务员法管理事业单位1个:北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版常营地区社会保障事务所;

        事业单位4个:北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版常营回族乡农村合作经济经营管理站

        北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版常营回族乡(地区)社会公共事务服务中心

        北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版常营回族乡(地区)文化服务中心

        北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版常营地区社区服务中心

        (二)人员构成情况

        本部门行政编制87人,实有人数82人;事业编制62人,实有人数45人。

        二、2019年收入支出决算总体情况说明

        (一)收入决算说明

        2019年度本年收入合计25,141.64万元,比上年增加2,694.33万元,增长12.00%,其中:财政拨款收入25,104.54万元,占收入合计的99.85%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计的0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入37.10万元,占收入合计的0.15%。

        (二)支出决算说明

        2019年度本年支出合计23,652.56万元,比上年减少5,494.30万元,下降18.85%,其中:基本支出4,369.20万元,占支出合计的18.47%;项目支出19,283.36万元,占支出合计的81.53%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。

        三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

        2019年度一般公共预算财政拨款支出20,172.93万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出2,586.91万元,占本年财政拨款支出12.82%;国防支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;公共安全支出137.71万元,占本年财政拨款支出0.68%;教育支出38.45万元,占本年财政拨款支出0.19%;科学技术支出1.23万元,占本年财政拨款支出0.01%;文化旅游体育与传媒支出161.99万元,占本年财政拨款支出0.80%;社会保障和就业支出8,483.70万元,占本年财政拨款支出42.05%;卫生健康支出511.37万元,占本年财政拨款支出2.53%;节能环保支出2.15万元,占本年财政拨款支出0.01%;城乡社区支出3,809.44万元,占本年财政拨款支出18.88%;农林水支出4,421.33万元,占本年财政拨款支出21.92%;交通运输支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;资源勘探信息等支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;商业服务业等支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;金融支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;援助其他地区支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;自然资源海洋气象等支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;住房保障支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;灾害防治及应急管理支出18.65万元,占本年财政拨款支出0.09%;其他支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%。

        (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

        1、“一般公共服务支出”(类)2019年度决算2,586.91万元,比2019年年初预算增加599.56万元,增长30.17%。其中:

        “政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2019年度决算2,319.42万元,主要用于:乡政府的机构运转、街乡文明引导员补贴及根据北京市统一政策发放行政在职人员工资等。

        “统计信息事务”(款)2019年度决算50.80万元,主要用于:开展经济普查、人口抽样调查等工作。

        “知识产权事务”(款)2019年度决算8.00万元,主要用于:打击非法经营行动支出。

        “群众团体事务”(款)2019年度决算11.48万元,主要用于:妇联开展妇女之家插花课堂、巧娘工作室等活动。

        “组织事务”(款)2019年度决算132.41万元,主要用于:基层党组织服务群众经费。

        “宣传事务”(款)2019年度决算2.00万元,主要用于:扫黑除恶宣传工作。

        “其他共产党事务支出”(款)2019年度决算22.53万元,主要用于:各项综治维稳工作经费。

        “市场监督管理事务”(款)2019年度决算6.99万元,主要用于:食品药品安全工作经费。

        其他一般公共服务支出”(款)2019年度决算33.27万元,主要用于:稳控工作经费。

        2、“公共安全支出”(类)2019年度决算137.71万元,比2019年年初预算减少35.00万元,减少20.27%。其中:

        “公安”(款)2019年度决算15.88万元,主要用于:辖区指挥中心、警务工作站建设。

        “司法”(款)2019年度决算76.84万元,主要用于:司法所的机构运转及普法宣传、人民调解等司法工作,根据本部门支出功能定位,按照北京市统一政策发放的司法所人员工资在此科目列示。

        “其他公共安全支出”(款)2019年度决算44.99万元,主要用于:指挥中心视频监控系统维保支出、制作反邪教宣传材料等。

        3、“教育支出”(类)2019年度决算38.45万元,比2019年年初预算增加30.96万元,增长413.87%。其中:

