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        北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府安贞街道办事处2020年度部门决算报表

        日期:2021-09-01 来源:安贞街道 打印页面 关闭页面

         2020年度部门决算公开
         
         
         

         

            

         

        第一部分 2020年度部门决算报表

         

        一、收入支出决算总表

         

        二、收入决算表

         

        三、支出决算表

         

        四、财政拨款收入支出决算总表

         

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

         

        六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

         

        七、财政拨款基本支出经济分类决算表

         

        八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

         

        九、财政拨款“三公”经费支出决算表

         

        十、政府采购情况表

         

        十一、政府购买服务支出情况表

         

        第二部分 2020年度部门决算说明

         

        第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

         

        第四部分 2020年度部门绩效评价情况 

        第一部分 2020年度部门决算报表 

         

            报表详见附件。

         

         

         

        第二部分  2020年度部门决算说明

         

            一、部门基本情况

         

        (一)机构设置、职责

         

        1、机构设置

         

        部门决算由1个行政单位、3个全额事业单位构成。1个行政单位是北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府安贞街道办事处,3个全额事业单位分别是北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版安贞街道市民活动中心、北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版安贞街道市民诉求处置中心、北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版安贞街道便民服务中心。安贞街道办事处设置以下内设机构:综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、纪工委监察组、综合行政执法队。

         

        2、部门职责:                                   

         

        1)承担党工委落实全面从严治党主体责任、党风廉政建设主体责任的具体工作。负责机关重要事项的组织协调、督查督办和服务保障工作。负责文电、会务、机要、保密、档案、印章管理、信息、对外接待联络、财务、固定资产管理、安全保卫、应急值守和后勤保障等机关日常工作。负责党务政务公开、信息公开、信访、建议议案提案办理、绩效管理、重要文稿起草和调研等工作。负责人大、政协等相关工作。综合协调本区域城市服务管理网格工作。。               

         

        2)负责宣传和执行党的路线、方针、政策及党中央、市委、区委的决议。落实基层党建工作责任制,统筹推进区域化党建、“两新”组织党建和社区党建工作。负责机关及所属单位党组织建设、党员队伍建设和管理工作。负责思想政治教育、意识形态和社会主义精神文明建设等相关工作。负责统战、群团等相关工作。统筹推进街道协商民主建设工作。按照干部管理权限,负责机关及所属单位机构编制管理、人事管理、干部队伍建设、工资福利、离退休干部管理和编制外人员管理等工作,对政府职能部门派出机构相关工作人员的任免、调动、奖惩提出意见。                 

         

        3)负责维护辖区安全稳定,协调推进社会治安综合治理。协助开展流动人口及出租房屋综合管理、防范邪教和反恐怖主义、维护国家安全、消防安全、安全生产和“扫黄打非”等工作。负责依法行政、法制宣传教育、基层法律服务、社区矫正帮教、社区戒毒及人民调解等工作。负责辖区民兵、征兵工作。统筹辖区机动车停车管理工作。负责辖区人民防空、地下空间管理、防震减灾和突发事件应对工作。                          

         

        4)负责辖区市容环境卫生、绿化美化管理,协助开展城乡规划管理。组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作。负责街巷长、河长制相关工作。负责辖区防汛抗洪工作。协助开展辖区食品安全、环境保护、节约用水、老旧小区综合整治、施工监督管理、供热采暖管理等工作。负责保障性住房管理,指导、监督辖区业主大会、业主委员会相关工作。        

         

        5)参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划。负责社区居民委员会建设,指导其开展工作。推进居民自治,动员社会力量参与社会治理,服务社区发展。培育、指导、监督社区社会组织。负责社区工作者日常管理等工作。组织收集社区群众需求,推进党政群共商共治相关工作。组织协调社区学前教育、家庭教育,配合做好义务教育实施工作。负责统筹辖区全民健身工作。协助开展基层综合性公共文化设施建设,协调指导社区科普活动和群众性文体活动。

         

