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        北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版劳动能力鉴定中心2020年度部门决算

        日期:2021-09-02 来源:区人力资源和社会保障局 打印页面 关闭页面

        北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版劳动能力鉴定中心2020年度部门决算

        目 录

        第一部分 2020年度部门决算报表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        七、财政拨款基本支出经济分类决算表

        八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

        九、财政拨款“三公”经费支出决算表

        十、政府采购情况表

        十一、政府购买服务支出情况表

        第二部分 2020年度部门决算说明

        第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

        第四部分 2020年度部门绩效评价情况

        第一部分 2020年度部门决算报表

        报表详见附件。

        第二部分 2020年度部门决算说明

        一、单位基本情况

        (一)机构设置、职责

        根据beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版机构编制委员会《关于成立北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版劳动能力鉴定中心的批复》(朝编〔2012〕29号),成立beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版劳动能力鉴定中心,为beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人力资源和社会保障局所属事业单位,经费形式全额拨款,机构规格相当正科级,无内设机构。

        负责贯彻落实北京市劳动能力鉴定委员会有关劳动鉴定工作的政策、规定、并接受市劳动鉴定委员会的监督检查;负责本区县所属企业、机关、事业单位及本地区的中央在京企业、外商投资企业、私营企业的职工因工负伤、患职业病的致残程度和劳动能力丧失程度的鉴定;负责本区所属企业及本区中央在京企业、外商投资企业、私营企业的职工及机关、事业单位劳动合同制人员因病、伤不能继续工作,需要办理退休、退职进行“完全丧失劳动能力”的鉴定;负责定期向市劳动鉴定委员会报告工作和报送统计报表。

        (二)人员构成情况

        北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版劳动能力鉴定中心部门事业编制 7人,实际6人。

        二、收入支出决算总体情况说明

        2020年度收、支总计236.120693万元,比上年增加10.080284万元,增长4.46%。

        (一)收入决算说明

        2020年度本年收入合计236.120693万元,比上年增加15.297252万元,增长6.93%,其中:财政拨款收入236.120693万元,占收入合计的100.00%。

        (二)支出决算说明

        2020年度本年支出合计236.120693万元,比上年增加10.080284万元,增长4.46%,其中:基本支出175.120963万元,占支出合计的74.17%;项目支出60.999730万元,占支出合计的25.83%。

        三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

        2020年度一般公共预算财政拨款支出236.120693万元,主要用于以下方面(按大类):社会保障和就业支出226.027607万元,占本年财政拨款支出95.73%;卫生健康支出10.093086万元,占本年财政拨款支出4.27%。

        (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

        1.“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算226.027607万元,比2020年年初预算增加37.907607万元,增长20.15%。其中:

        “人力资源和社会保障管理事务”(款)2020年度决算211.254071万元,比2020年年初预算增加37.094071万元,增长21.30%。主要用于劳动能力鉴定事务的支出。

        “行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算14.773536万元,比2020年年初预算增加0.813536万元,增长5.83%。主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费。

        2.“卫生健康支出”(类)2020年度决算10.093086万元,比2020年年初预算减少0.956914万元,下降8.66%。其中:

        “行政事业单位医疗”(款)2020年度决算10.093086万元,比2020年年初预算减少0.956914万元,下降8.66%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

        四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

        本年度无此项经费

        五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

        本年度无此项经费

        六、财政拨款基本支出决算情况说明

        2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出175.120963万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

        第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

        一、“三公”经费财政拨款决算情况

        “三公”经费包括本单位1个参照公务员法管理事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0.000000万元,比2020年“三公”经费财政拨款预算0.050000万元减少0.050000万元。其中:

        1. .因公出国(境)费用。2020年决算数0.000000万元,比2020年预算下达数0.000000万元增加(减少)0.000000万元。2020年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0万元。

        2..公务接待费。2020年决算数0.000000万元,比2020年年初预算数0.050000万元减少0.050000万元。主要原因:贯彻中央八项规定,坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次,公务接待0人次。

        3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0.000000万元,比2020年年初预算数0.000000万元增加(减少)0.000000万元。

        二、机关运行经费支出情况

        2020年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出,合计8.294879万元。

        三、政府采购支出情况

        2020年政府采购支出总额2.389730万元,其中:政府采购货物支出1.999730万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0.390000万元。授予中小企业合同金额2.389730万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额0.000000万元,占政府采购支出总额的0.00%。

        四、国有资产占用情况

        2020年车辆0台,0万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

        五、政府购买服务支出说明

        2020年政府购买服务决算0万元。

        六、专业名词解释

        1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

        4.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

        5.基本支出: 指行政事业单位在开展专业业务活动及其辅助活动发生的支出,主要包括人员经费支出和公用经费支出。

        第四部分 2020年度部门绩效评价情况

        一、绩效评价工作总体开展情况

        北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版劳动能力鉴定中心2020年度部门整体绩效目标是贯彻执行国家及北京市关于劳动能力鉴定的法律法规,保障2020年度全区劳动能力鉴定工作正常开展。

        部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况主要体现在项目支出预算已达到全区预算执行进度要求,各项目达到绩效执行目标,全年受理鉴定人次及出具鉴定结论份数增加,且无鉴定结论改变情况发生,服务对象满意度进一步提高,较大程度发挥了财政资金的使用效益。

        二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

        本单位按照规定对项目支出进行绩效管理,对项目支出进行有效控制,确保项目资金的使用效益。

         

        附件:北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版劳动能力鉴定中心2020年度部门决算报表