        “进修及培训”(款)2019年度决算1.20万元,主要用于:开展社区工作人员培训班等。

        “教育费附加安排的支出”(款)2019年度决算6.28万元,主要用于:社区教育大讲堂及未成年人教育支出。

        “其他教育支出”(款)2019年度决算30.96万元,主要用于:开展社区教育、老年人课堂等。

        4、“科学技术支出”(类)2019年度决算1.23万元,比2019年年初预算增加1.23万元,增长100.00%。其中:

        “科学技术普及”(款)2019年度决算0.95万元,主要用于:社区科普益民计划科普宣传栏经费。

        “其他科学技术支出”(款)2019年度决算0.28万元,主要用于:社区开展科普活动。

        5、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2019年度决算161.99万元,比2019年年初预算增加161.99万元,增长100.00%。其中:

        “文化和旅游”(款)2019年度决算79.60万元,主要用于:文化广场LED屏幕维护费、举办百姓周末大舞台服务费、三馆免费开放、精神文明建设和各项基层文化活动等。

        “体育”(款)2019年度决算0.73万元,主要用于:国民体质测试经费。

        “其他文化体育与传媒支出”(款)2019年度决算81.66万元,主要用于:品尝社区报出版费、整体空间环境细化提升研究设计费等。

        6、“社会保障和就业支出”(类)2019年度决算8,483.70万元,比2019年年初预算增加1,501.55万元,增长21.51%。其中:

        “人力资源和社会保障管理事务”(款)2019年度决算470.16万元,主要用于:社会保障事务所机构运转及根据本部门支出功能定位,按照北京市统一政策发放的社保所人员工资在此科目列示。

        “民政管理事务”(款)2019年度决算2,745.00万元,主要用于:社区机构运转、社区工作者、基层党组织建设、公益事业等社区公共服务项目。

        “行政事业单位离退休”(款)2019年度决算359.43万元,主要用于:主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资和在职人员的养老保险、职业年金、离退休干部服务经费支出等。

        “就业补助”(款)2019年度决算136.14万元,主要用于:街乡公益性就业组织补助和促进就业工作经费。

        “抚恤”(款)2019年度决算12.10万元,主要用于:2019年义务兵优待金等事务。

        “社会福利”(款)2019年度决算68.77万元,主要用于:城乡无丧葬补助居民丧葬补贴、高龄老人补贴、政策性转居生活补助支出等。

        “残疾人事业”(款)2019年度决算135.52万元,主要用于:辖区内无业残疾人困难生活补助、职业康复基地,温馨家园运转经费、残疾人工作经费等。

        “红十字事业”(款)2019年度决算2.00万元,主要用于:开展急救技能培训、关爱生命与健康温暖工程等。

        “最低生活保障”(款)2019年度决算6.16万元,主要用于:辖区内最低生活保障人员的低保金支出。

        “其他社会保障和就业支出”(款)2019年度决算4,548.41万元,主要用于:建设五里桥郊野公园、社区开展社会组织服务费用及三社一体化项目支出、环境整治提升、为民办实事、基层党组织服务群众等事务。

        7、“卫生健康支出”(类)2019年度决算511.37万元,比2019年年初预算增加159.82万元,增长45.46%。其中:

        “公共卫生”(款)2019年度决算1.36万元,主要用于:性病艾滋病防控工作。

        “计划生育事务”(款)2019年度决算56.82万元,主要用于:独生子女父母补助,村居计生宣传员、计生专干补贴、计生协管员工资以及其他各类计生活动支出。

        “行政事业单位医疗”(款)2019年度决算260.45万元,主要用于:根据北京市统一政策支出在职行政事业人员医疗保险。

        “医疗救助”(款)2019年度决算26.67万元,主要用于:城乡特困人员(含退离居老积极分子)医疗救助。

        “其他卫生健康支出”(款)2019年度决算166.08万元,主要用于:严重精神障碍监护人看护管理补贴、街乡病媒消杀支出。

        8、“节能环保支出”(类)2019年度决算2.15万元,比2019年年初预算增加2.15万元,增长100.00%。其中:

        “其他节能环保支出”(款)2019年度决算2.15万元,主要用于:污染源普查人员工作补贴。

        9、“城乡社区支出”(类)2019年度决算3,809.44万元,比2019年年初预算减少384.64万元,减少9.17%。其中:

        “城乡社区管理事务”(款)2019年度决算402.98万元,主要用于:城管大队机构运转及地方保障事务、旱厕改造项目、环境整治提升、垃圾分类示范片区工作、根据本部门支出功能定位,按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资在此科目列示。

        “城乡社区规划与管理”(款)2019年度决算15.00万元,主要用于:责任规划师咨询费。

        “城乡社区环境卫生”(款)2019年度决算1,473.64万元,主要用于:城乡结合部环境整治项目、辖区内道路绿化保洁支出。

        “其他城乡社区支出”(款)2019年度决算1,917.82万元,主要用于:事业单位机构运转及编外协管员工资支出、民生家园建设、优美大街建设、老旧小区综合整治、为民办实事项目支出、社区公共服务配套设施、垃圾分类等事务。

        10、“农林水支出”(类)2019年度决算4,421.33万元,比2019年年初预算增加351.50万元,增长8.64%。其中:

        “农业”(款)2019年度决算990.34万元,主要用于:农村环境建设、村庄社区化建设、拆违控违巡查、村级事务和农民技能培训、农村廉政建设、农村文化文明建设及志愿服务等。

        “林业和草原”(款)2019年度决算1.00万元,主要用于:首都绿化美化创建工作等。

        “水利”(款)2019年度决算41.55万元,主要用于:小微水体治理工程款、街乡河长制工作、中大型水库移民培训支出。

        “其他农林水支出”(款)2019年度决算3,388.44万元,主要用于:民生家园、平原生态林养护、土地流转补助、郊野公园养护费、村级公益事业补助、办事处及社区层面服务用房运转等。

        11、“灾害防治及应急管理支出”(类)2019年度决算18.65万元,比2019年年初预算增加13.65万元,增长272.94%。其中:

        “应急管理事务”(款)2019年度决算18.65万元,主要用于:兼职安全生产巡查员补贴。

        四、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

        (一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

        2019年度政府性基金预算财政拨款支出3,444.52万元,主要用于以下方面(按大类):社会保障和就业支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;城乡社区支出3,443.54万元,占本年财政拨款支出99.97%;其他支出0.99万元,占本年财政拨款支出0.03%。

        (二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

        1、“城乡社区支出”(类)2019年度决算3,443.54万元,比2019年年初预算增加3,443.54万元,增长100.00%。其中:

        “国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”(款)2019年度决算3,443.54万元,主要用于:五里桥公园工程款及监理勘察费等。

        2、“其他支出”(类)2019年度决算0.99万元,比2019年年初预算增加0.99万元,增长100.00%。其中:

        “彩票公益金安排的支出”(款)2019年度决算0.99万元,主要用于:爱心家园项目。

        五、2019年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

        2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4,369.20万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

        第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

        一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

        “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,包括所属1个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、4个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数7.64万元,比2019年“三公”经费财政拨款预算16.69万元减少9.05万元。其中:

        1.因公出国(境)费用。2019年决算数0.00万元,比2019年预算下达数0.00万元增加0.00万元。2019年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0.00万元。

        2.公务接待费。2019年决算数0.00万元,比2019年年初预算数3.39万元减少3.39万元。主要原因:严格贯彻执行中央八项规定,坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次,公务接待0人次。

        3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数7.64万元,比2019年年初预算数13.30万元减少5.66万元。其中,公务用车购置费2019年决算数0.00万元,比2019年年初预算数0.00万元增加0.00万元。2019年购置(更新)0辆,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2019年决算数7.64万元,比2019年年初预算数13.30万元减少5.66万元,主要原因:严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神,压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2019年公务用车保有量4辆,车均运行维护费1.91万元。

        二、机关运行经费支出情况

        2019年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出,合计379.98万元。

        三、政府采购支出情况

        2019年本部门政府采购支出总额5.29万元,其中:政府采购货物支出5.29万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.29万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

        四、国有资产占用情况

        2019年本部门车辆4台,73.54万元;单位价值50万元以上的通用设备2台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