        6)负责落实就业促进、社会保障、企业退休人员社会化管理服务、低保、社会救助、社会优抚、养老、助残等各项民生政策和措施,并承担相关工作。负责拥军优属、协调劳动关系和劳动保障等相关工作。负责辖区人口和计划生育工作,组织开展爱国卫生运动、群众性卫生活动和精神卫生等相关工作,综合协调社区卫生服务、动物防疫等相关工作。协助开展社会捐助工作。负责政务服务管理工作。                                                     

         

        7)承担政务服务、社会保障、住房保障、养老助残以及其他直接面向群众和驻区单位的综合便民服务工作,承担辖区退役军人服务等具体工作。    

         

        8)承担社区服务、党群文体活动组织以及活动场所管理工作。协调社会服务资源,为辖区居民提供文化、教育、养老等各种便民服务,负责老年大学工作;组织社区开展各类党群文体活动,为辖区党群组织开展活动提供场地支持;承担辖区内基层党组织和群团组织日常事务性工作;协助开展区域化党建、流动党员教育管理、社会组织培育等事务性、辅助性工作。                                     

         

        9)主要承担街道大数据管理、应急管理、网格化管理等与城市管理、社会管理密切相关的事务性、辅助性工作。负责街道网格化服务管理信息平台的日常值守、运行管理和监督工作;承担12345”市政府非紧急救助服务热线及其他各类政府热线、网格化服务管理信息平台、群众来信来访、社区上报等各类事件的统一接收、按责转办、督办落实等工作;负责街道网格化服务管理信息平台的数据统计和案件分析;推进街道、社区各信息系统、基础数据等方面的深度融合,为街道决策提供数据基础;负责配合处置、应对应急突发事件;承担城市管理、社会治安防控体系建设和基层平安创建的事务性、辅助性工作。

         

        (二)人员构成情况

         

        行政编制96人,实有人数95人;事业编制37人,实有人数37人。

         

        二、收入支出决算总体情况说明

         

        2020年度收、支总计16,030.840525万元,比上年减少2,108.459252万元,下降11.62%

         

        (一)收入决算说明

         

        2020年度本年收入合计14,678.090981万元,比上年减少2,985.863147万元,下降16.90%,其中:财政拨款收入14,555.035715万元,占收入合计的99.16%;上级补助收入0.000000万元,占收入合计的0.00%;事业收入0.000000万元,占收入合计的0.00%;经营收入0.000000万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.000000万元,占收入合计的0.00%;其他收入123.055266万元,占收入合计的0.84%

         

        (二)支出决算说明

         

        2020年度本年支出合计14,978.022571万元,比上年减少1,642.702495万元,下降9.88%,其中:基本支出4,856.715079万元,占支出合计的32.43%;项目支出10,121.307492万元,占支出合计的67.57%;上缴上级支出0.000000万元,占支出合计的0.00%;经营支出0万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.000000万元,占支出合计的0.00%

         

         三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

         

        (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

         

        2020年度一般公共预算财政拨款支出14,672.016497万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出2,395.162460万元,占本年财政拨款支出16.32%;国防支出0万元,占本年财政拨款支出0.00%;公共安全支出214.874610万元,占本年财政拨款支出1.46 %;教育支出0万元,占本年财政拨款支出0.00 %;科学技术支出0万元,占本年财政拨款支出0.00 %;文化旅游体育与传媒支出87.608837万元,占本年财政拨款支出0.60%;社会保障和就业支出6,430.857293万元,占本年财政拨款支出43.83%;卫生健康支出506.943353万元,占本年财政拨款支出3.46%;节能环保支出243.774243万元,占本年财政拨款支出1.66%;城乡社区支出4,379.350092万元,占本年财政拨款支出29.85%;农林水支出408.445609万元,占本年财政拨款支出2.78%;交通运输支出0万元,占本年财政拨款支出0.00%;资源勘探信息等支出0万元,占本年财政拨款支出0.00%;商业服务业等支出0万元,占本年财政拨款支出0.00%;金融支出0万元,占本年财政拨款支出0.00%;住房保障支出0万元,占本年财政拨款支出0.00%;灾害防治及应急管理支出5.000000万元,占本年财政拨款支出0.03%

