北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版将台乡人民政府2020年度部门决算
日期:2021-09-01 来源:将台地区 打印页面 关闭页面
2020年度部门决算公开
目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2020年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)机构设置、职责(内设机构数量,下属单位数量及名称)
1.部门机构设置
根据中共北京市委机构编制委员会印发的《关于本市乡镇机构改革的指导意见》和中共北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版委机构编制委员会印发的《北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版乡(地区)机构改革实施方案》有关精神、《中共北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版委办公室北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府办公室关于印发<北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版将台乡(地区)机构改革方案>的通知》(京朝办字[2020]18号),结合将台乡(地区)实际,落实综合化、扁平化管理体制创新工作要求,整合乡(地区)党政机构及职责,综合设置为7个办公室,分别为:综合办公室、党群工作办公室(人大工作办公室)、平安建设办公室(人民武装部、司法所)、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室(统计所)。其中,人大工作办公室与党群工作办公室综合设置,并在党群工作办公室加挂人大工作办公室牌子;人民武装部与平安建设办公室综合设置,并在平安建设办公室加挂人民武装部牌子;司法所与平安建设办公室综合设置,保留司法所牌子;统计所与经济发展办公室综合设置,保留统计所牌子;群团组织机关与相关党政机构综合设置。乡(地区)纪检监察机构、行政执法机构按有关规定设置,根据服务功能、职责任务实际,对乡(地区)所属事业单位进行调整优化,综合设置为5个:便民服务中心(退役军人服务站),市民活动中心(党群活动中心)、市民诉求处置中心(综治中心)、社会公共事务服务中心、农村合作经济经营管理站。北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版将台乡(地区)机构改革方案>
2.职责
中共北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版将台乡委员会(简称将台乡党委)是党在农村的基层组织,是党在农村全部工作和战斗力的基础,中共北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版委将台地区工作委员会(简称将台地区党工委)是区委的派出机关,全面领导乡(地区)、村(社区)的各类组织和各项工作。北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版将台乡人民政府(简称将合乡政府)是本级人民代表大会的执行机关,是负责管理本行政区域的国家行政机关;北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府将台地区办事处(简称将台地区办事处)是区政府的派出机关,依据法律、法规,在辖区行使综合管理职能,负责本行政区域内有关行政管理工作。乡党委(地区党工委)与乡政府(地区办事处)合署办公。
乡党委(地区工委)主要职责:
(1)宣传和执行党的路线、方针、政策,宣传和执行党中央、市委、区委及本乡党员代表大会的决议,及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。
(2)讨论并决定本乡(地区)经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡(地区)政权机关或者集体经济组织决定的重要事项,经乡党委(地区党工委)研究讨论后,由乡(地区)政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
(3)履行全面从严治党主体责任,全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,组织协调反腐败工作。
(4)领导乡(地区)政权机关、群团组织和其他各类组织,加强指导和规范,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
(5)加强乡党委(地区党工委)自身建设和村(社区)党组织建设,以及其他隶属乡党委(地区党工委)的党组织建设,抓好发展党员工作,加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律,监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
(6)按照干部管理权限,负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理市、区有关部门驻乡(地区)单位的干部。做好人才服务和引进工作。
(7)领导本乡(地区)的基层治理,加强社会主义民主法治建设和精神文明建设,加强社会治安综合治理,做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、民族宗教等工作。
(8)承办区委交办的其他事项。
乡政府(地区办事处)的主要职责:
