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        北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版公园和绿化建设管理中心2021年度部门决算

        日期:2022-09-15 来源:区园林绿化局 打印页面 关闭页面

        北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版公园和绿化建设管理中心2021年度部门决算

         

           

         

        第一部分 2021年度部门决算报表

         

        一、收入支出决算总表

         

        二、收入决算表

         

        三、支出决算表

         

        四、财政拨款收入支出决算总表

         

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

         

        六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

         

        七、财政拨款基本支出经济分类决算表

         

        八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

         

        九、财政拨款“三公”经费支出决算表

         

        十、政府采购情况表

         

        十一、政府购买服务支出情况表

         

        第二部分 2021年度部门决算说明

         

        第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

         

        第四部分 2021年度部门绩效评价情况

         

        第一部分 2021年度部门决算报表

         

            报表详见附件。

         

        第二部分 2021年度部门决算说明

         

         

         

        一、单位基本情况

         

        (一)机构设置、职责

         

        北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版公园和绿化建设管理中心旨在落实公园行业标准,负责指导协调本区公园的景观保护、绿化美化、疫情防控、公园秩序等管理服务工作。在职责范围内,依规负责组织绿化工程及养护招投标、组织工程项目实施、验收、结算等。

         

        (二)人员构成情况

         

        事业编制16人,实有人数3人。

         

         二、收入支出决算总体情况说明

         

        2021年度收、支总计786.38万元,比上年增加588.47万元,增长297.34%。

         

        (一)收入决算说明

         

         2021年度本年收入合计769.01万元,比上年增加588.81万元,增长326.75%,其中:财政拨款收入769.01万元,占收入合计的100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计的0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计的0.00%。

         

        (二)支出决算说明

         

        2021年度本年支出合计151.41万元,比上年减少29.15万元,下降16.14%,其中:基本支出103.20万元,占支出合计的68.16%;项目支出48.20万元,占支出合计的31.84%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。

         

        三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

         

        2021年度财政拨款收、支总计769.65万元,比上年增加588.76万元,增长325.48%。主要原因:收到市级郊野公园土地流转费和养护费,以前年度直接拨款至各乡,今年拨至我单位。

         

        四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

         

        (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

         

          2021年度一般公共预算财政拨款支出148.72万元,主要用于以下方面(按大类):社会保障和就业支出10.93万元,占本年财政拨款支出7.35%;卫生健康支出7.33万元,占本年财政拨款支出4.93%;城乡社区支出45.52万元,占本年财政拨款支出30.61%;农林水支出84.95万元,占本年财政拨款支出57.12%;。

         

        (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

         

         1、“社会保障和就业支出” 2021年度决算10.93万元,比2021年年初预算减少1.67万元,下降13.26%。其中:

         

         “行政事业单位养老支出” 2021年度决算10.93万元,比2021年年初预算减少1.67万元,下降13.26%。主要用于缴纳单位养老保险及职业年金。

         

         2、“卫生健康支出”2021年度决算7.33万元,比2021年年初预算减少1.96万元,下降21.13%。其中:

         

         “行政事业单位医疗”2021年度决算7.33万元,比2021年年初预算减少1.96万元,下降)21.13%。主要用于缴纳单位医疗保险。

         

         3、“城乡社区支出”2021年度决算45.52万元,比2021年年初预算减少8.37万元,下降15.53%。其中:

         

        “城乡社区管理事务” 2021年度决算45.52万元,比2021年年初预算减少8.37万元,下降15.53%。主要用于一般行政管理事务(郊野公园3A认证、公共事务协管经费、公园管理经费)。

         

        4、“农林水支出”2021年度决算84.95万元,比2021年年初预算减少10.16万元,下降10.69%。其中:

         

        “农业农村”2021年度决算84.95万元,比2021年年初预算减少10.16万元,下降10.69%。主要用于事业运行经费。

         

        五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

         

        本年度无此项支出

         

        六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

         

        本年度无此项经费

         

        七、财政拨款基本支出决算情况说明

         

           2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出103.20万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

         

        第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

         

        一、“三公”经费财政拨款决算情况

         

        2021年“三公”经费财政拨款决算数0.00万元,比2021年“三公”经费财政拨款预算0.04万元减少0.04万元。其中:

         

        1.因公出国(境)费用。2021年决算数0.00万元,与2021年年初预算数0.00万元持平。

         

