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日期:2020-09-04 来源:区财政局 打印页面 关闭页面
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府太阳宫地区办事处2019年度部门决算
目 录
第一部分 2019年度部门决算报表
一、2019年度收入支出决算总表
二、2019年度收入决算表
三、2019年度支出决算表
四、2019年度财政拨款收入支出决算总表
五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
七、2019年度财政拨款基本支出经济分类决算表
八、2019年度“三公”经费财政拨款支出决算表
九、2019年度政府采购情况表
十、2019年度政府购买服务支出情况表
第二部分 2019年度部门决算说明
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
第一部分 2019年度部门决算报表
决算报表详见附件
第二部分 2019年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
1、太阳宫乡党委(地区工委)主要职责
乡党委是党在农村的一级基层组织,地区工委是区委的派出机构,是乡(地区)各种组织和各项工作的领导核心,对乡(地区)工作实行全面政治领导,并支持和保证行政组织、经济组织、人民团体充分行使职权。其主要职责是:
(1)宣传和贯彻执行党的路线方针政策,落实上级党组织的决议、决定。
(2)研究决定本乡(地区)经济、政治、文化、社会建设发展和城市管理等方面的重大问题。
(3)负责本乡(地区)党的思想建设、组织建设、作风建设,以及党员队伍建设工作。
(4)加强领导班子的自身建设,提高领导班子政治素质。
(5)按照干部管理权限,负责干部的教育、培养、选拔、任免和考核工作。
(6)负责党员、干部、群众的思想政治工作,加强精神文明建设和公民道德建设,维护社会稳定。
(7)领导本乡(地区)纪检监察工作,加强党性、党风、党纪教育,促进廉政勤政建设。
(8)领导统一战线和人民武装工作。
(9)领导工会、共青团、妇联等人民团体,支持其按照相关法律、法规和各自章程独立开展工作。
(10)承办区委交办的其他事项。
2、太阳宫乡人民政府(地区办事处)主要职责
乡人民政府是国家在农村的基层政权组织,地区办事处是区政府的派出机构,负责本行政区域内有关行政管理工作。其主要职责是:
(1)贯彻落实国家法律法规,执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令。
(2)推进乡民主政治建设,实行政务公开,指导村民委员会的工作,扩大和健全农村基层民主,加强基层政权组织建设。
(3)负责制定本乡(地区)经济和社会发展规划、计划,组织指导产业结构调整,优化经济社会发展环境;管理本乡(地区)经济工作、财政预算和收支。
(4)负责农村经济体制改革工作,组织指导农业和农村经济结构调整,实施农村集体经济产权制度改革,规范农村集体经济管理。
(5)负责乡村规划建设和农村土地开发建设管理工作,落实农村基础设施建设,改善农村公共生活设施,加快农村城市化建设。
(6)负责协同有关部门开展房屋安全管理、拆迁现场管理、施工单位依法施工监督、小区物业管理指导检查以及住宅小区公共配套设施落实情况的检查督促工作。
(7)负责环境综合整治工作,组织监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营行为的查处工作;负责本地区市容市貌、环境卫生、绿化美化、节水用水、环保和防空减灾等工作。
(8)负责本地区社会治安综合治理以及安全生产监督、流动人口和出租房屋管理工作,协助开展交通安全、消防安全监督、维护社会秩序。
(9)负责组织开展法制宣传和法律援助工作,接待群众来信来访,调解民事纠纷,化解社会矛盾,处理群体突发事件。
(10)负责推进基层政权和农村社区建设,指导村委会和居委会工作,促进村委会和居委会的组织建设,提高其自治能力。
(11)保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。
(12)负责制定社区服务发展规划,建设社区服务设施,合理配置社区服务资源。
(13)负责本地区社会保障和劳动就业工作,组织引导农村劳动力转移安置,增加农民收入,提高农民生活水平。
(14)负责公共卫生、计划生育、教育和社会救济等管理工作,组织开展群众文化、体育、科普活动。
(15)承办区政府交办的其他事项。
内设机构:
太阳宫乡党委(地区工委)和乡政府(地区办事处)设7个内设机构。
1、综合保障办公室;
2、党群工作办公室;
3、平安建设办公室(司法所);
4、城乡建设管理办公室;
5、民生保障办公室;
6、社区建设办公室;
7、经济发展办公室;
