中共北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版纪律检查委员会2020年度部门决算
日期:2021-09-01 来源:区纪委监察委 打印页面 关闭页面
中共北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版纪律检查委员会
2020年度部门决算公开
目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2020年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)机构设置、职责
2020年决算单位包含中共北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版纪律检查委员会1个行政单位。
中共北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版纪律检查委员会由中共北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版代表大会选举产生,是党的纪律检查机关;北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版监察委员会由北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民代表大会产生,是监察机关。区纪委与区监委合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称,履行党的纪律检查和国家监察两项职责,对区委全面负责。
(二)人员构成情况
行政编制153人,实有人数149人;事业编制18人,实有人数15人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计8,825.143642万元,比上年增加2,065.882078万元,增长30.56%。
(一)收入决算说明
2020年度本年收入合计8,801.854697万元,比上年增加2,293.443133万元,增长35.24%,其中:财政拨款收入8,801.854697万元,占收入合计的100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计的0.00%;事业收入0万元,占收入合计的0.00%;经营收入0万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0.00%;其他收入0万元,占收入合计的0.00%。
(二)支出决算说明
2020年度本年支出合计8,168.845049万元,比上年增加1,432.872430万元,增长21.27%,其中:基本支出5,502.061461万元,占支出合计的67.35%;项目支出2,666.783588万元,占支出合计的32.65%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0.00%;经营支出0万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0.00%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出8,168.845049万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出6,424.765897万元,占本年财政拨款支出78.65%;科学技术支出108.800000万元,占本年财政拨款支出1.33 %;社会保障和就业支出700.649845万元,占本年财政拨款支出8.58%;卫生健康支出302.999507万元,占本年财政拨款支出3.71%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. “一般公共服务支出”(类)2020年度决算6,424.765897万元,比2020年年初预算增加594.505897万元,增长10.20%。其中:
“纪检监察事务”(款)2020年度决算6,424.765897万元,比2020年年初预算增加594.505897万元,增长10.20%。主要用于机关执纪监督和审查调查费用,以及落实扫黑除恶、追逃追赃费用。根据本部门支出功能定位,按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。
2. “科学技术支出”(类)2020年度决算108.800000万元,比2020年年初预算增加0.000000万元,增长0.00%。其中:
“其他科学技术支出”(款)2020年度决算108.800000万元,比2020年年初预算增加0.000000万元,增长0.00%。主要用于信息系统建设及运行维护。
3. “社会保障和就业支出”(类)2020年度决算700.649845万元,比2020年年初预算增加132.949845万元,增长23.42%。其中:
“行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算512.101870万元,比2020年年初预算减少55.598130万元,下降9.79%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费。
“抚恤”(款)2020年度决算20.935800万元,比2020年年初预算增加20.935800万元,增长100.00%。主要用于根据北京市统一政策发放退休人员抚恤金。
“其他社会保障和就业支出”(款)2020年度决算167.612175万元,比2020年年初预算增加167.612175万元,增长100.00%。主要用于纪检监察工作、日常监督工作任务等支出。
4. “卫生健康支出”(类)2020年度决算302.999507万元,比2020年年初预算减少70.770493万元,下降18.93%。其中:
“行政事业单位医疗”(款)2020年度决算302.999507万元,比2020年年初预算减少70.770493万元,下降18.93%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5,502.061461万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.000000万元,使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.000000万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0.000000万元,比2020年“三公”经费财政拨款预算2.260000万元减少2.260000万元。其中:
1. 因公出国(境)费用。2020年决算数0.000000万元,比2020年预算下达数0.000000万元增加0.000000万元。2020年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0万元。
2. 公务接待费。2020年决算数0.000000万元,比2020年年初预算数2.260000万元减少2.260000万元。主要原因:严格贯彻执行中央八项规定,坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次,公务接待0人次。
3. 公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0.000000万元,比2020年年初预算数0.000000万元增加0.000000万元。其中,公务用车购置费2020年决算数0.000000万元,比2020年年初预算数0.000000万元增加0.000000万元。2020年购置(更新)0辆,车均购置费0.000000万元。公务用车运行维护费2020年决算数0.000000万元,比2020年年初预算数0.000000万元增加0.000000万元。2020年公务用车保有量0辆,车均运行维护费0.000000万元。
二、机关运行经费支出情况
2020年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出,合计637.430000万元。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额947.354105万元,其中:政府采购货物支出1.883200万元,政府采购工程支出242.842805万元,政府采购服务支出702.628100万元。授予中小企业合同金额947.354105万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额1.883200万元,占政府采购支出总额的0.20%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆0台,0.000000万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2020年政府购买服务决算947.354105万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作总体开展情况
中共北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版纪律检查委员会2020年度部门整体绩效目标是主管全区党的纪律检查工作,维护党的章程和其他党内法规;协助区委加强党风建设,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;对本地区所有行使公权力的公职人员依法实施监察;履行监督、调查、处置职责,监督检查公职人员依法履职。部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况主要体现在整体支出绩效目标完成情况良好,未与预期完成情况偏离。
二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
本单位按照规定对项目支出进行绩效管理,对项目支出进行有效控制,确保项目资金的使用效益。
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