        五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

        本部门2019年度无国有资本经营预算收支

        六、政府购买服务支出说明

        2019年本部门政府购买服务决算0.13万元。

        七、绩效评价情况

        (一)部门整体绩效实现情况

        北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版常营回族乡人民政府部门整体绩效目标是:1、通过组织培训活动,加强干部及居民的思想政治建设,提高政治站位,提高人民的政治素养。 2、通过老旧小区综合整治项目的实施,提升小区电梯、道路的整体环境,完成的总体目标。3、通过民生残联等基本保障性支出,惠民便民,保障本地区老百姓的基本生活幸福指标。4、通过对地区安全保障,应急事件的处理,保障地区老百姓的安全稳定等。5、通过日常项目的支出,丰富当地老百姓的业余生活,促进本区域民生生活的整体提升。部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况主要体现在组织各项培训活动,加强了干部及居民的思想政治建设,提高政治站位,提高人民的政治素养;大量环境项目的建设,提升乡域内道路的整体环境,实现老旧小区环境改造,提升老百姓的生活环境;通过民生残联等基本保障性支出,惠民便民,保障本地区老百姓的基本生活幸福指标;通过对地区安全保障,应急事件的处理,保障地区老百姓的安全稳定等。

        部门整体支出绩效目标未完成情况及原因分析主要是:老旧小区环境整治资金2689万元,由于该项目未出具评审报告,项目资金未支付。对2019年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目6个,涉及金额9900.70万元。

        评价结果

        改善常营南路道路环境,服务百姓出行。确保12个社区运转经费、公益金及党建经费使用规范合理。通过自管道路日常保洁和绿化养护使我乡自管道路路面、绿化带干净整洁,为百姓出行提供便利。完成两个小区环境改造提升,89部电梯安装、调试、装饰等。整治小区环境卫生、垃圾清理,制作创卫宣传海报、社区绿地改造工程、人行步道改造、小区监控安装等,解决地区群众的出行、社区环境改善、民生保障等问题。主要用于像素中心党组织建设宣传工作,一部分资金用于像素中心开展社区居民的公益性、文化性等活动,一部分用于聘请人员工资,日常办公费用等支出。

        (二)公共服务经费绩效评价报告

        项目名称:公共服务经费

        项目内容:1、党建经费每年进行核定标准,根据当年区拨付的经费标准,由乡党委结合当年党建工作实际,进行统筹预算。党建办根据预算情况,组织支出计划,经乡党委审核后统筹资金使用,主要用于党组织建设宣传工作。

        2、公益事业经费一部分资金由社区办组织各社区项目申报,经乡党委审核后社区开展社区居民的公益性、文化性等活动。

        3、社区机构运转经费由社区办组织实施,负责195名社区工作者人员的工资发放及缴纳社会保险和住房公积金等事项支出,负责各社区日常办公费用支出。

        评价结论:

        项目支出主要用于开展党内学习教育产生的会印刷费、培训费、报刊订阅费,所有资金使用严格按照有关财务制度进行,并严格审核使用。项目支出过程均按照厉行节约原则完成。党建项目在实施过程中,提高了广大党员的素质和参与性,充分发挥党员的自身优势,结合常营乡实际,参与地区管理,为地区发展建言献策,积极主动参与社区的党建活动、公益活动、志愿活动,帮助社区统筹资源,整合力量,打造活动品牌。公益事业经费项目丰富了社区居民日常文化需求,推动和谐社区的建设,加强了社区文化建设和志愿者建设,提高了居民们的素质和参与社区工作的积极性。及时发放社区工作者的人员工资、缴纳社会保险及住房公积金。

        存在问题:

        基层党组织工作和活动经费为促进基层党建工作提供了经费保障,但同时也存在一些问题:经费来源有限,基层党组织开展活动需求大,收支不平衡;基层党建经费的投入与地方发展的新阶段、新目标、新要求不相适应;部分村干部对党建经费重要性认识不够等问题。

        建议:

        一是建立健全经费管理使用制度,从上到下严密监管资金的审批、使用各道关口;二是建立健全财产管理制度,进一步规范村级财务管理制度,提高财务管理水平;三是建立责任追究制度,每年定期结合党建工作责任制进行检查。

        八、专业名词解释

        1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

        4.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

        5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

         

        附件:北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版常营回族乡人民政府单位决算报表