除上述7个机构外,还设有纪(工)委、监察办公室、综合行政执法队、便民服务中心(退役军人服务站)、市民活动中心(党群活动中心)、市民诉求处置中心(综治中心)、社会公共事务服务中心。
(二)人员构成情况
本部门行政编制91人,实有人数88人;事业编制50人,实有人数38人。
二、2019年收入支出决算总体情况说明
(一)收入决算说明
2019年度本年收入合计20,387.43万元,比上年增加2,248.83万元,增长12.40%,其中:财政拨款收入20,321.76万元,占收入合计的99.68%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计的0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入65.67万元,占收入合计的0.32%。
(二)支出决算说明
2019年度本年支出合计26,608.52万元,比上年增加7,665.11万元,增长40.46%,其中:基本支出5,260.69万元,占支出合计的19.77%;项目支出21,347.82万元,占支出合计的80.23%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。
三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出26,556.76万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出2,830.36万元,占本年财政拨款支出10.66%;国防支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;公共安全支出6,598.67万元,占本年财政拨款支出24.85%;教育支出12.40万元,占本年财政拨款支出0.05%;科学技术支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;文化旅游体育与传媒支出33.60万元,占本年财政拨款支出0.13%;社会保障和就业支出9,797.31万元,占本年财政拨款支出36.89%;卫生健康支出532.96万元,占本年财政拨款支出2.01%;节能环保支出17.67万元,占本年财政拨款支出0.07%;城乡社区支出3,835.91万元,占本年财政拨款支出14.44%;农林水支出2,883.52万元,占本年财政拨款支出10.86%;交通运输支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;资源勘探信息等支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;商业服务业等支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;金融支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;援助其他地区支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;自然资源海洋气象等支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;住房保障支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;灾害防治及应急管理支出14.36万元,占本年财政拨款支出0.05%;其他支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2019年度决算2,830.36万元,比2019年年初预算增加671.52万元,增长31.11%。其中:
“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2019年度决算2,534.92万元,主要用于:街道办事处(乡政府)的机构运转、街乡文明引导员补贴及根据北京市统一政策发放行政在职人员工资等。
“统计信息事务”(款)2019年度决算29.20万元,主要用于:人口抽样调查和全国经济普查等工作。
“群众团体事务”(款)2019年度决算19.16万元,主要用于:妇女之家建设、基层团建、专职工作者及青年就业创业服务等工作经费。
“组织事务”(款)2019年度决算159.67万元,主要原因:基层党组织服务群众经费。
“宣传事务”(款)2019年度决算2.00万元,主要用于:扫黑除恶宣传工作。
“其他共产党事务支出”(款)2019年度决算22.87万元,主要用于:各项综治维稳工作经费。
“市场监督管理事务”(款)2019年度决算7.00万元,主要用于:食品药品安全工作经费。
“其他一般公共服务支出”(款)2019年度决算55.53万元,主要用于:稳控工作、国I国II车辆更新经费。