(1)贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令,执行本级人民代表大会的决议,发布决定和命令。
(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。
(3)保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
(4)保护各种经济组织的合法权益。
(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
(7)推进村(社区)发展建设,指导村民委员会、社区居民委员会工作,支持和促进依法自治,完善服务功能,提升治理水平;组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作,统筹辖区资源,实现共建共治共享。
(8)承办区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
行政编制113人,实有人数105人;事业编制31人,实有人数26人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计32,249.713832万元,比上年减少12,106.818119万元,下降27.29%。
(一)收入决算说明
2020年度本年收入合计23,958.883297万元,比上年减少18,422.588692万元,下降43.47%,其中:财政拨款收入23,782.461545万元,占收入合计的99.26%;上级补助收入0.000000万元,占收入合计的0.00%;事业收入0.000000万元,占收入合计的0.00%;经营收入0.000000万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.000000万元,占收入合计的0.00%;其他收入176.421752万元,占收入合计的0.74%。
(二)支出决算说明
2020年度本年支出合计29,610.501168万元,比上年减少4,201.293908万元,下降12.43%,其中:基本支出5,291.224735万元,占支出合计的17.87%;项目支出24,319.276433万元,占支出合计的82.13%;上缴上级支出0.000000万元,占支出合计的0.00%;经营支出0万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.000000万元,占支出合计的0.00%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出29,495.841325万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出2,528.639931万元,占本年财政拨款支出8.57%;国防支出0万元,占本年财政拨款支出0.00%;公共安全支出108.287999万元,占本年财政拨款支出0.37 %;教育支出913.940000万元,占本年财政拨款支出3.10 %;科学技术支出0万元,占本年财政拨款支出0.00 %;文化旅游体育与传媒支出32.279690万元,占本年财政拨款支出0.11%;社会保障和就业支出13,159.734871万元,占本年财政拨款支出44.62%;卫生健康支出514.048101万元,占本年财政拨款支出1.74%;节能环保支出240.059593万元,占本年财政拨款支出0.81%;城乡社区支出3,476.975260万元,占本年财政拨款支出11.79%;农林水支出8,490.341082万元,占本年财政拨款支出28.78%;交通运输支出26.486800万元,占本年财政拨款支出0.09%;资源勘探信息等支出0万元,占本年财政拨款支出0.00%;商业服务业等支出0万元,占本年财政拨款支出0.00%;金融支出0万元,占本年财政拨款支出0.00%;住房保障支出0万元,占本年财政拨款支出0.00%;灾害防治及应急管理支出5.047998万元,占本年财政拨款支出0.02%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2020年度决算2,528.639931万元,比2020年年初预算增加321.472531万元,增长14.56%。其中:
“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2020年度决算2,414.279461万元,比2020年年初预算增加295.495461万元,增长13.95%。主要用于乡政府的机构运转及根据北京市统一政策发放行政在职人员工资等。
“统计信息事务”(款)2020年度决算49.551100万元,比2020年年初预算增加0.476600万元,增长0.97%。主要用于人口抽样调查和人口普查等工作。
“群众团体事务”(款)2020年度决算14.447340万元,比2020年年初预算增加0.998440万元,增长7.42%。主要用于妇女之家建设、基层团建、beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版社区青年汇等工作经费。
“组织事务”(款)2020年度决算14.602030万元,比2020年年初预算增加4.042030万元,增长38.28%。主要用于村干部基本待遇和基本保障及党建工作创新项目经费。
“其他共产党事务支出”(款)2020年度决算16.380000万元,比2020年年初预算增加1.080000万元,增长7.06%。主要用于反恐维稳情报信息工作等各项综治维稳工作经费。
“市场监督管理事务”(款)2020年度决算7.500000万元,比2020年年初预算增加7.500000万元,增长100.00%。主要用于街乡食品药品安全工作经费。