         

        (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

         

        1“一般公共服务支出”(类)2020年度决算2,395.162460万元,比2020年年初预算增加286.780760万元,增长13.60%。其中:

         

        “政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2020年度决算2,309.943773万元,比2020年年初预算增加258.792773万元,增长12.62%。主要用于街道办事处的机构运转、街乡文明引导员补贴及根据北京市统一政策发放职工工资。

         

        “统计信息事务”(款)2020年度决算45.328010万元,比2020年年初预算增加0.412010万元,增长0.92%。主要用于人口抽样调查和全国经济普查等工作。

         

        “群众团体事务”(款)2020年度决算14.025620万元,比2020年年初预算增加2.430920万元,增长20.97%。主要用于妇女之家建设、基层团建、专职工作者及青年就业创业服务等工作经费。

         

        “组织事务”(款)2020年度决算6.858173万元,比2020年年初预算增加6.858173万元,增长100.00%。主要用于基层党组织服务群众经费。

         

        “其他共产党事务支出”(款)2020年度决算0.030000万元,比2020年年初预算增加0.030000万元,增长100.00%。主要用于各项综治维稳工作经费。

         

        “市场监督管理事务”(款)2020年度决算7.495424万元,比2020年年初预算增加7.495424万元,增长100.00%。主要用于食品药品安全工作经费

         

        “其他一般公共服务支出”(款)2020年度决算10.761460万元,比2020年年初预算增加10.761460万元,增长100.00%。主要用于稳控工作、国III车辆更新经费。

         

        2“公共安全支出”()2020年度决算214.874610万元,比2020年年初预算增加73.814610万元,增长52.33%。其中:

         

        “司法”(款)2020年度决算8.000000万元,比2020年年初预算减少0.200000万元,降2.44%。主要用于司法所的机构运转及普法宣传、人民调解等司法工作。

         

        “其他公共安全支出”(款)2020年度决算206.874610万元,比2020年年初预算增加74.014610万元,增长55.71%。主要用于非首都功能疏解项目以及街道和农村地区棚户区改造、老旧小区电网配电设施改造、环境整治、人口调控等经费。

         

        3“文化旅游体育与传媒支出”(类)2020年度决算87.608837万元,比2020年年初预算增加40.608837万元,增长86.40%。其中:

         

        “文化和旅游”(款)2020年度决算75.430837万元,比2020年年初预算增加28.430837万元,增长60.49%。主要用于三馆免费开放、精神文明建设和各项基层文化活动等,根据本部门支出功能定位,按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

         

        “体育”(款)2020年度决算12.178000万元,比2020年年初预算增加12.178000万元,增长100.00%。主要用于群众体育和国民体质测试经费。

         

        4“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算6,430.857293万元,比2020年年初预算增加2,347.643593万元,增长57.49%。其中:

         

        “人力资源和社会保障管理事务”(款)2020年度决算732.655395万元,比2020年年初预算增加250.485395万元,增长51.95%。主要用于社会保障事务所机构运转及根据本部门支出功能定位,按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

         

        “民政管理事务”(款)2020年度决算2,203.739951万元,比2020年年初预算减少104.225749万元,下降4.52%。主要用于社区机构运转、社区工作者、基层党组织建设、公益事业等社区公共服务项目。

         

        “行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算472.878572万元,比2020年年初预算减少14.441428万元,下降2.96%。主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费。

         

        “就业补助”(款)2020年度决算218.923400万元,比2020年年初预算增加218.923400万元,增长100.00%。主要用于街乡公益性就业组织补助和促进就业工作经费。

         

        “抚恤”(款)2020年度决算19.368400万元,比2020年年初预算增加19.368400万元,增长100.00%。主要用于义务兵优待金。

         