2、“公共安全支出”(类)2019年度决算6,598.67万元,比2019年年初预算增加6,445.06万元,增长4,195.73%。其中:
“公安”(款)2019年度决算13.00万元,主要用于:辖区门禁、指挥中心、警务工作站建设。
“司法”(款)2019年度决算60.42万元,主要用于:司法所的机构运转及普法宣传、人民调解等司法工作,根据本部门支出功能定位,按照北京市统一政策发放的司法所人员工资在此科目列示。
“其他公共安全支出”(款)2019年度决算6,525.25万元,主要用于:非首都功能疏解项目以及街道和农村地区棚户区改造、老旧小区电网配电设施改造、环境整治、人口调控等经费。
3、“教育支出”(类)2019年度决算12.40万元,比2019年年初预算增加0.00万元,增长0.00%。其中:
“进修及培训”(款)2019年度决算1.20万元,主要用于:义务兵优待金。
“教育费附加安排的支出”(款)2019年度决算11.20万元,主要用于:社区教育经费、未成年人及老年人学习项目等。
4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2019年度决算33.60万元,比2019年年初预算增加33.60万元,增长100.00%。其中:
“文化和旅游”(款)2019年度决算32.40万元,主要用于:三馆免费开放、精神文明建设和各项基层文化活动等,根据本部门支出功能定位,按照北京市统一政策发放的文化服务中心职工工资在此科目列示。
“体育”(款)2019年度决算1.20万元,主要用于:群众体育和国民体质测试经费。
5、“社会保障和就业支出”(类)2019年度决算9,797.31万元,比2019年年初预算增加3,922.91万元,增长66.78%。其中:
“人力资源和社会保障管理事务”(款)2019年度决算427.50万元,主要用于:社会保障事务所机构运转及根据本部门支出功能定位,按照北京市统一政策发放的社保所人员工资在此科目列示。
“民政管理事务”(款)2019年度决算2,491.84万元,主要用于:社区机构运转、社区工作者、基层党组织建设、公益事业等社区公共服务项目。
“行政事业单位离退休”(款)2019年度决算359.02万元,主要用于:根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费。
“就业补助”(款)2019年度决算154.23万元,主要用于:街乡公益性就业组织补助和促进就业工作经费。
“抚恤”(款)2019年度决算810.66万元,主要用于:义务兵优待金等事务。
“社会福利”(款)2019年度决算44.97万元,主要用于:辖区内养老助餐配餐工作试点、政策性农转居人员补贴、无丧葬补助居民丧葬补贴、老年人补助医疗款、成年孤儿安置、创新街乡社区养老补助、“四进”和“四就近”服务管理经费等。
“残疾人事业”(款)2019年度决算95.07万元,主要用于:街乡残疾人工作、残疾人温馨家园和职业康复劳动基地运转、残疾人各项社保补贴等。
“红十字事业”(款)2019年度决算1.99万元,主要用于:关爱生命与健康温暖工程。
“最低生活保障”(款)2019年度决算8.35万元,主要用于:辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出。
“其他生活救助”(款)2019年度决算0.33万元,主要用于:城乡低收入家庭生活补贴。
“其他社会保障和就业支出”(款)2019年度决算5,403.34万元,主要用于:老旧小区综合整治、美丽乡村建设、旱厕改造、环境整治提升、为民办实事、基层党组织服务群众等事务。
6、“卫生健康支出”(类)2019年度决算532.96万元,比2019年年初预算增加131.95万元,增长32.90%。其中:
“公共卫生”(款)2019年度决算0.50万元,主要用于:性病艾滋病防控工作。
“计划生育事务”(款)2019年度决算47.62万元,主要用于:独生子女父母补助、计划生育工作经费、心灵家园及早教基地、人口文化阵地管理经费等。
“行政事业单位医疗”(款)2019年度决算280.66万元,主要用于:根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
“医疗救助”(款)2019年度决算40.15万元,主要用于:城乡特困人员(含退离居老积极分子)、退养人员医疗待遇补助。
“其他卫生健康支出”(款)2019年度决算164.02万元,主要用于:街乡病媒消杀、“散乱污”企业关停取缔经费、严重精神障碍患者监护工作、街乡食品药品安全工作、街乡健康教育和国家卫生城区创建工作、乡村医生工作经费。
7、“节能环保支出”(类)2019年度决算17.67万元,比2019年年初预算增加17.67万元,增长100.00%。其中:
“其他节能环保支出”(款)2019年度决算17.67万元,主要用于:街道地区商品交易市场功能疏解、城乡结合部重点地区环境整治、污染源普查、环卫电动车管理等。