“其他一般公共服务支出”(款)2020年度决算11.880000万元,比2020年年初预算增加11.880000万元,增长100.00%。主要用于稳控工作。
2、“公共安全支出”(类)2020年度决算108.287999万元,比2020年年初预算增加26.217999万元,增长31.95%。其中:
“公安”(款)2020年度决算80.169999万元,比2020年年初预算增加12.999999万元,增长19.35%。主要用于辖区门禁、指挥中心、民警驻区制经费。
“司法”(款)2020年度决算9.896000万元,比2020年年初预算减少0.004000万元,下降0.04%。主要用于司法所的机构运转及普法宣传、人民调解等司法工作。
“其他公共安全支出”(款)2020年度决算18.222000万元,比2020年年初预算增加13.222000万元,增长264.44%。主要用于街乡文明引导员、防范和处理邪教基础工作。
3、“教育支出”(类)2020年度决算913.940000万元,比2020年年初预算增加5.060000万元,增长0.56%。其中:
“普通教育”(款)2020年度决算913.940000万元,比2020年年初预算增加5.060000万元,增长0.56%。主要用于各级各类教育项目。
4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2020年度决算32.279690万元,比2020年年初预算增加27.279690万元,增长545.59%。其中:
“文化和旅游”(款)2020年度决算20.950690万元,比2020年年初预算增加15.950690万元,增长319.01%。主要用于农村演出文艺星火工程、农村精神文明宣传视屏资金及街乡社区文化中心提升服务水平项目。
“体育”(款)2020年度决算11.329000万元,比2020年年初预算增加11.329000万元,增长100.00%。主要用于国民体质测试、全民健身工作。
5、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算13,159.734871万元,比2020年年初预算增加9,572.194571万元,增长266.82%。其中:
“人力资源和社会保障管理事务”(款)2020年度决算692.172904万元,比2020年年初预算增加254.742904万元,增长58.24%。主要用于社会保障事务所机构运转及根据本部门支出功能定位,按照北京市统一政策发放的社保所人员工资在此科目列示。。
“民政管理事务”(款)2020年度决算2,062.654373万元,比2020年年初预算增加82.850073万元,增长4.18%。主要用于社区机构运转、社区工作者、基层党组织建设、公益事业等社区公共服务项目。
“行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算410.919386万元,比2020年年初预算减少0.460614万元,下降0.11%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、按照北京市统一政策缴纳机关事业单位基本养老保险及职业年金等。
“就业补助”(款)2020年度决算27.391200万元,比2020年年初预算增加27.391200万元,增长100.00%。主要用于街乡公益性就业组织补助和街乡就业工作绩效考核。
“抚恤”(款)2020年度决算516.846000万元,比2020年年初预算增加516.846000万元,增长100.00%。主要用于义务兵优待金等事务。
“社会福利”(款)2020年度决算48.451000万元,比2020年年初预算增加48.099000万元,增长13,664.49%。主要用于政策性农转居人员补贴、无丧葬补助居民丧葬补贴、“四进”和“四就近”服务管理经费等。
“残疾人事业”(款)2020年度决算129.730000万元,比2020年年初预算增加0.000000万元,增长0.00%。主要用于街乡残疾人工作、残疾人温馨家园和职业康复劳动基地运转、残疾人各项社保补贴等。
“红十字事业”(款)2020年度决算2.000000万元,比2020年年初预算增加0.000000万元,增长0.00%。主要用于关爱生命与健康温暖工程。
“最低生活保障”(款)2020年度决算9.040276万元,比2020年年初预算增加9.040276万元,增长100.00%。主要用于区内最低生活保障人员的采暖补贴支出。
“其他社会保障和就业支出”(款)2020年度决算9,260.529732万元,比2020年年初预算增加8,633.685732万元,增长1,377.33%。主要用于环境建设、社会建设、产业转型升级、基层党组织服务群众等事务。
6、“卫生健康支出”(类)2020年度决算514.048101万元,比2020年年初预算增加62.161801万元,增长13.76%。其中:
“公共卫生”(款)2020年度决算4.125000万元,比2020年年初预算增加4.125000万元,增长100.00%。主要用于集中核酸检测期间一次性慰问补助。
“计划生育事务”(款)2020年度决算27.973000万元,比2020年年初预算增加27.973000万元,增长100.00%。主要用于两节送温暖、街乡无业人员独生子女父母经济帮助经费、新风系列人口文化阵地管理、暖心行动工作。
“行政事业单位医疗”(款)2020年度决算271.782656万元,比2020年年初预算减少37.067344万元,下降12.00%。主要用于据北京市统一政策支出在职行政事业人员医疗保险和离休干部医疗费。
“医疗救助”(款)2020年度决算32.322545万元,比2020年年初预算增加32.322545万元,增长100.00%。主要用于城乡特困人员(含退离居老积极分子)。
