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        北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版团结湖社区卫生服务中心2020年度部门决算

        日期:2021-09-02 来源:区卫生健康委 打印页面 关闭页面

        2020年度部门决算公开

        目 录

        第一部分 2020年度部门决算报表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        七、财政拨款基本支出经济分类决算表

        八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

        九、财政拨款“三公”经费支出决算表

        十、政府采购情况表

        十一、政府购买服务支出情况表

        第二部分 2020年度部门决算说明

        第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

        第四部分 2020年度部门绩效评价情况

        第一部分 2020年度部门决算报表

        报表详见附件。

        第二部分 2020年度部门决算说明

        一、单位基本情况

        (一)机构设置、职责

        团结湖社区卫生服务中心于1982年建立。地址为北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版团结湖北三条七号楼。我中心下设1个社区卫生服站,为水碓东里社区卫生服务站。覆盖团结湖地区,为当地社区居民提供基本的公共卫生服务。

        我中心是beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版所属的非盈利性的社区卫生医疗机构、beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版医疗保险定点的医疗单位。承担辖区内的医疗、预防、保健、健康教育、计划生育、康复六位一体的社区卫生服务功能,对社区卫生服务站进行业务指导、工作考核、药品调配和财务结算管理。内设15个业务科室,包括:全科诊室、注射室、放射科、检验科、B超室、口腔科、保健科、康复科、血液透析室、药房、中医科、妇科、外科、耳鼻喉科、眼科;管理科室包括办公室、财务科、后勤科。团结湖社区卫生服务中心自2007年起按beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版卫生局规定,实行“收支两条线”管理模式。本中心为差额拨款事业单位。

        (二)人员构成情况

        行政编制0人,实有人数0人;事业编制82人,实有人数59人。

        二、收入支出决算总体情况说明

        2020年度收、支总计23,768.640076万元,比上年减少256.471235万元,下降1.07%。

        (一)收入决算说明

        2020年度本年收入合计13,692.986967万元,比上年减少1,604.242582万元,下降10.49%,其中:财政拨款收入2,252.279162万元,占收入合计的16.45%;事业收入11,409.297615万元,占收入合计的83.32%;其他收入31.410190万元,占收入合计的0.23%。

        (二)支出决算说明

        2020年度本年支出合计13,919.107396万元,比上年减少55.865406万元,下降0.40%。其中:基本支出13,151.414287万元,占支出合计的94.48%;项目支出767.693109万元,占支出合计的5.52%。

        三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

        2020年度一般公共预算财政拨款支出2,274.801262万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出244.262808万元,占本年财政拨款支出10.74%;卫生健康支出2,030.538454万元,占本年财政拨款支出89.26%。

        (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

        1、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算244.262808万元,比2020年年初预算增加24.562808万元,增长11.18%。其中:

        “行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算228.514160万元,比2020年年初预算增加8.814160万元,增长4.01%。主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险和职业年金支出。

        “社会福利”(款)2020年度决算0.440000万元,比2020年年初预算增加0.440000万元,增长100.00%。主要用于市属离休干部服务支出。

        “残疾人事业”(款)2020年度决算1.696848万元,比2020年年初预算增加1.696848万元,增长100.00%。主要用于残疾人事业。

        2、“卫生健康支出”(类)2020年度决算2,030.538454万元,比2020年年初预算增加776.386454万元,增长61.91%。其中:

        “卫生健康管理事务”(款)2020年度决算0.025000万元,比2020年年初预算增加0.025000万元,增长100.00%。主要用于妇幼保健工作。

        “基层医疗卫生机构”(款)2020年度决算55.937100万元,比2020年年初预算增加55.937100万元,增长100.00%。主要用于社区房租、区属离休干部四就近以及中央转移支付基本药物制度补助资金。

        “公共卫生”(款)2020年度决算1,852.713391万元,比2020年年初预算增加691.721391万元,增长59.58%。主要用于基本公共卫生支出及重大公共卫生支出。

        “中医药”(款)2020年度决算5.972500万元,比2020年年初预算增加5.972500万元,增长100.00%。主要用于中医药振兴发展基本能力提升及中医药薪火传承。

        “计划生育事务”(款)2020年度决算0.490000万元,比2020年年初预算增加0.490000万元,增长100.00%。主要用于农村长效节育户籍已婚孕龄群众免费健康体检支出。

        “行政事业单位医疗”(款)2020年度决算82.216263万元,比2020年年初预算减少10.943737万元,下降11.75%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

        “老龄卫生健康事务”(款)2020年度决算0.100000万元,比2020年年初预算增加0.100000万元,增长100.00%。主要用于宣传孝顺之星支出。

        “其他卫生健康支出”(款)2020年度决算33.084200万元,比2020年年初预算增加33.084200万元,增长100.00%。主要用于健康促进工作、老年人医疗医事服务费减免补助、严重精神障碍患者医疗医事服务减免补助、老年人肺炎球菌疫苗接种、流感疫苗接种、儿童残疾筛查以及市级返聘专家劳务支出。

        四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

        本年度无此项支出

        五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

        本年度无此项经费

        六、财政拨款基本支出决算情况说明

        2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,507.108153万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

        第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

        一、“三公”经费财政拨款决算情况

        本年度无此项支出。

        二、机关运行经费支出情况

        不属于机关运行经费统计范围。

        三、政府采购支出情况

        2020年政府采购支出总额0.000000万元。

        四、国有资产占用情况

        2020年车辆3台,57.228400万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备2台(套)。

        五、政府购买服务支出说明

        2020年政府购买服务决算0.000000万元。

        六、专业名词解释

        1、“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        2、机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        3、政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

        4、政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

        5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

        7、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

        第四部分 2020年度部门绩效评价情况

        一、绩效评价工作总体开展情况

        北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版团结湖社区卫生服务中心2020年度部门整体绩效目标是切实落实好常态化防控,促进中心医疗卫生服务能力进一步提升,改革与改善同步,提高资金使用效率,更好地满足辖区人民群众医疗需求,围绕北京市卫健委、beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版卫健委进一步落实优质社区基层行,改善医疗服务行动计划的工作要求,加强院感管理规范,提高医疗服务质量,服务效率,着力改善人民群众就医体验,持续提升患者满意度。2020年项目开展,资金在支出使用、资金管理、资金产出效益、各项相关指标都达到了预期目标,项目绩效自评结论为:“优秀”

        二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

        本单位按照规定对项目支出进行绩效管理,对项目支出进行有效控制,确保项目资金的使用效益。

        附件