        “社会福利”(款)2020年度决算15.292500万元,比2020年年初预算增加9.692500万元,增长173.08%。主要用于辖区内养老助餐配餐工作试点、无丧葬补助居民丧葬补贴、老年人补助医疗款、成年孤儿安置、创新街乡社区养老补助、“四进”和“四就近”服务管理经费等。

         

        “残疾人事业”(款)2020年度决算212.669940万元,比2020年年初预算增加36.809940万元,增长20.93%。主要用于街乡残疾人工作、残疾人温馨家园和职业康复劳动基地运转、残疾人各项社保补贴等。

         

        “红十字事业”(款)2020年度决算2.000000万元,比2020年年初预算增加0.000000万元,增长0.00%,与年初预算持平。主要用于关爱生命与健康温暖工程。

         

         “最低生活保障”(款)2020年度决算25.684164万元,比2020年年初预算增加25.684164万元,增长100.00%。主要用于辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出。

         

        “其他生活救助”(款)2020年度决算1.752250万元,比2020年年初预算增加1.752250万元,增长100.00%。主要用于城乡低收入家庭生活补贴。

         

        “其他社会保障和就业支出”(款)2020年度决算2,525.892721万元,比2020年年初预算增加1,903.594721万元,增长305.90%主要用于:老旧小区综合整治、环境整治提升、为民办实事、基层党组织服务群众等事务。

         

        5“卫生健康支出”(类)2020年度决算506.943353万元,比2020年年初预算增加79.741353万元,增长18.67%。其中:

         

        “公共卫生”(款)2020年度决算3.530000万元,比2020年年初预算增加3.530000万元,增长100.00%。主要用于性病艾滋病防控工作。

         

        “计划生育事务”(款)2020年度决算44.644500万元,比2020年年初预算增加44.644500万元,增长100.00%。主要用于独生子女父母补助、计划生育工作经费、心灵家园及早教基地、人口文化阵地管理经费等。

         

        “行政事业单位医疗”(款)2020年度决算281.728187万元,比2020年年初预算减少64.241813万元,下降18.57%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

         

        “医疗救助”(款)2020年度决算41.573975万元,比2020年年初预算增加41.573975万元,增长100.00%。主要用于城乡特困人员(含退离居老积极分子)、退养人员医疗待遇补助。

         

        “老龄卫生健康事务”(款)2020年度决算0.200000万元,比2020年年初预算增加0.200000万元,增长100.00%。主要用于孝顺之星经费。

         

        “其他卫生健康支出”(款)2020年度决算135.266691万元,比2020年年初预算增加54.034691万元,增长66.52%。主要用于病媒消杀、“散乱污”企业关停取缔经费、严重精神障碍患者监护工作食品药品安全工作、健康教育和国家卫生城区创建工作。

         

        6“节能环保支出”(类)2020年度决算243.774243万元,比2020年年初预算增加243.774243万元,增长100.00%。其中:

         

        “污染防治”(款)2020年度决算242.960243万元,比2020年年初预算增加242.960243万元,增长100.00%。主要用于垃圾分类示范片区服务费。

         

        “其他节能环保支出”(款)2020年度决算0.814000万元,比2020年年初预算增加0.814000万元,增长100.00%。主要用于街道地区商品交易市场功能疏解、城乡结合部重点地区环境整治、污染源普查、环卫电动车管理等。

         

        7“城乡社区支出”(类)2020年度决算4,379.350092万元,比2020年年初预算增加1,254.710092万元,增长40.16%。其中:

         

        “城乡社区管理事务”(款)2020年度决算692.813145万元,比2020年年初预算增加93.953145万元,增长15.69%。主要用于城管大队机构运转及地方保障事务,优美大街建设,环境整治提升,垃圾分类示范片区工作,根据本部门支出功能定位,按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

         

        “城乡社区规划与管理”(款)2020年度决算30.000000万元,比2020年年初预算增加0.000000万元,增长0.00%。主要用于街区责任规划师工作。

         