“老龄卫生健康事务”(款)2020年度决算0.200000万元,比2020年年初预算增加0.200000万元,增长100.00%。主要用于孝顺之星经费。
“其他卫生健康支出”(款)2020年度决算177.644900万元,比2020年年初预算增加34.608600万元,增长24.20%。主要用于街乡病媒消杀、严重精神障碍患者监护工作。
7、“节能环保支出”(类)2020年度决算240.059593万元,比2020年年初预算增加240.059593万元,增长100.00%。其中:
“污染防治”(款)2020年度决算240.059593万元,比2020年年初预算增加240.059593万元,增长100.00%。主要用于垃圾分类示范片区运行服务费用及垃圾分类宣传指导费用。
8、“城乡社区支出”(类)2020年度决算3,476.975260万元,比2020年年初预算增加877.040660万元,增长33.73%。其中:
“城乡社区管理事务”(款)2020年度决算465.329961万元,比2020年年初预算增加113.189961万元,增长32.14%。主要用于根据本部门支出功能定位,按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资在此科目列示。
“城乡社区规划与管理”(款)2020年度决算30.000000万元,比2020年年初预算增加0.000000万元,增长0.00%。主要用于街区责任规划师工作。
“城乡社区环境卫生”(款)2020年度决算1,680.051491万元,比2020年年初预算增加231.388791万元,增长15.97%。主要用于自管道路及两侧便道保洁、绿化支出、背街小巷环境整治工程。
“其他城乡社区支出”(款)2020年度决算1,301.593808万元,比2020年年初预算增加532.461908万元,增长69.23%。主要用于事业单位机构运转及编外协管员工资支出、新建社区开办经费、政务服务中心装修改造工程、文明城区管理。
9、“农林水支出”(类)2020年度决算8,490.341082万元,比2020年年初预算增加4,558.796582万元,增长115.95%。其中:
“农业农村”(款)2020年度决算3,752.638943万元,比2020年年初预算增加3,095.889943万元,增长471.40%。主要用于农村环境建设、拆违控违巡查、文化文明建设及志愿服务、功能疏解等。
“林业和草原”(款)2020年度决算4.350000万元,比2020年年初预算增加4.350000万元,增长100.00%。主要用于首都绿化美化奖补资金。
“水利”(款)2020年度决算283.820904万元,比2020年年初预算增加282.620904万元,增长23,551.74%。主要用于管水员补贴、乡管沟渠管护、大中型水库后期扶持农转非培训市级补助。
“其他农林水支出”(款)2020年度决算4,449.531235万元,比2020年年初预算增加1,175.935735万元,增长35.92%。主要用于功能疏解、民生家园、办事处及社区层面服务用房运转、人防工程、平原造林、生态林、郊野公园养护及流转等。
10、“交通运输支出”(类)2020年度决算26.486800万元,比2020年年初预算增加26.486800万元,增长100.00%。其中:
“铁路运输”(款)2020年度决算26.486800万元,比2020年年初预算增加26.486800万元,增长100.00%。主要用于铁路护路联防工作。
11、“灾害防治及应急管理支出”(类)2020年度决算5.047998万元,比2020年年初预算增加0.047998万元,增长0.96%。其中:
“应急管理事务”(款)2020年度决算5.047998万元,比2020年年初预算增加0.047998万元,增长0.96%。主要用于安全生产执法工作。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度政府性基金预算财政拨款支出33.220000万元,主要用于以下方面(按大类):社会保障和就业支出0万元,占本年财政拨款支出0.000000%;城乡社区支出0万元,占本年财政拨款支出0.00%;其他支出33.220000万元,占本年财政拨款支出100.00%;抗疫特别国债安排的支出0万元,占本年财政拨款支出0.00%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“其他支出”(类)2020年度决算33.220000万元,比2020年年初预算增加33.220000元,增长100.00%。其中:
“彩票公益金安排的支出”(款)2020年度决算33.220000万元,比2020年年初预算增加33.220000万元,增长100.00%。主要用于北京市全民健身示范街道、体育特色乡镇。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5,291.224735万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.000000万元,使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.000000万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、5个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数6.318839万元,比2020年“三公”经费财政拨款预算14.480000万元减少8.161161万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2020年决算数0.000000万元,比2020年预算下达数0.000000万元增加0.000000万元。2020年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0万元。