8、“城乡社区支出”(类)2019年度决算3,835.91万元,比2019年年初预算增加729.92万元,增长23.50%。其中:
“城乡社区管理事务”(款)2019年度决算504.39万元,主要用于:城管大队机构运转及地方保障事务,旱厕改造项目,优美大街建设,环境整治提升,垃圾分类示范片区工作,根据本部门支出功能定位,按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资在此科目列示。
“城乡社区环境卫生”(款)2019年度决算683.33万元,主要用于:自管保洁、绿化支出、旱厕改造项目、辖区内建筑物屋顶牌匾标识规范、优美大街建设、环境整治提升、建设全要素示范小区、交通示范社区等工作。
“其他城乡社区支出”(款)2019年度决算2,648.20万元,主要用于:事业单位机构运转及编外协管员工资支出、农租房腾退安置、民生家园建设、优美大街建设、老旧小区综合整治、功能疏解、为民办实事项目支出、社区公共服务配套设施、垃圾分类、地下室清理等其他辖区事务。
9、“农林水支出”(类)2019年度决算2,883.52万元,比2019年年初预算增加565.83万元,增长24.41%。其中:
“农业”(款)2019年度决算88.24万元,主要用于:农村环境建设、村庄社区化建设、拆违控违巡查、基本农田菜田补贴、村级事务和农民技能培训、农村廉政建设、农村文化文明建设及志愿服务等。
“林业和草原”(款)2019年度决算21.00万元,主要用于:首都绿化美化创建工作等。
“水利”(款)2019年度决算1.06万元,主要用于:小微和黑臭水体治理、解决水务安全隐患项目、街乡河长制工作、排水沟截污一体化泵站运维、大中型水库后期扶持农转非培训补贴。
“其他农林水支出”(款)2019年度决算2,773.22万元,主要用于:功能疏解、积存建筑垃圾整治、民生家园、人口调控、美丽乡村、办事处及社区层面服务用房运转、环境整治及美化提升、平原造林养护及流转、公共服务配套设施建设、“平安示范”居民小区建设等。
10、“灾害防治及应急管理支出”(类)2019年度决算14.36万元,比2019年年初预算增加9.36万元,增长187.20%。其中:
“应急管理事务”(款)2019年度决算14.36万元,主要用于:安全生产执法工作等。
四、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。
五、2019年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5,260.69万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,包括所属1个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数43.13万元,比2019年“三公”经费财政拨款预算数18.77万元增加24.36万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2019年决算数0.00万元,比2019年预算下达数0.00万元持平。2019年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0.00万元。
2.公务接待费。2019年决算数0.00万元,比2019年年初预算数3.57万元减少3.57万元。主要原因:严格贯彻执行中央八项规定,坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次,公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数43.13万元,比2019年年初预算数15.20万元增加27.93万元。其中,公务用车购置费2019年决算数37.53万元,比2019年年初预算数0.00万元增加37.53万元。主要原因:主要是本年对我单位国Ⅰ国Ⅱ停驶车辆进行了报废更新,2019年更新2辆,车均购置费18.77万元。公务用车运行维护费2019年决算数5.60万元,比2019年年初预算数15.20万元减少9.60万元,主要原因:严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神,压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2019年公务用车保有量12辆,车均运行维护费0.47万元。
二、机关运行经费支出情况
2019年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出,合计445.24万元。