        “城乡社区环境卫生”(款)2020年度决算924.760829万元,比2020年年初预算增加166.504229万元,增长21.96%。主要用于自管保洁、绿化支出、辖区内建筑物屋顶牌匾标识规范、优美大街建设、环境整治提升、建设全要素示范小区、交通示范社区等工作。

         

        “其他城乡社区支出”(款)2020年度决算2,731.776118万元,比2020年年初预算增加994.252718万元,增长57.22%。主要用于事业单位机构运转及编外协管员工资支出、民生家园建设、优美大街建设、老旧小区综合整治、功能疏解、为民办实事项目支出、社区公共服务配套设施、垃圾分类、地下室清理等其他辖区事务。

         

        8“农林水支出”(类)2020年度决算408.445609万元,比2020年年初预算增加390.445609万元,增长2,169.14%。其中:

         

        “农业农村”(款)2020年度决算128.844702万元,比2020年年初预算增加128.844702万元,增长100.00%。主要用于应急零星拆除工程、功能疏解项目资金。

         

        “水利”(款)2020年度决算0.280000万元,比2020年年初预算增加0.280000万元,增长100.00%。主要用于街乡河长制工作、大中型水库后期扶持农转非培训补贴。

         

        “其他农林水支出”(款)2020年度决算279.320907万元,比2020年年初预算增加261.320907万元,增长1,451.78%。主要用于功能疏解、积存建筑垃圾整治、民生家园、人口调控、办事处及社区层面服务用房运转、环境整治及美化提升、公共服务配套设施建设、“平安示范”居民小区建设等。

         

        9“灾害防治及应急管理支出”(类)2020年度决算5.000000万元,比2020年年初预算增加0.000000万元,增长0.00%。其中:

         

        “应急管理事务”(款)2020年度决算5.000000万元,比2020年年初预算增加0.000000万元,增长0.00%。主要用于安全生产执法工作等。

         

        四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

         

        (一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

         

        2020年度政府性基金预算财政拨款支出230.362000万元,主要用于以下方面(按大类):社会保障和就业支出0万元,占本年财政拨款支出0.000000%;城乡社区支出40.000000万元,占本年财政拨款支出17.36%;其他支出58.922000万元,占本年财政拨款支出25.58%;抗疫特别国债安排的支出131.440000万元,占本年财政拨款支出57.06%

         

        (二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

         

        1“城乡社区支出”(类,下同)2020年度决算40.000000万元,比2020年年初预算增加40.000000万元,增长100.00%。其中:

         

        “国有土地使用权出让收入安排的支出”(款)2020年度决算40.000000万元,比2020年年初预算增加40.000000万元,增长100.00%。主要用于京友公寓内线电网设施改造工程进度款。

         

        2“其他支出”(类)2020年度决算58.922000万元,比2020年年初预算增加58.922000元,增长100.00%。其中:

         

        “彩票公益金安排的支出”(款)2020年度决算58.922000万元,比2020年年初预算增加58.922000万元,增长100.00%。主要用于区域养老联合体项目。

         

        3“抗疫特别国债安排的支出”(类)2020年度决算131.440000万元,比2020年年初预算增加131.440000元,增长100.00%。其中:

         

        “基础设施建设”(款)2020年度决算131.440000万元,比2020年年初预算增加131.440000万元,增长100.00%。主要用于老旧小区环境整治工程。

         

        五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

         

        本部门2020年度无此项经费

         

        六、财政拨款基本支出决算情况说明

         

        2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4,856.715079万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.000000万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

         

        第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

         

        一、“三公”经费财政拨款决算情况

         

        “三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2020“三公”经费财政拨款决算数6.293278万元,比2020“三公”经费财政拨款预算16.440000万元减少10.146722万元。其中:

         

        1.因公出国(境)费用。2020年决算数0.000000万元,比2020年预算下达数0.000000万元增加(减少)0.000000万元。; 2020年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0万元。

         