2.公务接待费。2020年决算数0.000000万元,比2020年年初预算数1.840000万元减少1.840000万元。主要原因:严格贯彻执行中央八项规定,坚持厉行节约、压缩公务接待费。2020年公务接待0批次,公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数6.318839万元,比2020年年初预算数12.640000万元减少6.321161万元。其中,公务用车购置费2020年决算数0.000000万元,比2020年年初预算数0.000000万元增加0.000000万元。2020年购置(更新)0辆,车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数6.318839万元,比2020年年初预算数12.640000万元减少6.321161万元,主要原因:严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神,压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2020年公务用车保有量7辆,车均运行维护费0.902691万元。
二、机关运行经费支出情况
2020年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出,合计523.578839万元。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额5.770515万元,其中:政府采购货物支出5.770515万元,政府采购工程支出0.000000万元,政府采购服务支出0.000000万元。授予中小企业合同金额5.770515万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额4.570515万元,占政府采购支出总额的79.20%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆10台,111.102109万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2020年政府购买服务决算2,395.531600万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作总体开展情况
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版将台乡人民政府2020年度部门整体绩效目标是:1、推进乡民主政治建设,实行政务公开;2、改善农村公共生活设施,加快农村城市化建设;3、开展房屋安全管理、拆迁现场管理、施工单位依法施工监督、小区物业管理指导检查以及住宅小区公共配套设施落实情况;4、开展环境综合整治工作,监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营行为的查处工作;负责辖区内市容市貌、环境卫生、绿化美化、节水用水、环保和防空减灾等工作;5、辖区内社会治安综合治理以及安全生产监督、流动人口和出租房屋管理工作,协助开展交通安全、消防安全监管,维护社会秩序;6、组织开展法制宣传和法律援助工作,接待群众来信来访,调解民事纠纷,化解社会矛盾,处理群体突发事件;7、建设社区服务设施,合理配置社区服务资源;8、公共卫生、计划生育、教育和社会救济等管理工作,组织开展群众文化、体育、科普活动。
对2020年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目5个,占部门项目总数的5.43%,涉及金额4894.8562万元,包括:民生家园建设资金、郊野公园养护费区补、各级各类教育项目、基本事业费、公共服务经费-社区机构运转经费、促进产业转型升级经费-防疫资金、其他零余额账户资金-防疫资金。2020年初,我单位根据预算批复情况,设定项目初始绩效目标,年中对预算项目支出进行绩效跟踪分析,并及时调整项目绩效目标及资金安排,年终对项目的执行情况及绩效目标的实现情况进行自我评价及考核,做到事前评估,事中调整,事后考核。项目均依照立项要求进行立项。经费的申请、使用、报销严格按相关规定和程序执行,未超出使用范围和用途。总体来讲,达到了最初设定的绩效目标。
二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
本单位按照规定对项目支出进行绩效管理,对项目支出进行有效控制,确保项目资金的使用效益。2020年度绩效自评的预算项目包括民生家园建设资金、郊野公园养护费区补、基本事业费、各级各类教育项目、公共服务经费-社区机构运转经费。详见附件:2020年度beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版项目支出绩效自评表。部门整体支出按绩效目标完成,例如:公共服务经费-社区机构运转经费项目完成发放社工2020年度工资,包括人员工资,五险一金,按月度完成支出社区办公用品经费及社区日常机构运转保障经费。基本事业费-道路及两侧便道保洁项目实施始终坚持厉行节约、反对浪费,充分结合工作实际,按预算、活动计划实施,合理统筹使用,严格进行成本控制,发挥经费的最大效能,项目的实施有效提升地区绿化养护和保洁水平,为将台居民营造了优美整洁的人居环境,提升了居民的满意度。各项目资金的使用按使用计划落实进度,确保全年资金按要求落实完成。
附件2、2020年度beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版项目支出绩效自评表