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        北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版社会保险基金管理中心2020年度部门决算

        日期:2021-09-02 来源:区人力资源和社会保障局 打印页面 关闭页面

        北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版社会保险基金管理中心2020年度部门决算

        目 录

        第一部分 2 0 2 0 年 度 部 门 决 算 报 表

        一 、 收 入 支 出 决 算 总 表

        二 、 收 入 决 算 表

        三 、支 出 决 算 表

        四 、财 政 拨 款 收 入 支出 决 算 总 表

        五 、一 般 公 共 预 算 财政 拨 款 支 出 决 算 表

        六 、 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 七 、 财政 拨 款 基 本 支 出 经 济 分 类 决 算 表

        八 、 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表九 、 财 政拨 款 “ 三 公 ” 经 费 支 出 决 算 表

        十 、 政 府 采 购 情况 表

        十 一 、 政 府 购 买 服 务 支 出 情 况 表

        第二部分 2 0 2 0年 度 部 门 决 算 说 明

        第三部分 2 0 2 0年度 其 他 重 要 事 项 的 情 况 说 明

        第四部分 2 0 2 0年 度 部 门 绩 效 评 价 情 况

        第 一 部 分 2 0 2 0 年 度 部 门 决 算 报 表

        报表详见附件。

        第 二 部 分 2020 年 度 部 门 决 算 说 明

        一、单位基本情况

        (一)机构设置、职责

        1.单位机构设置

        根据《北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版机构编制委员会<关于区劳动局成立社会保险基金管理中心的批复>》(朝编[1996]第1号),设立北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版社会保险基金管理中心。内设18个科室,分别为综合办公室、基金结算科、稽核科、内控监督科、业务受理科、帐户管理科、业务核查科、基金支付科、机关事业单位保险管理科、基层管理科、统计分析科、信息技术科、档案管理科、服务保障科、分中心管理科、区养老保险行政事务受理中心、区工伤保险行政事务受理中心、监察科。

        2.单位职责

        (1)贯彻执行国务院和市委、市政府关于社会保险的有关法律、法规,配合区人力社保局研究拟定社会保险基金管理和社会保险业务经办的年度工作计划,并组织实施;

        (2)受理辖区内注册单位及在职人员、离退休人员、城镇(乡)居民、无保障人员、超转人员、涉农人员等各类服务对象的社会保险登记工作;

        (3)依法依规收缴各项社会保险费用、支付各项社会保险待遇和办理各项社会保险关系的转移接续等工作;

        (4)负责辖区内城镇(乡)居民养老保险、医疗保险基金的收支管理和业务经办工作;

        (5)在主管部门的指导下,承担辖区社会保险信息与统计数据的采集、整理、分析和管理等工作,参与社会保险信息系统建设工作;

        (6)承担本区机关、事业单位养老保险及职业年金征缴和各项待遇支付等工作;

        (7)负责编制本区社会保险基金的预算、决算方案,监测社保基金运行情况以及各类会计、统计报表统计工作;

        (8)负责对参保单位参加社会保险情况进行稽核检查,并受理辖区内有关社会保险的相关举报、投诉;

        (9)指导、受理区人力资源公共服务中心、街乡社保所服务网点社会保险经办业务;

        (10)承担为参加基本医疗保险、城镇居民医疗保险等服务对象发放、补换社会保障卡等相关工作;

        (11)负责建立和管理参保单位、各类参保人员缴费、社会保险(障)权益记录,并提供查询、打印服务等工作;

        (12)承办主管部门交办的其他事项。

        (二)人员构成情况

        北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版社会保险基金管理中心部门事业编制267人,实际242人。

        二、收入支出决算总体情况说明

        2020年度收、支总计13,233.079751万元,比上年减少492.887222万元,下降3.59%。

        (一)收入决算说明

        2020年度本年收入合计13,186.590891万元,比上年减少450.565055万元,下降3.30%,其中:财政拨款收入13,186.590891万元,占收入合计的100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计的0.00%;事业收入0万元,占收入合计的0.00%;经营收入0万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0.00%;其他收入0万元,占收入合计的0.00%。

        (二)支出决算说明

        2020年度本年支出合计13,192.600619万元,比上年减少486.877494万元,下降3.56%,其中:基本支出8,621.162029万元,占支出合计的65.35%;项目支出4,571.438590万元,占支出合计的34.65%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0.00%;经营支出0万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0.00%。

        三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

        2020年度一般公共预算财政拨款支出13,192.600619万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出5.600000万元,占本年财政拨款支出0.04%;科学技术支出89.027000万元,占本年财政拨款支出0.67%;社会保障和就业支出12,011.911584万元,占本年财政拨款支出91.05%;卫生健康支出1,086.062035万元,占本年财政拨款支出8.23%。

        (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

        1.“一般公共服务支出”(类)2020年度决算5.600000万元,比2020年年初预算增加5.600000万元,增长100.00%。其中:

        “群众团体事务”(款)2020年度决算5.600000万元,比2020年年初预算增加5.600000万元,增长100.00%。主要用于根据文件要求发放实习人员补贴。

        2.“科学技术支出”(类)2020年度决算89.027000万元,比2020年年初预算增加0.000000万元,增长0.00%。其中:

        “其他科学技术支出”(款)2020年度决算89.027000万元,比2020年年初预算增加0.000000万元,增长0.00%。主要用于信息化建设。

        3.“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算12,011.911584万元,比2020年年初预算减少1,132.911616万元,下降8.62%。其中:

        “人力资源和社会保障管理事务”(款)2020年度决算10,647.427440万元,比2020年年初预算增加653.144240万元,增长6.54%。主要用于进行社会保障服务支出。

        “行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算706.623236万元,比2020年年初预算增加8.583236万元,增长1.23%。主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费。

        “财政对其他社会保险基金的补助”(款)2020年度决算457.318500万元,比2020年年初预算减少36.351500万元,下降7.36%。主要用于根据北京市统一政策发放区属离休人员生活补贴。

        “其他社会保障和就业支出”(款)2020年度决算200.542408万元,比2020年年初预算增加200.542408万元,增长100%。主要用于劳动保障服务支出。

        4.“卫生健康支出”(类)2020年度决算1,086.062035万元,比2020年年初预算减少148.017965万元,下降11.99%。其中:

        “行政事业单位医疗”(款)2020年度决算438.062035万元,比2020年年初预算减少112.017965万元,下降20.36%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

        “医疗救助”(款)2020年度决算648.000000万元,比2020年年初预算减少36.000000万元,下降5.26%。主要用于根据北京市统一政策发放区属离休人员医疗补贴。

        四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

        本年度无此项支出

        五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

        本年度无此项经费

        六、财政拨款基本支出决算情况说明

        2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出8,621.162029万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

        第 三 部 分 2 0 2 0 年 度 其 他 重 要 事 项 的 情 况 说 明

        一、“三公”经费财政拨款决算情况

        “三公”经费包括本单位所属1个参照公务员法管理事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数2.097787万元,比2020年“三公”经费财政拨款预算7.800000万元减少5.702213万元。其中:

        1.因公出国(境)费用。2020年决算数0万元,比2020年预算下达数0万元增加(减少)0万元。2020年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0万元。

        2.公务接待费。2020年决算数0万元,比2020年年初预算数2.380000万元减少2.380000万元。主要原因:严格贯彻执行中央八项规定,坚持厉行节约、压缩公务接待费。2020年公务接待0批次,公务接待0人次。

        3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数2.097787万元,比2020年年初预算数5.420000万元减少3.322213万元。其中,公务用车购置费2020年决算数0万元,比2020年年初预算数0万元增加0万元。2020年购置(更新)0辆,车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数2.097787万元,比2020年年初预算数5.420000万元减少3.322213万元,主要原因:严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神,压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2020年公务用车保有量3辆,车均运行维护费0.699262万元。

        二、机关运行经费支出情况

        2020 年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出,合计795.230180万元。

        三、政府采购支出情况

        2020年政府采购支出总额272.230965万元,其中:政府采购货物支出49.058060万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出223.172905万元。授予中小企业合同金额271.532360万元,占政府采购支出总额的99.74%,其中:授予小微企业合同金额14.738000万元,占政府采购支出总额的5.41%。

        四、国有资产占用情况

        2020 年车辆 3台,45.419800万元;单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套),单位价值 100 万元以上的专用设备0台(套)。

        五、政府购买服务支出说明

        2020 年政府购买服务决算0万元。

        六、专业名词解释

        1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

        4.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

        5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        第 四 部分 2020 年 度 部 门 绩 效 评 价 情 况

        一、绩效评价工作总体开展情况

        北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版社会保险基金管理中心2020年度部门整体绩效目标是贯彻执行国务院和市委、市政府关于社会保险的有关法律、法规,做好辖区内各类服务对象的社会保险登记工作;依法依规收缴各项社会保险费用、支付各项社会保险待遇和办理各项社会保险关系的转移接续等工作;参与社会保险信息系统建设;为参保人员提供社会保险(障)权益记录查询、打印服务;承担发放、补换社会保障卡等相关工作。定期对本单位的预算执行情况进行分析,及时汇报预算执行进度情况,严格执行预算进度要求。部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况良好。对2020年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目5个,涉及金额74905.2881万元,评价结果:项目的有效实施,进一步完善社会保障体系,保障了城乡居民、城乡无保障老年人待遇的按时、足额发放,资金使用效率高,群众满意度高,社会效益好。

        二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

        附件:绩效自评表

         

        附件1:北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版社会保险基金管理中心2020年度部门决算报表

        附件2:北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版社会保险基金管理中心2020年度部门项目支出绩效自评表