        2.公务接待费。2021年决算数0.00万元,比2021年年初预算数0.04万元减少0.04万元。主要原因:严格贯彻执行中央八项规定,坚持厉行节约、压缩公务接待费。

         

        3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0.00万元,比2021年年初预算数0.00万元持平。

         

        二、机关运行经费支出情况

         

        不属于机关运行经费统计范围

         

        三、政府采购支出情况

         

        2021年政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

         

        四、国有资产占用情况

         

        2021年车辆0台,0.00万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

         

        五、政府购买服务支出说明

         

         2021年政府购买服务决算0.00万元。

         

        六、专业名词解释

         

        1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

         

        2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

         

        3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

         

        4.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

         

        5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

         

        6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

         

        7.本部门/本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释

         

        208社会保障和就业指出:是指政府社会保障和就业事务支出

         

        210卫生健康支出:是指政府卫生健康事务支出

         

        212城乡社区支出:是指政府城乡社区事务支出

         

        213农林水支出:是指政府农林水事务支出

         

        第四部分  2021年度部门绩效评价情况

         

        一、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

         

        beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版项目支出绩效自评表

         

        (  2021 年度)

         

        项目名称

         

        郊野公园3A认证

         

        主管部门

         

        北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版园林绿化局

         

        实施单位

         

        北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版公园和绿化建设管理中心

         

        项目负责人

         

        刘岩

         

         

         

        项目资金
        (万元)

         

         

        年初预算数

         

        全年预算数

         

        全年执行数

         

        分值

         

        执行率

         

        得分

         

        年度资金总额

         

        30

         

        30

         

        30

         

        10

         

        100%

         

        10

         

        其中:当年财政拨款

         

        30

         

        30

         

        30

         

         

         

         

             上年结转资金

         

         

         

         

         

         

         

          其他资金

         

         

         

         

         

         

         

        年度总体目标

         

        预期目标

         

        实际完成情况

         

        提升公园服务品质,改善公园的游园环境。

         

        提高郊野公园建设品质。

         




         

        一级指标

         

        二级指标

         

        三级指标

         

        年度

         

        指标值

         

        实际

         

        完成值

         

        分值

         

        得分

         

        偏差原因分析及改进措施

         

        产出指标

         

        数量指标

         

        指标1:公园3A补助数量

         

        5个

         

        已完成

         

        15

         

        15

         

         

        指标2:

         

         

         

         

         

         

        ……

         

         

         

         

         

         

        质量指标

         

        指标1:达到3A等级标准

         

        5个

         

        已完成

         

        15

         

        15

         

         

        指标2:

         

         

         

         

         

         

        ……

         

         

         

         

         

         

        时效指标

         

        指标1:时间

         

        延续性

         

        已完成

         

        10

         

        10

         

         

        指标2:

         

         

         

         

         

         

        ……

         

         

         

         

         

         

        成本指标

         

        指标1:补助金额

         

        30万

         

        已完成

         

        10

         

        10

         

         

        指标2:

         

         

         

         

         

         

        ……

         

         

         

         

         

         

        效益指标

         

        经济效益

         

        指标

         

        指标1::提高公园整体建设成果

         

         

        已完成

         

        10

         

        10

         

         

        指标2:

         

         

         

         

         

         

        ……

         

         

         

         

         

         

        社会效益

         

        指标

         

        指标1:为游客提供优质的休闲娱乐的环境

         

        受益群众满意度95%以上

         

        已完成

         

        10

         

        10

         

         

        指标2:

         

         

         

         

         

         

        ……

         

         

         

         

         

         

        生态效益

         

        指标

         

        指标1:

         

         

         

         

         

         

        指标2:

         

         

         

         

         

         

        ……

         

         

         

         

         

         

        可持续影响指标

         

        指标1: 可持续影响指标

         

        确保林地植被可持续生长

         

        已完成

         

        10

         

        10

         

         

        指标2:

         

         

         

         

         

         

        ……

         

         

         

         

         

         

        满意度

         

        指标

         

        服务对象满意度指标

         

        指标1: 服务对象满意度指标

         

        群众对绿化工作的满意度95%以上

         

        已完成

         

        10

         

        10

         

         

        指标2:

         

         

         

         

         

         

        ……

         

         

         

         

         

         

        总分

         

        100

         

        100

         

         

         附件:北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版公园和绿化建设管理中心2021年度决算报表