三、政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额47.72万元,其中:政府采购货物支出44.59万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出3.13万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
四、国有资产占用情况
2019年本部门车辆24台,246.39万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门2019年度无国有资本经营预算收支。
六、政府购买服务支出说明
2019年本部门政府购买服务决算0.00万元。
七、绩效评价情况
(一)部门整体绩效实现情况
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府太阳宫地区办事处部门整体绩效目标是保障社区正常运转,维护社会安全稳定,绿化美化环境,提高居民生活环境,增强居民满意度。本部门严格按照规定对项目支出进行绩效管理,对项目执行进行有效控制,确保项目资金的使用效益。对2019年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目4个,涉及金额4891.111万元。评价结果良好。
部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况主要体现在民生家园建设资金项目维护社会安全稳定,消除安全隐患,提高群众安全感; 全民参与创卫活动, 人人参与创卫,提高创卫意识; 提高居民生活环境, 绿化美化环境,减少垃圾污染。公共服务经费项目保障社区正常运转,保障社区工作者个人利益,工资按时发放,保险,公积金按时足额上缴;保障党建、科学文化、教育,社会保障各项支出,提高居民参加活动兴趣,丰富生活;保障社区公益性项目,提高居民生活环境水平,增强居民满意度。文学馆路东段区域环境整治项目广告牌匾治理规范整洁;墙体封堵、铺装硬化宽敞平坦;修建围栏围墙及绿化等安全美观,显着的提升文学馆周边的宜居环境。芍药居2号院老旧小区环境整治项目楼体外立面粉饰,安全美观;道路硬化、道牙修建及绿化,道路整洁,绿化补植;完善公服设施等整齐规范,显着的提升芍药居2号院老旧小区的宜居环境。
部门整体支出绩效目标未完成情况及原因分析主要是在绩效跟踪过程中,如民生家园资金,在使用过程中,使用范围比较广泛,主要用于地区环境、维稳、文化教育、应急处理等各方面支出,因此难以进行更准确的进行绩效分析。绩效跟踪应以绩效目标为核心,围绕绩效目标完成情况、预算执行情况等开展工作,对发现问题及时予以纠正,对项目支出的绩效完成情况进行总结、报告。预算单位应以突出体现本单位职能、地区管理服务、地区建设、民生类等社会关注度较高、金额较大的项目及重大政策为重点进行跟踪。
(二)文学馆路东段区域环境整治项目绩效评价报告
1.评价对象概况
此项目由北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府太阳宫地区办事处承办。施工单位是北京诚建亚泰建设集团有限公司。主要内容拆除违章建筑、封堵拆墙打洞违法经营、人行便道铺装、绿地补植补种、商业立面效果提升、外立面粉饰、更换广告牌匾等整治内容,使文学馆路东段区域环境大幅提升,实现太阳宫地区环境面貌整洁,居民宜居更加舒适的目标。
设计公司、监理公司严格按照设计图纸和工程质量标准对施工质量、工作进度、材料使用情况进行监管,严禁发生超预算、超成本等现象。施工单位保质保量,按照施工图纸及清单范围完成所有项目内容。施工过程中需合理安排施工顺序、计划好施工时间及进度,专业有序进场,加强施工中的安全管理。
2.评价结论
将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比,从项目的经济性、效率性、有效性、可持续性、社会效益、环境效益和服务对象满意度等方面进行量化、具体分析。
经济性分析:工程施工过程中,监理公司严格按照质量标准对施工质量、工作进度、材料使用情况进行监管,严禁发生超预算、超成本等现象;
效率性分析:本工程严格按照工期要求,按期完工;
有效性分析:该工程完工后,对文学馆路东段区域居民的生活环境得到大幅改变和提升。
可持续性分析:有效改变了居民的出行和生活环境现状,道路两侧店面牌匾整齐、道路平整。
3.取得的成效、主要经验及做法
通过对文学馆路东段区域环境的整治,启动“街乡吹哨,部门报道”的机制,经过多部门的合力,拆除道路两侧店面和居民的违法建设,整治后的文学馆路东段区域,焕然一新,店面广告牌匾整齐划一、道路平整、街面干净整洁,极大改善了居民的出行和生活环境。
4.后续工作计划
执法部门加强对道路两侧店面的管理,道路保洁、绿化保洁加强对分管区域的清扫保洁,共同维护环境的整治成果。
八、专业名词解释
1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
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