北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版高安屯卫生填埋场2020年度部门决算
日期:2021-09-02 来源:循环经济产业园 打印页面 关闭页面
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版高安屯卫生填埋场 2020年度部门决算公开
目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2020年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
(一)机构设置、职责(内设机构数量,下属单位数量及名称)
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版高安屯卫生填埋场,为区直属事业单位,上级党委为循环经济产业园管理中心,机构规格正科级,经费形式全额拨款,主要负责beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版垃圾焚烧残渣填埋处理及垃圾处理后的污水、废气处理再利用工作;负责场区环境整治、清扫工作;承担场区绿化维护保养监督工作。
(二)人员构成情况
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版高安屯卫生填埋场事业编制67人,实际47人;聘用人员(农转工)30人。
离退休人员58人,其中:离休0人,退休58人。(另农转工退休64人)。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计5,870.747498万元,比上年减少741.308576万元,下降11.21%。
(一)收入决算说明
2020年度本年收入合计5,575.792561万元,比上年减少1,036.263513万元,下降15.67%,其中:
财政拨款收入4,343.148301万元,占收入合计的77.89%;
经营收入1,232.644260万元,占收入合计的22.11%。
(二)支出决算说明
2020年度本年支出合计5,870.747498万元,比上年减少441.308576万元,下降6.99%,其中:
基本支出2,380.536210万元,占支出合计的40.55%;
项目支出2,257.567028万元,占支出合计的38.45%;
经营支出1,232.644260万元,占支出合计的21.00%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出4,638.103238万元,主要用于以下方面(按大类):
社会保障和就业支出334.905560万元,占本年财政拨款支出7.22%;
卫生健康支出145.543935万元,占本年财政拨款支出3.14%;
节能环保支出1,025.440000万元,占本年财政拨款支出22.11%;
城乡社区支出3,132.213743万元,占本年财政拨款支出67.53%;。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算334.905560万元,比2020年年初预算增加15.155560万元,增长4.74%。其中:
“行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算319.733760万元,比2020年年初预算减少0.016240万元,下降0.01%。根据北京市统一政策发放基本养老保险。
“抚恤”(款)2020年度决算15.171800万元,比2020年年初预算增加15.171800万元,增长100.00%。主要用于去世职工的抚恤。
8、“卫生健康支出”(类)2020年度决算145.543935万元,比2020年年初预算增减少27.766065万元,下降16.02%。其中:
“行政事业单位医疗”(款)2020年度决算145.543935万元,比2020年年初预算增减少27.766065万元,下降16.02%。根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
2、“节能环保支出”(类)2020年度决算1,025.440000万元,比2020年年初预算增加535.440000万元,增长109.27%。其中:
“污染防治”(款)2020年度决算1,025.440000万元,比2020年年初预算增加535.440000万元,增长109.27%。主要用于应急垃圾填埋。
3、“城乡社区支出”(类)2020年度决算3,132.213743万元,比2020年年初预算增加449.263743万元,增长16.75%。其中:
“城乡社区环境卫生”(款)2020年度决算3,132.213743万元,比2020年年初预算增加449.263743万元,增长16.75%。主要用于垃圾填埋相关业务支出。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2,380.536210万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.000000万元,其中:
(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;
(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;
(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等支出。
(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数3.600673万元,比2020年“三公”经费财政拨款预算4.070000万元减少0.469327万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2020年决算数0.000000万元,比2020年预算下达数0.000000万元增加(减少)0.000000万元。
2.公务接待费。2020年决算数0.000000万元,比2020年年初预算数0.460000万元减少0.460000万元。主要原因:严格贯彻执行中央八项规定,坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数3.600673万元,比2020年年初预算数3.610000万元减少0.009327万元。其中,公务用车运行维护费2020年决算数3.600673万元,比2020年年初预算数3.610000万元减少0.009327万元,主要原因:严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神,压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。
2020年公务用车保有量3辆,车均运行维护费1.200224万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额0.000000万元。
四、国有资产占用情况
2020年车辆31台,1,033.707810万元;单位价值50万元以上的通用设备7台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2020年政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.国有资产:是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和,是国家所有权的客体。具体而言,国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产,国家资本金及其收益所形成的财产,国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产,对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作总体开展情况
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版高安屯卫生填埋场(简称高安屯卫生填埋场),为区直属事业单位,上级党委为循环经济产业园管理中心,机构规格正科级,经费形式全额拨款,主要负责beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版垃圾焚烧残渣填埋处理及垃圾处理后的污水、废气处理再利用工作;负责场区环境整治、清扫工作;承担场区绿化维护保养监督工作。
本单位本年收入5575.79万元:财政拨款4343.15万元,经营收入1232.64万元。本年支出5575.79万元,其中基本支出2380.54万元,项目支出1962.61万元,经营支出1232.64万元。
本单位按照规定对项目支出进行绩效管理,对项目支出进行有效控制,确保项目资金的使用效益。高安屯卫生填埋场由财政局委托会计师事务所于2020年8月对高安屯卫生填埋场部门整体绩效做出了评价:经评价,填埋场综合评价得分70.91分,绩效级别评定为“一般”。
二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
无。
附件
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