        2.公务接待费。2020年决算数0.000000万元,比2020年年初预算数1.990000万元减少1.990000万元。主要原因:落实厉行勤俭节约要求,严格控制公务接待数量、规模和接待标准,公务接待费相应减少。公务接待0批次,公务接待0人次。

         

        3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数6.293278万元,比2020年年初预算数14.450000万元减少8.156722万元。2020年购置(更新)0辆,车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数6.293278万元,比2020年年初预算数14.450000万元减少8.156722万元,主要原因:严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神,压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2020年公务用车保有量8辆,车均运行维护费0.786660万元。

         

        二、机关运行经费支出情况

         

        2020年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出,合计392.867523万元。

         

        三、政府采购支出情况

         

        2020年政府采购支出总额68.048992万元,其中:政府采购货物支出26.384192万元,政府采购工程支出0.000000万元,政府采购服务支出41.664800万元。授予中小企业合同金额68.048992万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额68.048992万元,占政府采购支出总额的100.00%

         

        四、国有资产占用情况

         

        2020年车辆12台,167.448300万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

         

        五、政府购买服务支出说明

         

        2020年政府购买服务决算12.300000万元。

         

        六、专业名词解释(根据自身业务职能,在以下四项基础上,至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释,没有专业性较强名词的,可对基本支出、项目支出、支出功能分类等进行解释。)

         

        1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

         

        2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

         

        3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

         

        4.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。 
         

         

        第四部分  2020年度部门绩效评价情况

         

        一、绩效评价工作总体开展情况

         

        北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府安贞街道办事处(部门/单位名称)2020年度部门整体绩效目标是在项目管理中,街道整体绩效目标是提升地区居民群众归属感、满意度和幸福感。部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况主要体现在地区民生服务保障和美丽家园建设等各项事业的发展。部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况按照街道各部门相关职责和街道“三重一大”程序进行项目实施及绩效跟踪,形成了业务科室、财务、监察、办公室等部门共同组成的绩效工作组织机构。资金拨付足额、及时。财务制度健全、执行严格,与项目相关的会计核算符合会计原则,项目实际进度与预期进度一致。保障社区年度内正常运转及活动的开展。

         

        其中:

         

        (一)公共服务经费。保障社区工作者的工资福利待遇,进一步提升社区者工作的积极性,稳定社区专职工作者队伍;本着勤俭节约和利用工作的原则,统一规范社区办公用品使用,控制费用开支。保障各社区居民基本公益事业;保障社区工作者的工资福利待遇;保障基层党组织顺利运转、发挥作用。公共服务经费即社工工资、五险一金和公用经费均按照实际情况正常支出,社区日常运转一切正常。

         

        (二)民生家园建设经费。年度绩效目标:切实根据工作需要和群众需求,用于民生服务保障和美丽家园建设等各项事业的发展。指标进度:1、开展辖区内环境秩序整治与维护,对重点区域环境卫生进行保障等;2、提升社区治安综合治理、信访维稳、安防设施配备、提升群众安全感等服务保障水平;3、提升辖区内大气、水环境等生态文明服务保障水平;4、提升社区文化、体育、教育、卫生、精神文明建设、消防、防汛、安全等民生服务保障水平;5、做好中央、市、区各重大活动期间相关服务保障等。按照工作计划,项目有序推进完成,与年度绩效目标无偏离。

         

        各绩效项目已完成的产出和已实现的效益达到预期。绩效跟踪项目按照街道各部门相关职责和街道“三重一大”程序进行项目实施及绩效跟踪,形成了业务科室、财务、监察、办公室等部门共同组成的绩效工作组织机构。资金拨付足额、及时。财务制度健全、执行严格,与项目相关的会计核算符合会计原则,项目实际进度与预期进度一致。保障社区年度内正常运转及活动的开展。

         

        2020年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目2个,占部门项目总数的1.34%,涉及金额3175.97万元,评价结果全部为圆满完成,满意度为100%

         

        二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

         

            见附件。

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        附件:附件-绩效自评表

        附件:北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府安贞街道办事处2020年度部门决算报表